86B42670.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0026700000  │              │              │              │
  │10│  │  │國營事業委員會│       190,617│       184,531│         6,086│國營事業委員會本年度預算數 190,617千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 184,531千元,增加 6,086千元。
  │  │  │  │  6126700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        96,697│        97,054│          -357│
  │  │  │  │  6126700101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        89,467│        89,824│          -357│1.本科目上年度預算數89,603千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「石油農化事業經營管理」科目移入業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 221千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數89,467千元,包括人事費48,702千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費27,851千元,業務費11,374千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 959千元,旅運費 311千元,特別費 270千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,702千元,較上年度淨減 727千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費34,983千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額裁減措施減少職員 3人之統籌事務費39千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,辦公器具養護費 3千元,合共減列42千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)臺鋁公司結束經費 5,782千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    地價稅 412千元。
  │  │  │  │  6126700102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         7,230│         7,230│             0│1.本年度預算數 7,230千元,包括人事費 299千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 6,845千元,旅運費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資訊規劃及管理經費 6,572千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)事業資訊管理經費 658千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國營事業管理  │        91,140│        86,757│         4,383│
  │  │  │  │  6126701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│事業發展企劃  │        29,124│        28,341│           783│1.本科目上年度預算數28,248千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「石油農化事業經營管理」科目移入業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費93千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,124千元,包括人事費25,444千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,051千元,旅運費 629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,805千元,較上年度淨增 793千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,818千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)事業發展策略之規劃經費 2,886千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少派員出國出席國際會議經費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)事業經營制度之推動改進經費 2,433千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  6126701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電力重機事業經│        20,329│        18,574│         1,755│1.本科目上年度預算數18,437千元,配合科目調整
  │  │  │  │營管理        │              │              │              │  ,由「民營化管理」科目移入業務經費 137千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,329千元,包括人事費18,410千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 905千元,旅運費 1,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,985千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電力重機事業經營績效之督導經費 1,474千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列派員出國考察經費 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電力重機事業企劃、人力與財務之審議經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│石油農化事業經│        18,221│        17,973│           248│1.本科目上年度預算數18,287千元,配合科目調整
  │  │  │  │營管理        │              │              │              │  ,移出業務經費 221千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,93千元列入「事業發展企劃」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,221千元,包括人事費17,077千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 800千元,旅運費 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,623千元,較上年度淨增 423千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)石油農化事業經營績效之督導經費 662千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)石油農化事業企劃、人力與財務之審議經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元,較上年度減少派員出國考察經費 175
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6126701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│民營化管理    │        23,466│        21,869│         1,597│1.本科目上年度預算數22,006千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出業務經費 137千元列入「電力重機事業經
  │  │  │  │              │              │              │              │  營管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,466千元,包括人事費21,303千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,748千元,旅運費 415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,737千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,597千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動部屬事業民營化經費 3,155千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)投資民營事業管理經費 574千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,260│           200│         2,060│
  │  │  │  │  6126709010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,270│             -│         1,270│通訊伺服主機 1套及網路工作站等設備經費如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6126709011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           785│           122│           663│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛經費 645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.裝置大樓廣播系統等設備經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置通訊設備預算業已編列完竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元,如數減列。
  │  │  │  │  6126709019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           205│            78│           127│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置雜項辦公設備經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置雜項辦公設備預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列78千元,如數減列。
  │  │  │  │  6126709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           520│           520│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────