86B42650.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0026500000 │ │ │ │ │ 8│ │ │水資源統一規劃│ 195,138│ 196,344│ -1,206│1.水資源統一規劃委員會本年度預算數 195,138千 │ │ │ │委員會 │ │ │ │ 元,較上年度法定預算數 194,968千元,增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 194,968千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 經濟部「美濃水庫興建工程」科目移入環境生態 │ │ │ │ │ │ │ │ 保育等業務費 1,376千元,共計如表列上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數。 │ │ │ │ 5826500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 44,865│ 42,322│ 2,543│ │ │ │ │ 5826500101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 36,018│ 33,173│ 2,845│1.本年度預算數36,018千元,包括人事費28,921千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,082千元,維護費 954千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 791千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,921千元,較上年度增加 2,873 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列人事費 2,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,097千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額裁減措施減少約聘 1人、約僱 1人,計減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2人之統籌事務費26千元及辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2千元,合共減列28千元。 │ │ │ │ 5826500102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 8,847│ 9,149│ -302│1.本年度預算數 8,847千元,包括人事費 1,859千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,041千元,維護費 1,842千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理資訊業務之規劃與推展經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 302千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 410千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5826501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │水資源調查研究│ 44,364│ 42,780│ 1,584│ │ │ │ │ 5826501020 │ │ │ │ │ │ │ 1│水文調查 │ 20,115│ 19,204│ 911│1.本年度預算數20,115千元,包括人事費16,471千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 587千元,維護費48千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,補助及捐助 2,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,055千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水文調查分析經費 2,533千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)淡水河水理長期觀測經費 2,527千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5826501021 │ │ │ │ │ │ │ 2│水資源調查 │ 5,615│ 5,188│ 427│1.本年度預算數 5,615千元,包括人事費 5,322千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 162千元,維護費10千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,322千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源調查開發經費 293千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5826501025 │ │ │ │ │ │ │ 3│水資源應用技術│ 18,634│ 18,388│ 246│1.本年度預算數18,634千元,包括人事費 7,030千 │ │ │ │推動 │ │ │ │ 元,業務費 1,795千元,維護費92千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 827千元,委辦費 8,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,260千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源應用技術推動研究經費15,374千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費62千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5826501100 │ │ │ │ │ │ 3│ │水工試驗 │ 20,243│ 19,686│ 557│1.本年度預算數20,243千元,包括人事費14,709千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,046千元,維護費 232千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 456千元,委辦費 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,286千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)河工試驗經費 3,487千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員調整待遇經費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)壩工試驗經費 1,346千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水質試驗分析經費 5,124千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 233千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ 5826501200 │ │ │ │ │ │ 4│ │區域規劃 │ 83,206│ 89,268│ -6,062│ │ │ │ │ 5826501220 │ │ │ │ │ │ │ 1│水資源分區規劃│ 42,654│ 13,525│ 29,129│1.本年度預算數42,654千元,包括人事費 2,145千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 323千元,維護費19千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,委辦費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,145千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源分區規劃業務經費40,509千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加辦理南部區域水資源綜合發展及金馬地 │ │ │ │ │ │ │ │ 區水源規劃計畫經費29,000千元。 │ │ │ │ 5826501221 │ │ │ │ │ │ │ 2│水源水質調查規│ 7,120│ 6,862│ 258│1.本年度預算數 7,120千元,包括人事費 4,854千 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 元,業務費 646千元,維護費35千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,委辦費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,827千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水源水質調查分析業務經費 4,293千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費51千元。 │ │ │ │ 5826501222 │ │ │ │ │ │ │ 3│水庫調查規劃 │ 33,432│ 68,881│ -35,449│1.本年度預算數33,432千元,包括人事費 4,515千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,313千元,維護費87千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 687千元,委辦費25,830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,537千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)北部大型水庫調查規劃經費16,664千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少辦理瑪家及宜蘭雙連埤水庫可行性規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃等委辦費35,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中南部大型水庫調查規劃經費14,231千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇經費31千元。 │ │ │ │ 5826509000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 1,932│ 1,760│ 172│ │ │ │ │ 5826509010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 1,360│ -1,360│上年度購置個人電腦及印表機等預算業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 1,360千元,如數減列。 │ │ │ │ 5826509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 792│ -│ 792│汰換水源、水質調查用車 1輛經費如列數。 │ │ │ │ 5826509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,140│ 400│ 740│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.零星設備購置費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.影印機及飲水機等設備購置費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度防火器材購置預算業已編列完竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,如數減列。 │ │ │ │ 5826509800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 528│ 528│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |