86B42352.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0023520000  │              │              │              │
  │17│  │  │臺灣彰化地方法│       115,247│       104,744│        10,503│1.臺灣彰化地方法院檢察署本年度預算數 115,247
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │  千元,較上年度法定預算數 103,835千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 103,835千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣高等法院臺南分院檢察署「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入觀護人裁改經費 474千元及臺灣高等法院高
  │  │  │  │              │              │              │              │  雄分院檢察署「行政管理」科目移入觀護人裁改
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 435千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3523520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,380│        31,353│         1,027│
  │  │  │  │  3523520101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        32,380│        31,353│         1,027│1.本科目上年度預算數31,311千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣高等法院臺南分院檢察署「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入觀護人裁改經費24千元及臺灣高等法院
  │  │  │  │              │              │              │              │  高雄分院檢察署「行政管理」科目移入觀護人裁
  │  │  │  │              │              │              │              │  改經費18千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,380千元,包括人事費25,709千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,095千元,業務費 1,525千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,023千元,旅運費 860千元,特別費 168
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,709千元,較上年度淨增 1,027
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,406千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減61千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 4人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費41千元及辦公器具養護費 4千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 214千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準核實增列車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列專項水電費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費52
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 1,080千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增61千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 4人,減列上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦公用具專項事務費 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費28千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 157千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3523521000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        75,197│        73,117│         2,080│1.本科目上年度預算數72,250千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣高等法院臺南分院檢察署「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入觀護人裁改經費 450千元及臺灣高等法
  │  │  │  │              │              │              │              │  院高雄分院檢察署「行政管理」科目移入觀護人
  │  │  │  │              │              │              │              │  裁改經費 417千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數75,197千元,包括人事費67,423千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,801千元,旅運費 1,607千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費67,423千元,較上年度淨增 2,776
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 6,513千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 696千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 802千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列零星設備購置費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 988千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)囑託參與民事業務經費41千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務經費 118千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀護人訪視保護人業務經費 114千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3523529000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         7,436│            40│         7,396│
  │  │  │  │  3523529011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,747│            40│         4,707│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛、中型警備車 1輛、勘驗車 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛及機車 1輛等經費 4,747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換機車 1輛預算業已編列完竣,所列40
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │  3523529019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,689│             -│         2,689│1.加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.加強檢察機關偵查庭所需相關設備購置費 288千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  3523529800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           234│           234│             0│仍照上年度預算數編列。
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