86B42670.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0026700000 │ │ │ │ │10│ │ │國營事業委員會│ 190,617│ 184,531│ 6,086│國營事業委員會本年度預算數 190,617千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 184,531千元,增加 6,086千元。 │ │ │ │ 6126700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 96,697│ 97,054│ -357│ │ │ │ │ 6126700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 89,467│ 89,824│ -357│1.本科目上年度預算數89,603千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「石油農化事業經營管理」科目移入業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 221千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數89,467千元,包括人事費48,702千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費27,851千元,業務費11,374千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 959千元,旅運費 311千元,特別費 270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,702千元,較上年度淨減 727千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,983千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額裁減措施減少職員 3人之統籌事務費39千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 3千元,合共減列42千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)臺鋁公司結束經費 5,782千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 地價稅 412千元。 │ │ │ │ 6126700102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 7,230│ 7,230│ 0│1.本年度預算數 7,230千元,包括人事費 299千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 6,845千元,旅運費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊規劃及管理經費 6,572千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)事業資訊管理經費 658千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國營事業管理 │ 91,140│ 86,757│ 4,383│ │ │ │ │ 6126701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│事業發展企劃 │ 29,124│ 28,341│ 783│1.本科目上年度預算數28,248千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「石油農化事業經營管理」科目移入業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費93千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,124千元,包括人事費25,444千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,051千元,旅運費 629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,805千元,較上年度淨增 793千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)事業發展策略之規劃經費 2,886千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少派員出國出席國際會議經費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)事業經營制度之推動改進經費 2,433千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 6126701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│電力重機事業經│ 20,329│ 18,574│ 1,755│1.本科目上年度預算數18,437千元,配合科目調整 │ │ │ │營管理 │ │ │ │ ,由「民營化管理」科目移入業務經費 137千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,329千元,包括人事費18,410千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 905千元,旅運費 1,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,985千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電力重機事業經營績效之督導經費 1,474千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列派員出國考察經費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電力重機事業企劃、人力與財務之審議經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│石油農化事業經│ 18,221│ 17,973│ 248│1.本科目上年度預算數18,287千元,配合科目調整 │ │ │ │營管理 │ │ │ │ ,移出業務經費 221千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,93千元列入「事業發展企劃」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,221千元,包括人事費17,077千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 800千元,旅運費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,623千元,較上年度淨增 423千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)石油農化事業經營績效之督導經費 662千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)石油農化事業企劃、人力與財務之審議經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,較上年度減少派員出國考察經費 175 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│民營化管理 │ 23,466│ 21,869│ 1,597│1.本科目上年度預算數22,006千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務經費 137千元列入「電力重機事業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 營管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,466千元,包括人事費21,303千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,748千元,旅運費 415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,737千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動部屬事業民營化經費 3,155千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資民營事業管理經費 574千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,260│ 200│ 2,060│ │ │ │ │ 6126709010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,270│ -│ 1,270│通訊伺服主機 1套及網路工作站等設備經費如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6126709011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 785│ 122│ 663│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛經費 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.裝置大樓廣播系統等設備經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置通訊設備預算業已編列完竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,如數減列。 │ │ │ │ 6126709019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 205│ 78│ 127│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置雜項辦公設備經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置雜項辦公設備預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列78千元,如數減列。 │ │ │ │ 6126709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 520│ 520│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |