86B42333.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0023330000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺灣高等法院高│        84,267│        76,423│         7,844│1.臺灣高等法院高雄分院檢察署本年度預算數84,2
  │  │  │  │雄分院檢察署  │              │              │              │  67千元,較上年度法定預算數76,858千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數76,858千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,除移出「行政管理」科目觀護人裁改經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   435千元,列入臺灣彰化地方法院檢察署「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目及「檢察業務」科目項下外,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3523330100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,153│        29,919│         2,234│
  │  │  │  │  3523330101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        32,153│        29,919│         2,234│1.本科目上年度預算數30,354千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出觀護人裁改經費 435千元,列入臺灣彰化
  │  │  │  │              │              │              │              │  地方法院檢察署「行政管理」科目及「檢察業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,153千元,包括人事費23,176千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,392千元,業務費 2,224千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,566千元,旅運費 579千元,特別費 216
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,176千元,較上年度淨增 2,481
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,851千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 211千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費21千元及辦公器具養護費 2千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準核實增列車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 810千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     121千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列非消耗品10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費 225千元,較上年度核實增列法
  │  │  │  │              │              │              │              │    律座談經費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費91千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費10千元。
  │  │  │  │  3523331000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        51,335│        46,100│         5,235│1.本年度預算數51,335千元,包括人事費47,724千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,656千元,旅運費 699千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,724千元,較上年度淨增 5,464
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 2,639千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 174千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列零星設備購置費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 866千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強督導鄉鎮市調解業務經費 106千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 9千元。
  │  │  │  │  3523339000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           573│           198│           375│
  │  │  │  │  3523339011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           198│           198│             0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 5輛經費 198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換機車 5輛預算業已編列完竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元,如數減列。
  │  │  │  │  3523339019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           375│             -│           375│加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  3523339800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           206│           206│             0│仍照上年度預算數編列。
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