86B42630.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0026300000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │商品檢驗局及所│     1,976,139│     1,538,557│       437,582│商品檢驗局及所屬本年度預算數 1,976,139千元,
  │  │  │  │屬            │              │              │              │較上年度法定預算數 1,538,557千元,增加 437,5
  │  │  │  │              │              │              │              │82千元。
  │  │  │  │  6126300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       401,730│       368,691│        33,039│
  │  │  │  │  6126300101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       320,566│       302,989│        17,577│1.本科目上年度法定預算數 300,075千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「商品品質管制」科目移入委辦費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,914千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 320,566千元,包括人事費 262,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  28千元,事務費29,889千元,維護費13,003千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費12,979千元,獎勵及濟助費 921千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  特別費 846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 262,928千元,較上年度淨增18,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    35千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 2人,以及依事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      勞力替代措施分年實施計畫規定減少技工 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      人、工友 8人,計減列18人之人事費 5,105
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費23,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費57,638千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額裁減措施減少職員25人,以及依事務勞力
  │  │  │  │              │              │              │              │    替代措施分年實施計畫規定減少技工 8人、工
  │  │  │  │              │              │              │              │    友 8人,計減列41人之統籌事務費 324千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公器具養護費27千元及上下班車票費 307千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 658千元。
  │  │  │  │  6126300102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        81,164│        65,702│        15,462│1.本年度預算數81,164千元,包括人事費16,107千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費61,880千元,維護費 2,862千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,730千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊作業環境之設置與維持77,434千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增14,672千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 2人之人事費 737
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列配合貨物通關自動化,推動商品檢驗自
  │  │  │  │              │              │              │              │      動化第一期第二階段應用系統開發設計等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費12,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增汐止電氣大樓建置電腦/電話彈性配線
  │  │  │  │              │              │              │              │      系統等所需經費 2,500千元。
  │  │  │  │  6126300200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │商品檢驗      │     1,027,772│       967,397│        60,375│
  │  │  │  │  6126300201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│檢驗行政管理  │        87,667│        81,317│         6,350│1.本科目上年度法定預算數80,473千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「商品品質管制」科目移入委辦費 844
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數87,667千元,包括人事費74,439千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,266千元,維護費 1,141千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 5,514千元,材料費 1,307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費71,447千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)農產及加工品與化工檢驗管理經費 429千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)機械電機及電子檢驗管理經費 506千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)內銷商品管理及法規研修經費 4,223千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)企劃品保及國際合作經費 7,291千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列調整待遇經費 416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)檢疫行政及疫情調查研究經費 3,771千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  6126300202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進出口產品檢驗│       597,333│       564,735│        32,598│1.本年度預算數 597,333千元,包括人事費 341,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元,業務費60,496千元,維護費 2,484千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 5,199千元,材料費 3,893千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 183,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 341,353千元,較上年度淨增30,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 8人,以及依事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      勞力替代措施分年實施計畫規定減少技工 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      人、工友 1人,計減列16人之人事費 5,160
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費36,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)農工礦產品檢驗經費30,022千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)委託代施檢驗經費 183,908千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加委託代施進口及內銷產品檢驗經費 1,708千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢驗標誌及合格證書經費42,050千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  6126300203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│動植物檢疫    │        85,698│        80,484│         5,214│1.本年度預算數85,698千元,包括人事費78,245千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,900千元,維護費 1,054千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 650千元,材料費 849千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費78,245千元,較上年度淨增 5,214
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 4人之人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)動物及其產品檢疫經費 4,028千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)植物及其產品檢疫經費 3,425千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  6126300204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│檢驗技術服務  │       132,448│       121,556│        10,892│1.本年度預算數 132,448千元,包括人事費15,746
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費32,236千元,維護費10,003千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費23,926千元,材料費 7,427千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 6,660千元,委辦費36,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)技術服務經費95,998千元,較上年度淨增10,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      臨時工22人之人事費 3,698千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列臨場旅費 4,445千元、檢驗業務費 6,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      45千元、材料費 1,500千元及檢驗設備養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,000千元,合共14,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提升機械產品檢驗能力經費25,708千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導民間機構推行品質專用標誌經費 5,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展電子產品電磁相容性檢驗技術經費 1,750
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導民間機構提升檢驗技術經費 3,292千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  6126300205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│內銷商品檢驗  │         7,791│         7,791│             0│1.本科目上年度法定預算數 7,731千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「商品品質管制」科目移入委辦費60千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,791千元,包括業務費 2,807千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 1,080千元,旅運費 2,560千元,材
  │  │  │  │              │              │              │              │  料費 1,344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)電機機械類內銷檢驗經費 5,431千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)化工類內銷檢驗經費 2,360千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126300206  │              │              │              │
  │  │  │ 6│商品品質管制  │       115,248│       109,927│         5,321│1.本科目上年度法定預算數 114,345千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出委辦費 2,914千元列入「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目, 844千元列入「檢驗行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元列入「內銷商品檢驗」科目, 600千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「檢驗技術人員訓練」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 115,248千元,包括人事費50,054
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 8,019千元,旅運費 8,601千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費48,574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工廠品管等級評核經費35,443千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,504千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 6人之人事費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列委辦費 1,129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推行國際標準品管制度經費68,405千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 4,575千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 3人之人事費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列委辦費 4,854千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增推行國際標準環境管理系統經費 5,489千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增執行認證體系經費 5,911千元。
  │  │  │  │  6126300207  │              │              │              │
  │  │  │ 7│檢驗技術人員訓│         1,587│         1,587│             0│1.本科目上年度法定預算數 987千元,配合科目調
  │  │  │  │練            │              │              │              │  整,由「商品品質管制」科目移入委辦費 600千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,587千元,包括人事費 344千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 310千元,旅運費 854千元,材料費79
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數係國內訓練經費 1,587千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度同。
  │  │  │  │  6126309000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       542,949│       198,781│       344,168│
  │  │  │  │  6126309002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       300,000│        14,250│       285,750│籌建動植物檢疫中心計畫包括檢疫試驗、動物留檢
  │  │  │  │              │              │              │              │廄舍、植物留檢溫室、消毒檢疫室等工程計18,279
  │  │  │  │              │              │              │              │平方公尺、固體廢棄物堆置場、污水處理系統、中
  │  │  │  │              │              │              │              │央空調系統、負壓防塵無菌設施等總經費 1,034,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元,分五年編列,除82、84、85年度共已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │31,250千元外,本年度續列房屋建築、工程設計及
  │  │  │  │              │              │              │              │施工等經費 300,000千元,較上年度增加 285,750
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  6126309009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │       183,800│       133,000│        50,800│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.籌建電磁波干擾試驗室,含十米電磁暗室、隔離
  │  │  │  │              │              │              │              │  室、控制室、旋轉試驗台、電源系統、照明空調
  │  │  │  │              │              │              │              │  系統、測試汽車電磁波干擾(EMI)、電磁波
  │  │  │  │              │              │              │              │  耐受性能(EMS)之輪型動力計等經費 195,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,分三年編列,除84、85年度共已編列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  84,500千元外,本年度編列最後一年經費10,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建噪音試驗室總經費23,000千元,分二年編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除85年度編列 2,000千元外,本年度編列第二
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費21,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.興建電線電纜拉力試驗設備 6,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.興建精密儀器校正室、計測室等環控系統經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.興建冰箱試驗室等冷凍空調測試系統經費28,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.興建需水電氣產品試驗室及系統經費 9,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.興建斷路器開關、電動工具及馬達試驗室經費56
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.興建各樓層門禁管理系統等經費43,000千元。
  │  │  │  │  6126309011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         3,964│         5,276│        -1,312│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本局汰換公務轎車 1輛、旅行車 2輛、小型客貨
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 2輛及公務機車 3輛經費 2,646千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新竹分局汰換公務轎車 1輛經費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.花蓮分局汰換旅行車 1輛經費 460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汐止電氣大樓裝設集中式數位交換機系統購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度基隆分局汰換小型客貨車 1輛、台南分局
  │  │  │  │              │              │              │              │  汰換機車 2輛、高雄分局汰換小型客貨車 4輛與
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務轎車 1輛等預算業已編列完竣,所列 3,436
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度台中、台南分局為建立整體服務多功能交
  │  │  │  │              │              │              │              │  換機等預算業已編列完竣,所列 1,840千元,如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  6126309019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        55,185│        46,255│         8,930│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.儀器設備汰換及新購經費54,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.雜項辦公設備汰換及新購經費 1,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置儀器設備預算業已編列完竣,所列46
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,255千元,如數減列。
  │  │  │  │  6126309800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         3,688│         3,688│             0│仍照上年度預算數編列。
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