86B42640.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0026400000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │中央標準局    │     1,660,181│     1,531,541│       128,640│1.中央標準局本年度預算數 1,660,181千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 1,527,379千元,增加 132,802
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,527,379千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由推廣貿易基金「國際貿易事項之因應」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入推動保護智慧財產權工作經費 4,162千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  6126400100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       200,059│       190,601│         9,458│
  │  │  │  │  6126400101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       128,959│       120,395│         8,564│1.本年度預算數 128,959千元,包括人事費65,345
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費53,259千元,維護費 1,421千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 8,568千元,材料費96千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費63,037千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費65,922千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,615千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 129千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準核實增列車輛油料費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦公大樓不敷電費、管理費等經費 3,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      24千元。
  │  │  │  │  6126400102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        71,100│        70,206│           894│1.本年度預算數71,100千元,包括人事費 6,501千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費61,794千元,維護費 2,770千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,542千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊應用系統之規劃與推展工作經費29,358千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊軟硬體作業環境之設置與維護工作經費38
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,200千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126401000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國家標準度政推│       778,996│       756,458│        22,538│
  │  │  │  │行            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126401020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│標準制定及正字│       109,303│       109,172│           131│1.本年度預算數 109,303千元,包括人事費40,438
  │  │  │  │標記管理      │              │              │              │  千元,業務費16,654千元,維護費 150千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,306千元,設備及投資 314千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │  48,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,849千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費68,494
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 3,040千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列委辦費 3,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)正字標記管理工作經費10,399千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參與國際標準制定協商工作經費 2,561千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  6126401021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│度政管理      │       231,706│       225,792│         5,914│1.本科目上年度預算數 220,522千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「度量衡國家標準實驗室」科目移入委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,270千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 231,706千元,包括人事費10,656
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 5,199千元,維護費 365千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 881千元,材料費 3,797千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   320千元,委辦費 210,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,091千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)度量衡標準之劃一及實施工作經費 1,618千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)度量衡器營業管理工作經費 262千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費 183,298千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加委託辦理度量衡器檢定檢查工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作等 5,402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費11,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元,較上年度減少 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)時間與頻率國家標準之建立與維持工作經費23
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,081千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理「國家標準實驗室發展計畫先期作業」工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費 1,470千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126401022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│度量衡國家標準│       311,539│       311,539│             0│1.本科目上年度預算數 316,809千元,配合科目調
  │  │  │  │實驗室        │              │              │              │  整,移出委辦費 5,270千元列入「度政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 311,539千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)度量衡國家標準實驗室基本運轉工作經費 205
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,662千元,較上年度增加 3,971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中華民國實驗室認證體系工作經費40,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)標準能量新建及擴建工作經費25,354千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 5,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)計量標準技術發展工作經費36,345千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 2,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增辦理法定計量技術發展工作經費 3,578千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6126401023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│代施檢定檢查  │       126,448│       109,955│        16,493│1.本年度預算數 126,448千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理電度表、變比器檢定工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費,較上年度增加16,493千元。
  │  │  │  │  6126401100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │專利案件審查  │       447,573│       369,179│        78,394│
  │  │  │  │  6126401120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│專利行政管理  │       138,749│       100,194│        38,555│1.本科目上年度預算數91,110千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「商標管理業務」科目移入人事費 9,084千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 138,749千元,包括人事費37,951
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費66,804千元,維護費 240千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,592千元,獎勵及濟助費25,000千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 4,162千元,委辦費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,282千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利權管理工作經費39,663千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員調整待遇經費 732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利檔案管理工作經費 5,512千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行專利公報工作經費39,240千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加專利公報印製費18,762千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費36
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,052千元,較上年度增加優良創作獎勵金等17
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,631千元。
  │  │  │  │  6126401121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專利審查業務  │       308,824│       268,985│        39,839│1.本年度預算數 308,824千元,包括人事費 262,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  47千元,業務費19,994千元,旅運費 933千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 1,000千元,委辦費24,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,615千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利案件申請及審查工作經費 237,669千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加38,826千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列專利外審酬勞費34,092千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利案件資料製作暨文卷彙調工作經費21,090
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)委託辦理「專利微生物保存」工作經費24,450
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126401200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │商標註冊審查  │        88,128│        82,063│         6,065│
  │  │  │  │  6126401220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│商標管理業務  │        37,056│        34,491│         2,565│1.本科目上年度預算數43,575千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 9,084千元列入「專利行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數37,056千元,包括人事費16,589千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費20,164千元,維護費 120千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,454千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標行政事務工作經費14,573千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1,120
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費 9,029千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  6126401221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│商標註冊業務  │        51,072│        47,572│         3,500│1.本年度預算數51,072千元,包括人事費46,236千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,466千元,旅運費 1,320千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 1,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,293千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費26,040千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,739千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 342
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6126401300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │專利商標產業技│        64,090│        61,812│         2,278│
  │  │  │  │術資料處理    │              │              │              │
  │  │  │  │  6126401320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│產業技術資料建│        58,653│        56,375│         2,278│1.本年度預算數58,653千元,包括人事費29,966千
  │  │  │  │立與服務      │              │              │              │  元,業務費24,225千元,維護費 711千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 383千元,設備及投資 3,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,319千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業技術資料之蒐集工作經費 1,417千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)產業技術資料編譯與出版工作經費 7,916千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立光碟縮影與自動化系統工作經費 9,065千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少光碟存取機購置費 750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)產業技術資訊服務與推廣工作經費14,936千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減17千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列設備購置費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      05千元。
  │  │  │  │  6126401323  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專業技術人員研│         5,437│         5,437│             0│1.本年度預算數 5,437千元,包括人事費 1,607千
  │  │  │  │究訓練        │              │              │              │  元,業務費 3,111千元,旅運費 539千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理專業研究訓練及在職訓練等
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上年度同。
  │  │  │  │  6126409000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        78,350│        68,443│         9,907│
  │  │  │  │  6126409002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        63,125│        57,113│         6,012│購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤還本息
  │  │  │  │              │              │              │              │款如列數,較上年度增加 6,012千元。
  │  │  │  │  6126409010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        11,100│        11,100│             0│本計畫係辦理租賃光碟影像資料處理設備經費11,1
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126409011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,584│            40│         2,544│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車輛 3輛經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務機車 1輛預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列40千元,如數減列。
  │  │  │  │  6126409019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         1,541│           190│         1,351│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.零星辦公設備購置費 701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置電動鋼印機等辦公設備預算業已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  完竣,所列 190千元,如數減列。
  │  │  │  │  6126409800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         2,985│         2,985│             0│仍照上年度預算數編列。
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