86B42610.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0026100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │工業局 │ 3,806,776│ 3,522,797│ 283,979│工業局本年度預算數 3,806,776千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 3,522,797千元,增加 283,979千元。 │ │ │ │ 5926100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 120,941│ 113,157│ 7,784│ │ │ │ │ 5926100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 82,266│ 74,306│ 7,960│1.本年度預算數82,266千元,包括人事費66,266千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,651千元,維護費 3,842千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 237千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,867千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,399千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,019千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人,計減列 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之統籌事務費13千元及辦公器具養護費 1千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費29 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列辦公大樓電費、保險、保全、修繕 │ │ │ │ │ │ │ │ 及電梯、空調機電、消防等公用系統維護保 │ │ │ │ │ │ │ │ 養費用等 2,788千元。 │ │ │ │ 5926100110 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 38,675│ 38,851│ -176│1.本年度預算數38,675千元,包括人事費 6,335千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費31,545千元,維護費 642千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,009千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業行政及管理資訊業務34,513千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 361千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置個人電腦用套裝軟體經費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀摩研習工業行政資訊工作經費 153千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 5926102000 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般工業行政 │ 276,478│ 251,745│ 24,733│ │ │ │ │ 5926102021 │ │ │ │ │ │ │ 1│金屬機械工業發│ 23,652│ 21,645│ 2,007│1.本年度預算數23,652千元,包括人事費22,140千 │ │ │ │展 │ │ │ │ 元,業務費 900千元,旅運費 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,140千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導金屬機械工業發展業務經費 900千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查金屬機械工業發展現況工作經費 612千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加出國談判旅費 376千元。 │ │ │ │ 5926102022 │ │ │ │ │ │ │ 2│化學工業發展 │ 19,984│ 18,754│ 1,230│1.本年度預算數19,984千元,包括人事費19,158千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 365千元,旅運費 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,520千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導化學工業發展業務經費 1,003千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費44千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查化學工業發展現況工作經費 461千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加出國考察及開會旅費46千元。 │ │ │ │ 5926102023 │ │ │ │ │ │ │ 3│民生工業發展 │ 28,192│ 25,806│ 2,386│1.本年度預算數28,192千元,包括人事費27,230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 494千元,旅運費 468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,315千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導民生工業發展業務經費 2,409千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘人員調整待遇經費 169千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查民生工業發展現況經費 468千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加出國考察及開會旅費 150千元。 │ │ │ │ 5926102025 │ │ │ │ │ │ │ 4│工業用地開發管│ 19,474│ 17,939│ 1,535│1.本年度預算數19,474千元,包括人事費17,861千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 553千元,旅運費 1,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,861千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業區編定規劃、開發與管理工作經費 553千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業區資源調查及開發進度督導工作經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,較上年度增加出國考察旅費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5926102026 │ │ │ │ │ │ │ 5│工業發展企劃 │ 29,593│ 29,349│ 244│1.本年度預算數29,593千元,包括人事費22,011千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,553千元,旅運費 4,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,373千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業發展政策之規劃業務經費 4,274千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 526千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人,計減列 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費 582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費56 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查國內外工業發展趨勢工作經費 3,946千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,114千元。 │ │ │ │ 5926102027 │ │ │ │ │ │ │ 6│資訊電子工業發│ 24,293│ 22,718│ 1,575│1.本年度預算數24,293千元,包括人事費23,460千 │ │ │ │展 │ │ │ │ 元,業務費 466千元,旅運費 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,674千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導資訊電子工業發展業務經費 3,252千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查資訊電子工業發展現況工作經費 367千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加出席國際會議旅費 137千元。 │ │ │ │ 5926102029 │ │ │ │ │ │ │ 7│工廠管理業務 │ 131,290│ 115,534│ 15,756│1.本年度預算數 131,290千元,包括人事費26,449 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費26,596千元,維護費22千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,279千元,設備及投資 120千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 1,200千元,委辦費74,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,967千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般工業行政業務經費16,752千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 605千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列全國工廠校正查估業務經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業行政督導及考察工作經費 487千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工廠設立登記工作經費75,824千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞工與工業安全業務經費 956千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加舉辦國際性研討會分擔經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工業污染防治與工業安全工作經費19,304千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 3,345千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理環境影響評估現勘聽証會工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,978千元。 │ │ │ │ 5226102200 │ │ │ │ │ │ 3│ │工業技術升級輔│ 2,919,321│ 2,645,687│ 273,634│ │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │ 5226102231 │ │ │ │ │ │ │ 1│總體產業技術升│ 815,902│ 785,612│ 30,290│1.本科目上年度預算數 819,512千元,配合科目調 │ │ │ │級輔導 │ │ │ │ 整,移出產業電腦技術推廣應用經費33,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「個別產業技術輔導」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 815,902千元,包括業務費 4,842 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,補助及捐助 153,560千元,委辦費 657,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動工業自動化技術升級工作經費 198,492千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加生產自動化技術輔導經費26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動產品品質提升工作經費 223,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少通訊產品品質國際規格工程能力發 │ │ │ │ │ │ │ │ 展計畫等經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強產品設計工作經費 211,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 8,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列1995年國際工業設計社團協會年會暨國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際設計展經費28,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列全面提升產品設計能力計畫經費20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)策略性技術輔導工作經費86,310千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增28,460千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動科技專案研究成果移轉計畫經費56 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列發展台灣成為亞太製造中心重點產業推 │ │ │ │ │ │ │ │ 動計畫經費84,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中心衛星工廠制度工作經費96,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少我國製造業EDI應用研究─汽 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車業中衛體系計畫經費 5,000千元。 │ │ │ │ 5226102232 │ │ │ │ │ │ │ 2│個別產業技術輔│ 1,971,506│ 1,741,530│ 229,976│1.本科目上年度預算數 1,707,630千元,配合科目 │ │ │ │導 │ │ │ │ 調整,由「總體產業技術升級輔導」科目移入產 │ │ │ │ │ │ │ │ 業電腦技術推廣應用經費33,900千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,971,506千元,包括業務費12,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,補助及捐助 877,970千元,委辦費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動傳統工業技術升級工作經費 624,941千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加特用化學品工業技術推廣與輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導等工作經費38,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動新興產業技術發展工作經費 1,346,565千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 191,752千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列主導性新產品開發輔導計畫經費 173,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列航太工業發展推動計畫及軟體工業發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫等經費18,032千元。 │ │ │ │ 5226102233 │ │ │ │ │ │ │ 3│輔導產業公會發│ 40,742│ 28,570│ 12,172│1.本年度預算數40,742千元,均屬委辦費。 │ │ │ │展 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動產業政策宣導工作經費19,892千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增12,392千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列績優廠商選拔表揚計畫經費 4,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列產業升級等專案計畫成果推廣與輔導經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16,892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立產業資訊系統工作經費15,850千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少建立產業資訊系統─電機電子產業資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料庫計畫經費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助公會建立自主輔導能力工作經費 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 5226102234 │ │ │ │ │ │ │ 4│產業規劃與分析│ 91,171│ 89,975│ 1,196│1.本年度預算數91,171千元,包括業務費18,924千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 974千元,設備及投資 720千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費70,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)總體產業規劃研究工作經費44,357千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少台灣製造業發展升級策略長期研究計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫等經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)個別產業調查分析研究工作經費 9,196千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少電動車輛產業發展與推廣計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)計畫管制與評估工作經費37,618千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加專案計畫管理計畫經費17,000千元。 │ │ │ │ 5226102500 │ │ │ │ │ │ 4│ │工業污染防治與│ 236,422│ 219,376│ 17,046│ │ │ │ │工業安全 │ │ │ │ │ │ │ │ 5226102510 │ │ │ │ │ │ │ 1│工業污染防治 │ 170,729│ 150,729│ 20,000│1.本年度預算數 170,729千元,包括業務費 2,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 400千元,委辦費 167,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業污染防治技術輔導工作經費 103,129千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加污染防治設備品質驗證與功能 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導測試計畫經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業減廢技術輔導工作經費67,600千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 5226102511 │ │ │ │ │ │ │ 2│工業安全與災變│ 65,693│ 68,647│ -2,954│1.本年度預算數65,693千元,包括業務費 3,897千 │ │ │ │防治 │ │ │ │ 元,旅運費 500千元,委辦費61,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度一個分支計畫係由上年度二個分支計畫檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係推動工業安全與輔導所需經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 2,954千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減少高壓氣體消費事業單位安全輔導計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)為推動工業安全及加強輔導工廠改善生產設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 與工作環境增加台澎金馬地區旅費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增加工業安全衛生技術服務團計畫經費 946千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5926102600 │ │ │ │ │ │ 5│ │工業技術人才培│ 211,079│ 237,060│ -25,981│1.本年度預算數 211,079千元,包括業務費 437千 │ │ │ │訓 │ │ │ │ 元,委辦費 210,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業技術人才培訓之管理與評估工作經費15,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,較上年度減少建立工業技術人才培訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理計畫等經費 2,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提升產品品質人才培訓工作經費59,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少品質人才教育訓練計畫等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提升工業設計人才培訓工作經費41,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少日用品工業人才培訓計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)自動化人才培訓工作經費50,776千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少工業自動化人才培訓計畫等經費10,224 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工業製程技術人才培訓工作經費44,788千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少化學工業科技人才培訓計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度辦理「工業區規劃人才培訓計畫」預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 5,210千元,如數減列。 │ │ │ │ 5926102700 │ │ │ │ │ │ 6│ │工業區規劃與管│ 26,600│ 46,668│ -20,068│1.本年度預算數26,600千元,均屬委辦費。 │ │ │ │理 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業區開發規劃研究工作經費16,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少工業區規劃設計技術審查服務計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 4,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業區管理與輔導工作經費10,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少工業區地下管線滲漏調查及測繪計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費15,400千元。 │ │ │ │ 5926109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 10,773│ 3,942│ 6,831│ │ │ │ │ 5926109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 3,000│ 3,000│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦機房專用防火設備、電腦機房不斷電系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統、電腦工作站及週邊設備經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備等預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5926109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,551│ 79│ 3,472│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛,公務轎車 2輛經費 1,851千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換會議室廣播系統、辦公室老舊燈具經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務機車 2輛預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列79千元,如數減列。 │ │ │ │ 5926109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,222│ 863│ 3,359│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換空調冷卻水塔等設備經費 2,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.裝置昇降機導盲語音系統經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置存放縮攝檔案用防潮箱經費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.首長職務宿舍 1戶設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度汰換印刷機、幻燈機、飲水機及百葉窗等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備預算業已編列完竣,所列 863千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5926109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 5,162│ 5,162│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |