86B42395.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0023950000  │              │              │              │
  │30│  │  │調查局及所屬  │     4,250,210│     4,258,090│        -7,880│調查局及所屬本年度預算數 4,250,210千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 4,258,090千元,減少 7,880千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3523950100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     3,294,854│     3,152,682│       142,172│
  │  │  │  │  3523950101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │     3,243,206│     3,099,314│       143,892│1.本科目上年度預算數 3,114,412千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出一般行政業務工作經費15,098千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「資訊管理」科目及「科技檢驗工作」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,243,206千元,包括人事費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  81,821千元,事務費83,734千元,業務費31,035
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,維護費30,533千元,旅運費12,837千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  特別費 3,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,079,381千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    49,021千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員26人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │      18,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 167,571千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 102,989千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 135千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員26人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 337千元、辦公器具養護費28千元及上
  │  │  │  │              │              │              │              │      下班車票費 260千元,合共減列 625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準核實增列車輛油料費 490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政業務經費51,483千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 2,593千元及旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,750千元,合共減列 4,343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)接待各界人士參觀業務經費 9,353千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 551千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │     100千元,合共減列 651千元。
  │  │  │  │  3523950102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        51,648│        53,368│        -1,720│1.本科目上年度預算數48,620千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入一般行政業務工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,748千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數51,648千元,包括人事費11,465千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費16,010千元,維護費18,717千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 390千元,設備及投資 5,066千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,984千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊作業經費39,814千元,較上年度依撙節原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則減列業務費 1,778千元及旅運費50千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 1,828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)會計事務自動化維持經費 850千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3523951000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │司法調查保防業│       399,619│       421,216│       -21,597│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │  3523951001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│調查工作      │       164,642│       174,956│       -10,314│1.本年度預算數 164,642千元,包括人事費30,420
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費86,581千元,旅運費22,398千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 5,243千元,獎勵及濟助費20,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查資料之蒐集與查證工作經費94,358千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 7,200千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費 2,319千元,合共減列 9,519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查資料之處理與運用工作經費66,643千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 555千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 2,160千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       900千元,合共減列 3,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列零星設備購置費 2,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)陳情檢舉工作經費 3,641千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 240千元。
  │  │  │  │  3523951002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│廉政肅貪工作  │        60,865│        66,590│        -5,725│1.本年度預算數60,865千元,包括人事費 4,215千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,467千元,旅運費22,183千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)貪瀆案件之偵辦工作經費30,020千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 950千元及旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元,合共減列 2,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重點專案之偵辦工作經費17,168千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 1,600千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,375千元,合共減列 2,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貪瀆案件之研析與預防工作經費 3,687千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列旅運費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聯繫協調廉政工作之推動工作經費 4,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)貪瀆資料之處理與運用工作經費 5,390千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3523951003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│犯罪防制工作  │        45,318│        46,343│        -1,025│1.本年度預算數45,318千元,包括人事費 4,367千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,856千元,旅運費15,595千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 7,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)經濟犯罪防制執行會報工作經費 3,212千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)預防經濟犯罪工作經費 1,030千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)犯罪防制資料之處理與運用工作經費 3,266千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)偵辦經濟犯罪與一般犯罪案件工作經費27,426
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際反毒會議及資料交換工作經費10,384千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列旅運費 1,025千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3523951004  │              │              │              │
  │  │  │ 4│查緝煙毒工作  │        69,556│        72,181│        -2,625│1.本科目上年度預算數65,181千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「偵防工作」科目移入檢肅流氓及案件偵查
  │  │  │  │              │              │              │              │  偵辦等工作經費 7,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數69,556千元,包括人事費 2,840千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,586千元,旅運費12,630千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資12,000千元,獎勵及濟助費28,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)查緝煙毒工作之偵查、蒐證與偵辦經費61,963
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及旅運費 1,125千元,合共減列 2,625千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獲案煙毒之管理工作經費 3,593千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際合作共同打擊毒品犯罪經費 4,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3523951005  │              │              │              │
  │  │  │ 5│保防工作      │        19,452│        20,147│          -695│1.本年度預算數19,452千元,包括人事費 5,836千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,631千元,旅運費 4,569千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 2,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)協調推動全國保防工作經費 9,189千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行機關保防工作經費10,263千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 353千元。
  │  │  │  │  3523951006  │              │              │              │
  │  │  │ 6│偵防工作      │        29,343│        30,556│        -1,213│1.本科目上年度預算數37,556千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出檢肅流氓及案件偵查偵辦等工作經費 7,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,列入「查緝煙毒工作」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,343千元,包括人事費 3,448千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,813千元,旅運費 7,838千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 9,244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)偵防線索發掘與管制工作經費 6,956千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)線索、專案偵查工作經費 7,101千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)案件偵辦工作經費10,471千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)僑防工作經費 3,281千元,較上年度依撙節原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則減列業務費 504千元及旅運費 445千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)檢肅流氓工作經費 1,534千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 144千元。
  │  │  │  │  3523951007  │              │              │              │
  │  │  │ 7│資料統計與研究│        10,443│        10,443│             0│1.本年度預算數10,443千元,包括人事費 1,736千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,603千元,維護費 260千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 144千元,設備及投資 3,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資料之研究與運用工作經費 2,087千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資料編撰與出版工作經費 3,412千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資料錄製之管理與運用工作經費 4,734千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)業務資料統計工作經費 210千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3523952000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │電訊及科技檢驗│        94,831│        98,301│        -3,470│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  3523952001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│電訊器材及交通│         4,917│         4,985│           -68│1.本年度預算數 4,917千元,包括人事費 1,201千
  │  │  │  │傳遞          │              │              │              │  元,業務費 609千元,維護費 1,047千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,780千元,材料費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)確保電訊安全及電訊網路暢通工作經費 544千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)充實電訊器材及維護工作經費 1,380千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)交通傳遞工作經費 2,993千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費68千元。
  │  │  │  │  3523952002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國內犯罪案件通│        68,509│        71,468│        -2,959│1.本年度預算數68,509千元,包括人事費13,929千
  │  │  │  │訊監察業務    │              │              │              │  元,業務費22,251千元,維護費18,542千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,135千元,材料費 1,172千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資11,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實通訊監察器材及維護工作經費30,472千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)通訊監察業務之處理與協調工作經費 1,956千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)通訊監察工作之執行工作經費36,081千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費 2,472千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 487千元,合共減列 2,959千元。
  │  │  │  │  3523952003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│科技檢驗工作  │        21,405│        21,848│          -443│1.本科目上年度預算數11,498千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入一般行政業務工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費10,350千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,405千元,包括人事費 776千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 3,282千元,維護費 9,613千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,684千元,材料費 5,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)檢驗鑑定工作經費10,673千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 176千元及旅運費 267千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 443千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)錄音(影)、攝影工作經費 724千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究與實驗工作經費 3,787千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)科技器材維護保養工作經費 6,221千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3523953000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │訓練業務      │        80,280│        87,518│        -7,238│
  │  │  │  │  3523953001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│在職人員常年教│         8,882│        10,544│        -1,662│1.本年度預算數 8,882千元,包括人事費 588千元
  │  │  │  │育            │              │              │              │  ,業務費 4,712千元,旅運費 2,656千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查業務研究小組工作經費 435千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工作技能訓練與競賽工作經費 3,857千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文康活動工作經費 4,590千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 524千元及旅運費 1,138千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 1,662千元。
  │  │  │  │  3523953002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│養成教育及專精│        71,398│        76,974│        -5,576│1.本年度預算數71,398千元,包括人事費14,127千
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  元,業務費30,216千元,維護費10,482千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 7,908千元,設備及投資 8,665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本工作維持經費37,936千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 3,357千元及旅運費 540千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 3,897千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專精訓練經費29,371千元,較上年度依撙節原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則減列旅運費 1,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出國考察、進修、研習及參加會議經費 4,091
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列旅運費 547千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3523959000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       371,840│       489,587│      -117,747│
  │  │  │  │  3523959001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│        29,700│       -29,700│上年度購置南部機動組靶場土地預算業已編列完竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列29,700千元,如數減列。
  │  │  │  │  3523959002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │        95,938│       186,499│       -90,561│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建南部通訊中心辦公廳舍 1棟 4層計 1,996平
  │  │  │  │              │              │              │              │  方公尺,按每平方公尺 1萬 6,500元核列建築費
  │  │  │  │              │              │              │              │  32,934千元,連同高架地板等工程 6,022千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  規劃設計監造費 2,143千元及工程管理費 390千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共41,489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建航業海員調查處高雄調查站辦公大樓 1棟,
  │  │  │  │              │              │              │              │  地下 1層地上 5層計 1,980平方公尺,按每平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺 1萬 8,700元核列建築費37,026千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  庭院道路、車棚等相關工程 4,637千元、規劃設
  │  │  │  │              │              │              │              │  計監造費 2,358千元及工程管理費 612千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共44,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.國內犯罪案件通訊監察作業場所暨科技檢驗及毒
  │  │  │  │              │              │              │              │  品保管庫設施工程費 9,816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度台中市調查站及南部機動組靶場整建工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編列完竣,所列 186,499千元,如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3523959010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        11,547│       110,275│       -98,728│辦公室自動化五年實施計畫資訊設備總經費 304,7
  │  │  │  │              │              │              │              │45千元,分 5年辦理,除83及85年度已共編列 120
  │  │  │  │              │              │              │              │,635千元外,本年度編列第 3年經費11,547千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度減少98,728千元。
  │  │  │  │  3523959011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│        84,385│        14,486│        69,899│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換偵緝車 105輛81,225千元及機車80輛 3,160
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共84,385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換偵防車 1輛及機車 349輛預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列完竣,所列14,486千元,如數減列。
  │  │  │  │  3523959019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │       179,970│       148,627│        31,343│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.科學偵查檢驗工作五年中程計畫總經費 370,184
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分 5年辦理,除84及85年度已共編列 186
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,898千元外,本年度編列第 3年經費70,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度減少31,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.整建靶場中程計畫其他設備總經費 104,637千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分 3年辦理,除83及84年度已共編列52,740千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列末期經費51,897千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.國內犯罪案件通訊監察作業場所暨科技檢驗及毒
  │  │  │  │              │              │              │              │  品保管庫設施空調及內部設備購置費21,373千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置手槍、防彈衣及防彈頭盔等安全防護設備36
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度購置辦公室安全自動化設備及防彈盾牌、
  │  │  │  │              │              │              │              │  電擊棒等安全防護設備預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  47,341千元,如數減列。
  │  │  │  │  3523959800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         8,786│         8,786│             0│仍照上年度預算數編列。
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