86B43601.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0036010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │蒙藏委員會    │       187,024│       189,524│        -2,500│蒙藏委員會本年度預算數 187,024千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 189,524千元,減少 2,500千元。
  │  │  │  │  4136010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        69,915│        63,265│         6,650│
  │  │  │  │  4136010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        67,802│        60,806│         6,996│1.本科目上年度預算數60,706千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「團結海內外藏胞」科目移入50千元,及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  推動與蒙藏地區之民間交流」科目移入50千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數67,802千元,包括人事費53,958千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,183千元,維護費 4,706千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,049千元,補助及捐助66千元,特別費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,904千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,692千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,137千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 2人之人事費 863
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列約聘 2人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元,辦公器具養護費 2千元及上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費17千元,合共減列44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費25千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列蒙藏文化活動中心電梯保養費等69千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦公房舍、空調機房改善及文化中心消
  │  │  │  │              │              │              │              │      防設施整修等工程經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強員工在職訓練經費66千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)鼓勵研究發展及提高管考功能經費 140千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  4136010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,113│         2,459│          -346│1.本年度預算數 2,113千元,包括業務費 1,689千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)委託設計及購置電腦軟體費用 979千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列蒙藏人才資料庫系統等經費 641千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)人員訓練及電腦設備維護費 1,134千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 295千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列資料鍵入費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列主機、電腦、印表機等設備維護費 274
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  4136012000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │蒙事業務      │        29,116│        28,661│           455│
  │  │  │  │  4136012020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│蒙古人才儲備  │         2,429│         2,429│             0│1.本科目上年度預算數 2,129千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「推動與蒙藏地區之民間交流」科目移入輔
  │  │  │  │              │              │              │              │  導海外蒙古青年回國研習中華文化及國語文經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   300千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,429千元,包括人事費 240千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 360千元,補助及捐助 1,649千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)輔導蒙古青年參加考試以培育蒙古行政幹部經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費60千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)培育蒙古語文人才經費 1,044千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導海外蒙古青年回國研習中華文化及國語文
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,325千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4136012021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│團結海內外蒙古│        23,684│        23,229│           455│1.本科目上年度預算數22,943千元,配合科目調整
  │  │  │  │同胞          │              │              │              │  ,由「推動與蒙藏地區之民間交流」科目移入輔
  │  │  │  │              │              │              │              │  導世界蒙古協會推展聯繫團結全球蒙胞工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   186千元以及接待海外蒙古同胞回國參加慶典及
  │  │  │  │              │              │              │              │  蒙古節慶經費 100千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,684千元,包括人事費 8,132千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,664千元,旅運費 1,955千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 8,459千元,獎勵及濟助費 2,474千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,032千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導世界蒙古協會推展聯繫團結全球蒙胞工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 7,827千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接待海外蒙古同胞回國參加慶典及蒙古節慶經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,451千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦蒙古紀念儀典經費 243千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導海內外蒙胞擴大愛國活動及加強政策宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 657千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)扶助在台病困蒙古同胞經費 2,474千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  4136012025  │              │              │              │
  │  │  │ 3│蒙古青少年教育│         3,003│         3,003│             0│1.本年度預算數 3,003千元,均係獎勵及濟助費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)獎勵蒙古優秀學生經費 1,233千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導蒙古青年升學就業及參加課外活動經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,較上年度增列補助優秀蒙古大專青年
  │  │  │  │              │              │              │              │    赴蒙古地區研習本族語言文化等經費 468千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導蒙古青年公費出國留學經費 1,197千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列公費留學生 1人機票、學雜費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    書籍費等經費 468千元。
  │  │  │  │  4136013000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │藏事業務      │        56,336│        57,372│        -1,036│
  │  │  │  │  4136013020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│藏事工作幹部儲│         9,308│         9,890│          -582│1.本科目上年度預算數 8,646千元,配合科目調整
  │  │  │  │備            │              │              │              │  ,移出培育藏語人才及加強藏語訓練經費 190千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入「蒙藏資訊文物蒐集研究」科目,另分
  │  │  │  │              │              │              │              │  別由「團結海內外藏胞」科目及「藏族青少年教
  │  │  │  │              │              │              │              │  育」科目移入培育海外藏胞工作幹部經費 1,127
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及 307千元,移入移出數互抵後,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,308千元,包括人事費 130千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 382千元,旅運費 140千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 6,891千元,委辦費 1,675千元,獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)接運海外藏胞青年回國接受職技訓練經費 4,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    08千元,較上年度核實減列職技委辦訓練費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    輔導翻譯人員費用等經費 382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導藏胞青年參加各種考試以儲備人才經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培育海外藏胞工作幹部經費 3,893千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)培育藏語人才及加強藏語訓練經費 587千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列補助及捐助 200千元。
  │  │  │  │  4136013021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│團結海內外藏胞│        24,447│        24,733│          -286│1.本科目上年度預算數26,426千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出輔導新近赴海外大陸藏胞生活及濟助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,309千元,分別列入「行政管理」科目50千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「藏事工作幹部儲備」科目 1,127千元,及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  藏族青少年教育」科目 2,132千元,另由「藏族
  │  │  │  │              │              │              │              │  青少年教育」科目分別移入加強海外藏胞聯繫經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,516千元以及接待海外藏胞回國參加慶典研
  │  │  │  │              │              │              │              │  習會及藏族節慶經費 100千元,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,447千元,包括人事費 6,191千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 269千元,旅運費 1,589千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 9,827千元,獎勵及濟助費 6,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,191千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強海外藏胞聯繫經費 4,374千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外藏胞文教中心之功能及運作經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    99千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導新近赴海外大陸藏胞生活及濟助經費 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元,較上年度核實減列 479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導海外藏胞社區(團)文教工作之推展經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,004千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導海外藏胞生產事業之發展經費 760千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)接待海外藏胞回國參加慶典研習會及藏族節慶
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,448千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)扶助病困藏族同胞經費 2,200千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  4136013024  │              │              │              │
  │  │  │ 3│藏族青少年教育│        22,581│        22,749│          -168│1.本科目上年度預算數22,540千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出輔導海外藏胞青年回國接受大專教育經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   288千元,及輔導接運海外藏童回國接受教養經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,635千元,分別列入「藏事工作幹部儲備」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目 307千元及「團結海內外藏胞」科目 1,616
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,另由「團結海內外藏胞」科目移入輔導海
  │  │  │  │              │              │              │              │  外藏胞教育經費 494千元,輔導高中高職以上學
  │  │  │  │              │              │              │              │  校藏生教育經費 978千元以及輔導藏籍青年升學
  │  │  │  │              │              │              │              │  就業及參加課外活動經費 660千元,移入移出數
  │  │  │  │              │              │              │              │  互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,581千元,包括人事費 960千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 383千元,補助及捐助19,621千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 560千元,獎勵及濟助費 1,057千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)獎勵藏胞優秀學生經費 400千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導海外藏胞教育經費 5,405千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列補助及捐助 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導海外藏胞青少年回國接受大專教育經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,374千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導高中高職以上學校藏生教育經費 7,009千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導接運海外藏童回國接受教養經費 1,093千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列藏童照護、教育、兒童學苑
  │  │  │  │              │              │              │              │    房租費等經費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導藏籍青年升學就業及參加課外活動經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增輔導藏籍青年公費出國留學經費 557千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4136014000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │蒙藏地區工作與│        30,391│        32,622│        -2,231│
  │  │  │  │研究          │              │              │              │
  │  │  │  │  4136014020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│蒙藏語文宣傳  │         2,560│         2,560│             0│1.本年度預算數 2,560千元,包括人事費 930千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,534千元,補助及捐助96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強對大陸蒙藏地區蒙藏語廣播經費 894千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)譯印重要文告經費 242千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印「蒙藏之友」雜誌對海內外廣為宣傳經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,424千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4136014021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│推動與蒙藏地區│        14,919│        15,355│          -436│1.本科目上年度預算數15,991千元,配合科目調整
  │  │  │  │之民間交流    │              │              │              │  ,移出辦理蒙古地區蒙胞青年各項人才訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   636千元,分別列入「行政管理」科目50千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「蒙古人才儲備」科目 300千元,及「團結海內
  │  │  │  │              │              │              │              │  外蒙古同胞」科目 286千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,919千元,包括業務費 810千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 527千元,補助及捐助13,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理蒙古地區蒙胞青年各項人才訓練經費 7,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    81千元,較上年度增列學員20人之生活費、住
  │  │  │  │              │              │              │              │    宿費及經貿說明會等經費 4,021千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導蒙古地區蒙胞青年來台進修經費 2,136千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)遴選台灣地區學者、研究生赴外蒙古地區進修
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 380千元,較上年度減列補助及捐助 380
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動與蒙古地區之學術、文化及經貿雙向交流
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,651千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動與西藏地區之學術及文化雙向交流經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)遴選蒙藏學者或教授進行兩岸學術交流及教學
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,008千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度在蒙古地區設立訓練中心預算業已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    完竣,所列 2,991千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度補助蒙古地區編印文化教育叢書預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編列完竣,所列 1,086千元,如數減列。
  │  │  │  │  4136014022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│蒙藏資訊文物蒐│         8,540│         8,540│             0│1.本科目上年度預算數 8,350千元,配合科目調整
  │  │  │  │集研究        │              │              │              │  ,由「藏事工作幹部儲備」科目移入輔導蒙藏民
  │  │  │  │              │              │              │              │  間社團學術機構研究蒙藏地區現況經費 190千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,540千元,包括人事費 1,814千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,204千元,旅運費 135千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 4,387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)蒐集蒙藏資訊、文物及加強資料之管理經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,161千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)蒙藏現況資料蒐集研究、管理、運用及編印月
  │  │  │  │              │              │              │              │    報經費 1,071千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導蒙藏民間社團學術機構研究蒙藏地區現況
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,587千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)結合學術界研究蒙藏歷史文化及建立專題檔案
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 577千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)蒐集整理及研擬重建蒙藏地區方案經費 144千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  4136014023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│蒙藏藝文活動  │         4,372│         6,167│        -1,795│1.本年度預算數 4,372千元,包括人事費 400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,900千元,旅運費 997千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 1,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)舉辦認識蒙藏藝文活動經費 1,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)舉辦中學教師蒙藏研習會經費 1,319千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列學員考察訪問階段資料之蒐集等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增認識海外蒙胞社區文化經費 1,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增編印蒙藏兒童知識叢書 1,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度蒙藏歌曲輯樂譜第三期製作預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列完竣,所列 650千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度製作蒙藏歌曲輯示範音樂帶預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列完竣,所列 1,400千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度舉辦蒙藏青年畫家聯展預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 1,600千元,如數減列。
  │  │  │  │  4136019000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│           672│         7,010│        -6,338│
  │  │  │  │  4136019010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│         4,964│        -4,964│上年度購置印表機、電腦等預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 4,964千元,如數減列。
  │  │  │  │  4136019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           603│         2,046│        -1,443│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換十五人座中型公務車及公務轎車各 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛預算業已編列完竣,所列 2,046千元,如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  4136019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │            69│             -│            69│購置辦公設備經費如列數。
  │  │  │  │  4136019800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           594│           594│             0│仍照上年度預算數編列。
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