86B42640.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0026400000 │ │ │ │ │ 7│ │ │中央標準局 │ 1,660,181│ 1,531,541│ 128,640│1.中央標準局本年度預算數 1,660,181千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 1,527,379千元,增加 132,802 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 1,527,379千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由推廣貿易基金「國際貿易事項之因應」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入推動保護智慧財產權工作經費 4,162千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 6126400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 200,059│ 190,601│ 9,458│ │ │ │ │ 6126400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 128,959│ 120,395│ 8,564│1.本年度預算數 128,959千元,包括人事費65,345 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費53,259千元,維護費 1,421千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,568千元,材料費96千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,037千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費65,922千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,615千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 129千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公大樓不敷電費、管理費等經費 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ 6126400102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 71,100│ 70,206│ 894│1.本年度預算數71,100千元,包括人事費 6,501千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費61,794千元,維護費 2,770千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,542千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊應用系統之規劃與推展工作經費29,358千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊軟硬體作業環境之設置與維護工作經費38 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126401000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國家標準度政推│ 778,996│ 756,458│ 22,538│ │ │ │ │行 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126401020 │ │ │ │ │ │ │ 1│標準制定及正字│ 109,303│ 109,172│ 131│1.本年度預算數 109,303千元,包括人事費40,438 │ │ │ │標記管理 │ │ │ │ 千元,業務費16,654千元,維護費 150千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,306千元,設備及投資 314千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 48,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,849千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費68,494 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 3,040千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列委辦費 3,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)正字標記管理工作經費10,399千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)參與國際標準制定協商工作經費 2,561千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 6126401021 │ │ │ │ │ │ │ 2│度政管理 │ 231,706│ 225,792│ 5,914│1.本科目上年度預算數 220,522千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「度量衡國家標準實驗室」科目移入委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,270千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 231,706千元,包括人事費10,656 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 5,199千元,維護費 365千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 881千元,材料費 3,797千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 320千元,委辦費 210,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,091千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)度量衡標準之劃一及實施工作經費 1,618千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)度量衡器營業管理工作經費 262千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費 183,298千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加委託辦理度量衡器檢定檢查工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作等 5,402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,較上年度減少 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)時間與頻率國家標準之建立與維持工作經費23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,081千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理「國家標準實驗室發展計畫先期作業」工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費 1,470千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126401022 │ │ │ │ │ │ │ 3│度量衡國家標準│ 311,539│ 311,539│ 0│1.本科目上年度預算數 316,809千元,配合科目調 │ │ │ │實驗室 │ │ │ │ 整,移出委辦費 5,270千元列入「度政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 311,539千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)度量衡國家標準實驗室基本運轉工作經費 205 │ │ │ │ │ │ │ │ ,662千元,較上年度增加 3,971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中華民國實驗室認證體系工作經費40,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)標準能量新建及擴建工作經費25,354千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 5,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)計量標準技術發展工作經費36,345千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增辦理法定計量技術發展工作經費 3,578千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6126401023 │ │ │ │ │ │ │ 4│代施檢定檢查 │ 126,448│ 109,955│ 16,493│1.本年度預算數 126,448千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理電度表、變比器檢定工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費,較上年度增加16,493千元。 │ │ │ │ 6126401100 │ │ │ │ │ │ 3│ │專利案件審查 │ 447,573│ 369,179│ 78,394│ │ │ │ │ 6126401120 │ │ │ │ │ │ │ 1│專利行政管理 │ 138,749│ 100,194│ 38,555│1.本科目上年度預算數91,110千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「商標管理業務」科目移入人事費 9,084千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 138,749千元,包括人事費37,951 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費66,804千元,維護費 240千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,592千元,獎勵及濟助費25,000千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 4,162千元,委辦費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,282千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利權管理工作經費39,663千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利檔案管理工作經費 5,512千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行專利公報工作經費39,240千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加專利公報印製費18,762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,052千元,較上年度增加優良創作獎勵金等17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,631千元。 │ │ │ │ 6126401121 │ │ │ │ │ │ │ 2│專利審查業務 │ 308,824│ 268,985│ 39,839│1.本年度預算數 308,824千元,包括人事費 262,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,業務費19,994千元,旅運費 933千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 1,000千元,委辦費24,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,615千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利案件申請及審查工作經費 237,669千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加38,826千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列專利外審酬勞費34,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利案件資料製作暨文卷彙調工作經費21,090 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)委託辦理「專利微生物保存」工作經費24,450 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126401200 │ │ │ │ │ │ 4│ │商標註冊審查 │ 88,128│ 82,063│ 6,065│ │ │ │ │ 6126401220 │ │ │ │ │ │ │ 1│商標管理業務 │ 37,056│ 34,491│ 2,565│1.本科目上年度預算數43,575千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 9,084千元列入「專利行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,056千元,包括人事費16,589千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,164千元,維護費 120千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,454千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標行政事務工作經費14,573千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1,120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費 9,029千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 6126401221 │ │ │ │ │ │ │ 2│商標註冊業務 │ 51,072│ 47,572│ 3,500│1.本年度預算數51,072千元,包括人事費46,236千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,466千元,旅運費 1,320千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,293千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費26,040千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,739千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 342 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126401300 │ │ │ │ │ │ 5│ │專利商標產業技│ 64,090│ 61,812│ 2,278│ │ │ │ │術資料處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126401320 │ │ │ │ │ │ │ 1│產業技術資料建│ 58,653│ 56,375│ 2,278│1.本年度預算數58,653千元,包括人事費29,966千 │ │ │ │立與服務 │ │ │ │ 元,業務費24,225千元,維護費 711千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 383千元,設備及投資 3,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,319千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業技術資料之蒐集工作經費 1,417千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)產業技術資料編譯與出版工作經費 7,916千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立光碟縮影與自動化系統工作經費 9,065千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少光碟存取機購置費 750千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)產業技術資訊服務與推廣工作經費14,936千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減17千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ 6126401323 │ │ │ │ │ │ │ 2│專業技術人員研│ 5,437│ 5,437│ 0│1.本年度預算數 5,437千元,包括人事費 1,607千 │ │ │ │究訓練 │ │ │ │ 元,業務費 3,111千元,旅運費 539千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理專業研究訓練及在職訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 6126409000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 78,350│ 68,443│ 9,907│ │ │ │ │ 6126409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 63,125│ 57,113│ 6,012│購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤還本息 │ │ │ │ │ │ │ │款如列數,較上年度增加 6,012千元。 │ │ │ │ 6126409010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 11,100│ 11,100│ 0│本計畫係辦理租賃光碟影像資料處理設備經費11,1 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126409011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,584│ 40│ 2,544│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車輛 3輛經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務機車 1輛預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列40千元,如數減列。 │ │ │ │ 6126409019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 1,541│ 190│ 1,351│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.零星辦公設備購置費 701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置電動鋼印機等辦公設備預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列 190千元,如數減列。 │ │ │ │ 6126409800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,985│ 2,985│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |