86B42359.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0023590000  │              │              │              │
  │22│  │  │臺灣屏東地方法│       101,802│        92,381│         9,421│1.臺灣屏東地方法院檢察署本年度預算數 101,802
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │  千元,較上年度法定預算數91,774千元,增加10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數91,774千元,連同由法
  │  │  │  │              │              │              │              │  務部「輔育行政管理」科目移入觀護人裁改經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   607千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3523590100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        33,917│        32,692│         1,225│
  │  │  │  │  3523590101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        33,917│        32,692│         1,225│1.本科目上年度預算數32,668千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由法務部「輔育行政管理」科目移入觀護人裁
  │  │  │  │              │              │              │              │  改經費24千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,917千元,包括人事費27,583千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,937千元,業務費 1,999千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,403千元,旅運費 827千元,特別費 168
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,583千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,210千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 107千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 3人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費39千元及辦公器具養護費 3千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 171千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準核實增列車輛油料費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列專項水電費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列電腦設備養護費 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 1,032千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 7千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 3人,減列上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列辦公用具專項事務費 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列旅運費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費92千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3523591000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        61,243│        59,229│         2,014│1.本科目上年度預算數58,646千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由法務部「輔育行政管理」科目移入觀護人裁
  │  │  │  │              │              │              │              │  改經費 583千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數61,243千元,包括人事費54,418千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,864千元,旅運費 1,584千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,418千元,較上年度淨增 2,551
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 3人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 5,757千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 537千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列証人及鑑定人旅運費 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列零星設備購置費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 923千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強督導鄉鎮市調解業務經費27千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)觀護人訪視保護人業務經費 118千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3523599000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         6,419│           237│         6,182│
  │  │  │  │  3523599011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,412│           237│         2,175│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 4輛經費 2,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換機車 6輛預算業已編列完竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元,如數減列。
  │  │  │  │  3523599019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,007│             -│         4,007│1.加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,623千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.加強檢察機關偵查庭所需相關設備購置費 384千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  3523599800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           223│           223│             0│仍照上年度預算數編列。
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