86B43901.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0039010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │僑務委員會    │     1,102,821│     1,318,738│      -215,917│僑務委員會本年度預算數 1,102,821千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 1,318,738千元,減少 215,917千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  4239010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       117,570│       116,095│         1,475│
  │  │  │  │  4239010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       101,788│        93,259│         8,529│1.本科目上年度預算數93,259千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「僑務書刊及資料編印」科目移入15人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 7,917千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 101,788千元,包括人事費77,759
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、事務費11,083千元、維護費 8,877千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,969千元、特別費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費76,007千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費25,781千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,157千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 1人、約僱 2人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減 3人之統籌事務費39千元,辦公器具養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 3千元,合共42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國揚辦公大樓房屋租金 3,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合兩輛大型交通車輛報廢,減列稅金75千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、油料費 116千元、保險費80千元及車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 104千元,合共 375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合換購車輛 2輛,減列車輛養護費84千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及增列保險費82千元,合共淨減 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費72
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列退休退職人員慰問金30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 173千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及保險費79千元,合共 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依規定標準核實增列車輛油料費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]核實增列旅運費 542千元。
  │  │  │  │  4239010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         6,782│         6,654│           128│1.本年度預算數 6,782千元,包括人事費 4,625千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 1,021千元、維護費 1,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,625千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊管理與維護經費 2,157千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 113千元。
  │  │  │  │  4239010103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│僑務書刊及資料│         9,000│        16,182│        -7,182│1.本科目上年度預算數16,182千元,配合科目調整
  │  │  │  │編印          │              │              │              │  ,移出15人之人事費 7,917千元列入「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,000千元,包括人事費 7,154千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 1,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,154千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印僑務叢書暨統計資料經費 1,246千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費 305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)檔案微縮作業經費 600千元,較上年度增列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 100千元。
  │  │  │  │  4239011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │僑民及僑團聯繫│       238,409│       257,097│       -18,688│
  │  │  │  │與服務        │              │              │              │
  │  │  │  │  4239011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│僑社聯繫與輔助│       125,102│       135,174│       -10,072│1.本年度預算數 125,102千元,包括人事費24,597
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費93,899千元、維護費 957千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 5,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,045千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,681千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費46,762千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列業務費 2,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開本會全體僑務委員會議經費15,897千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列業務費 2,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增舉辦僑社工作研討會及遴邀僑團首長回國
  │  │  │  │              │              │              │              │    訪問經費17,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強海外僑務委員服務功能經費10,687千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 2,586千元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人、約僱 1人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 702千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 2,021千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增落實僑務推展提供具體服務經費12,944千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度輔助僑團健全結構及華裔青年回國訪問
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列29,282千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度落實僑務推展促進僑界交流預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列15,560千元,如數減列。
  │  │  │  │  4239011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│僑民接待及救助│        76,248│        78,340│        -2,092│1.本年度預算數76,248千元,包括人事費20,160千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費52,635千元、旅運費 3,453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,314千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 1,040千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費 185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費67,472千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費 1,573千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理受災華僑及貧僑、歸僑救助工作經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,較上年度依撙節原則減列業務費 600
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔助歸僑團體及協助歸僑就業經費 600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  4239011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│港澳僑胞服務工│        37,059│        43,583│        -6,524│1.本年度預算數37,059千元,包括人事費10,549千
  │  │  │  │作            │              │              │              │  元、業務費25,943千元、維護費 373千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)華僑旅運社暨華光旅運社維持費27,716千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 2,871千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔助港澳地區僑社聯繫及文教服務工作經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,343千元,較上年度依撙節原則減列業務費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,653千元。
  │  │  │  │  4239011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │僑民文教業務  │       515,200│       580,518│       -65,318│
  │  │  │  │  5139011120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔助僑校發展  │       188,398│       231,166│       -42,768│1.本年度預算數 188,398千元,包括人事費11,569
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 173,025千元、維護費 970千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,231千元、設備及投資 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,569千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印製作華文教材及軟體經費 9,365千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費 2,515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助及獎勵僑校經費53,059千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費13,128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)供應僑校教科書經費57,236千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費17,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)充實僑校師資選派教師出國任教經費30,583千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費 4,209千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)培訓及獎勵僑校教師經費26,586千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 6,319千元。
  │  │  │  │  4239011121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│華僑文化事業輔│        34,219│        37,197│        -2,978│1.本年度預算數34,219千元,包括人事費 4,988千
  │  │  │  │助            │              │              │              │  元、業務費29,054千元、旅運費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,988千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑辦華文新聞傳播事業登記及輔助經費 5,021
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 558千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)供應僑社書報、新聞影片及劇情片經費16,570
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1,811
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行「僑教雙週刊」經費 5,458千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接待海外華文新聞界人士回國訪問經費 2,182
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 242千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4239011122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│拓展華僑社教活│        81,778│        90,413│        -8,635│1.本年度預算數81,778千元,包括人事費 4,852千
  │  │  │  │動            │              │              │              │  元、業務費75,603千元、旅運費 1,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,852千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 4,916千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助華僑社教團體舉辦活動經費10,748千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 3,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 5,247千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費 583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)遴派從事文化工作教師赴海外短期巡迴教學經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,201千元,較上年度依撙節原則減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費 9,380千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 1,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費39,434千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費 2,050千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4239011123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│聯繫與服務華僑│       107,340│       108,995│        -1,655│1.本年度預算數 107,340千元,包括業務費 106,9
  │  │  │  │青年          │              │              │              │  68千元、旅運費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理海外青年回國觀摩經費40,988千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理海外青年暑期研習華文經費50,288千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助海外青年成立聯絡中心經費 1,401千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)寒暑假在香港舉辦青年育樂活動經費 2,985千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 5,430
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 611千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)華裔青年獎學金經費 6,248千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 852千元。
  │  │  │  │  4239011124  │              │              │              │
  │  │  │ 5│加強華僑文教中│        82,842│        89,289│        -6,447│1.本年度預算數82,842千元,均屬業務費。
  │  │  │  │心服務工作    │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)海外華僑文教中心維持費78,379千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列業務費12,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)紐約華埠文化服務中心維持費 1,509千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導僑社舉辦「文化尋根」藝文活動經費 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元,較上年度依撙節原則減列業務費 501
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度多倫多華僑文教中心購置及裝修費預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列17,791千元,如數減列。
  │  │  │  │  5139011126  │              │              │              │
  │  │  │ 6│海外青年回國技│        20,623│        23,458│        -2,835│1.本年度預算數20,623千元,包括人事費13,080千
  │  │  │  │術訓練        │              │              │              │  元、業務費 6,359千元、維護費 500千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費 3,669千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 739千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新生接待工作人員加班值班費 210千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列業務費 553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)生產技術訓練經費13,574千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,282千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列師資講授鐘點費 2,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列維護費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列超時工作加班費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列業務費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導研習暨成果發表活動經費 2,930千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費 510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)協助在學課業活動經費 450千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 782千元。
  │  │  │  │  4239011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │回國升學僑生服│        71,795│        77,662│        -5,867│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │  4239011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔助及鼓勵海外│        16,227│        15,922│           305│1.本年度預算數16,227千元,包括人事費 9,774千
  │  │  │  │僑生回國升學  │              │              │              │  元、業務費 5,816千元、旅運費 637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,130千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)招收僑生回國升學經費 2,937千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列業務費64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接待來台新僑生經費 1,624千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導華裔青少年升學經費 1,437千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列業務費 217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導邊疆生回國升學經費 631千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 535千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)偏遠地區僑生回國升學獎助經費 468千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費16千元。
  │  │  │  │  4239011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│在學僑生輔導與│        46,358│        52,127│        -5,769│1.本年度預算數46,358千元,包括人事費 6,637千
  │  │  │  │照顧          │              │              │              │  元、業務費39,320千元、旅運費 401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,637千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑生工讀補助經費15,120千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 2,496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)優良僑生獎助經費 4,000千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 1,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)在學僑生傷病醫療保險費16,549千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 3,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導僑生研習及活動經費 4,052千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度僑生活動中心維持費預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 1,398千元,如數減列。
  │  │  │  │  4239011222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│畢業僑生聯繫與│         9,210│         9,613│          -403│1.本年度預算數 9,210千元,包括人事費 4,532千
  │  │  │  │輔導          │              │              │              │  元、業務費 4,139千元、旅運費 539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,532千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大專院校應屆畢業僑生講習及聯誼活動經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,854千元,較上年度增列業務費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外畢業僑生同學會聯繫經費 600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)訪問海外畢業僑生經費 953千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 144千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)僑生資料處理經費 301千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)海外留台同學會會長返國研討會經費 826千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  4239011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │華僑通訊業務  │        48,439│        52,291│        -3,852│1.本年度預算數48,439千元,包括人事費13,979千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費34,044千元、旅運費 416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,623千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發行「宏觀報」週刊經費27,253千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 2,299千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 315
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列稿費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列業務費 2,151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印「宏觀月刊」經費 8,432千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 1,529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)海內外通訊聯絡經費 2,788千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞聯繫業務經費 343千元,較上年度增列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 184千元。
  │  │  │  │  4239011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │僑民經濟業務  │        47,472│        45,023│         2,449│
  │  │  │  │  4239011420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔導華僑投資與│        14,393│        12,935│         1,458│1.本年度預算數14,393千元,包括人事費 5,552千
  │  │  │  │聯繫服務      │              │              │              │  元、業務費 8,399千元、旅運費 442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,552千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)協助華商與國內廠商投資合作經費 6,445千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列業務費 957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 286千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 150千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費 406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)協助僑資事業協進會加強服務工作經費 460千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增協助台商會推展業務經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度強化港澳僑胞回國服務功能預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 101千元,如數減列。
  │  │  │  │  4239011421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│推廣華商國際貿│        21,620│        20,488│         1,132│1.本年度預算數21,620千元,包括人事費10,300千
  │  │  │  │易與聯絡服務  │              │              │              │  元、業務費 9,824千元、旅運費 1,496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,300千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 2,388千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列業務費 1,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開世華專業聯誼會經費 504千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)培訓貿易人才拓銷國貨經費 4,970千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費 151千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費 121千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國貨拓銷研討工作經費 1,734千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列業務費 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,573千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費17千元。
  │  │  │  │  4239011422  │              │              │              │
  │  │  │ 3│華僑經濟事業輔│        11,459│        11,600│          -141│1.本年度預算數11,459千元,包括人事費 4,994千
  │  │  │  │導及整合      │              │              │              │  元、業務費 5,965千元、旅運費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,915千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)蒐集華僑經濟資訊經費 330千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印華僑經濟年鑑經費 3,189千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)洽邀專家出國指導與華商回國實習經費 705千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列業務費 303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理海外華商專業研習班經費 3,320千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列業務費 2,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度大專應屆畢業僑生創業輔導研習會預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 2,373千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度訂購有關華僑經濟書刊預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 161千元,如數減列。
  │  │  │  │  4239011700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │華僑證照業務  │        17,502│        17,049│           453│1.本年度預算數17,502千元,包括人事費15,337千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 1,613千元、旅運費 552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,689千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核發華僑身分及印鑑證明經費 870千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 512千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理僑民入出境事項經費 1,431千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列業務費 791千元。
  │  │  │  │  5139011900  │              │              │              │
  │  │ 8│  │僑民函授教育及│        26,856│        27,865│        -1,009│1.本年度預算數26,856千元,包括人事費14,756千
  │  │  │  │空中教學      │              │              │              │  元、業務費11,600千元、旅運費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,656千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民空中教學經費 6,511千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     413千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費59
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展海外華文函授教育經費10,689千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 680千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      81千元。
  │  │  │  │  4239019000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        14,381│       139,941│      -125,560│
  │  │  │  │  4239019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        10,014│       138,272│      -128,258│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.多倫多華僑文教中心裝修工程經費10,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度華僑會館後續水電工程、空調設備工程、
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝璜工程、相關設備、設計監造費及工程管理費
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 138,272千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  4239019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           160│           229│           -69│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置 586個人電腦(含雷射印表機)兩套經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購磁碟機及磁帶機等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 229千元,如數減列。
  │  │  │  │  4239019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通運輸設備  │         1,510│         1,294│           216│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副首長座車兩輛經費 1,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換副首長座車及公務轎車各乙輛預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 1,294千元,如數減列。
  │  │  │  │  4239019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         2,697│           146│         2,551│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置大型熱水機(80加侖)三台經費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.副首長職務宿舍三戶之設備及裝修費 2,520千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所列 146
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │  4239019800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         5,197│         5,197│             0│仍照上年度預算數編列。
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