86B43901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0039010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │僑務委員會 │ 1,102,821│ 1,318,738│ -215,917│僑務委員會本年度預算數 1,102,821千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 1,318,738千元,減少 215,917千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 4239010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 117,570│ 116,095│ 1,475│ │ │ │ │ 4239010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 101,788│ 93,259│ 8,529│1.本科目上年度預算數93,259千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「僑務書刊及資料編印」科目移入15人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 7,917千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 101,788千元,包括人事費77,759 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、事務費11,083千元、維護費 8,877千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,969千元、特別費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費76,007千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,781千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,157千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人、約僱 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減 3人之統籌事務費39千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3千元,合共42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國揚辦公大樓房屋租金 3,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合兩輛大型交通車輛報廢,減列稅金75千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、油料費 116千元、保險費80千元及車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 104千元,合共 375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合換購車輛 2輛,減列車輛養護費84千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列保險費82千元,合共淨減 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費72 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員慰問金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 173千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及保險費79千元,合共 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準核實增列車輛油料費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列旅運費 542千元。 │ │ │ │ 4239010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 6,782│ 6,654│ 128│1.本年度預算數 6,782千元,包括人事費 4,625千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 1,021千元、維護費 1,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,625千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理與維護經費 2,157千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 113千元。 │ │ │ │ 4239010103 │ │ │ │ │ │ │ 3│僑務書刊及資料│ 9,000│ 16,182│ -7,182│1.本科目上年度預算數16,182千元,配合科目調整 │ │ │ │編印 │ │ │ │ ,移出15人之人事費 7,917千元列入「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,000千元,包括人事費 7,154千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 1,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,154千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印僑務叢書暨統計資料經費 1,246千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)檔案微縮作業經費 600千元,較上年度增列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 100千元。 │ │ │ │ 4239011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │僑民及僑團聯繫│ 238,409│ 257,097│ -18,688│ │ │ │ │與服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 4239011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│僑社聯繫與輔助│ 125,102│ 135,174│ -10,072│1.本年度預算數 125,102千元,包括人事費24,597 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費93,899千元、維護費 957千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,045千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費46,762千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列業務費 2,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開本會全體僑務委員會議經費15,897千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費 2,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增舉辦僑社工作研討會及遴邀僑團首長回國 │ │ │ │ │ │ │ │ 訪問經費17,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強海外僑務委員服務功能經費10,687千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 2,586千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人、約僱 1人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 2,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增落實僑務推展提供具體服務經費12,944千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度輔助僑團健全結構及華裔青年回國訪問 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列29,282千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度落實僑務推展促進僑界交流預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列15,560千元,如數減列。 │ │ │ │ 4239011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│僑民接待及救助│ 76,248│ 78,340│ -2,092│1.本年度預算數76,248千元,包括人事費20,160千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費52,635千元、旅運費 3,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,314千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 1,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費67,472千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費 1,573千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理受災華僑及貧僑、歸僑救助工作經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,較上年度依撙節原則減列業務費 600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔助歸僑團體及協助歸僑就業經費 600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 4239011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│港澳僑胞服務工│ 37,059│ 43,583│ -6,524│1.本年度預算數37,059千元,包括人事費10,549千 │ │ │ │作 │ │ │ │ 元、業務費25,943千元、維護費 373千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)華僑旅運社暨華光旅運社維持費27,716千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 2,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔助港澳地區僑社聯繫及文教服務工作經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,343千元,較上年度依撙節原則減列業務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,653千元。 │ │ │ │ 4239011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │僑民文教業務 │ 515,200│ 580,518│ -65,318│ │ │ │ │ 5139011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔助僑校發展 │ 188,398│ 231,166│ -42,768│1.本年度預算數 188,398千元,包括人事費11,569 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 173,025千元、維護費 970千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,231千元、設備及投資 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,569千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印製作華文教材及軟體經費 9,365千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 2,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助及獎勵僑校經費53,059千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費13,128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)供應僑校教科書經費57,236千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費17,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)充實僑校師資選派教師出國任教經費30,583千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費 4,209千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)培訓及獎勵僑校教師經費26,586千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 6,319千元。 │ │ │ │ 4239011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│華僑文化事業輔│ 34,219│ 37,197│ -2,978│1.本年度預算數34,219千元,包括人事費 4,988千 │ │ │ │助 │ │ │ │ 元、業務費29,054千元、旅運費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,988千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑辦華文新聞傳播事業登記及輔助經費 5,021 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 558千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)供應僑社書報、新聞影片及劇情片經費16,570 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1,811 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行「僑教雙週刊」經費 5,458千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待海外華文新聞界人士回國訪問經費 2,182 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 242千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4239011122 │ │ │ │ │ │ │ 3│拓展華僑社教活│ 81,778│ 90,413│ -8,635│1.本年度預算數81,778千元,包括人事費 4,852千 │ │ │ │動 │ │ │ │ 元、業務費75,603千元、旅運費 1,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,852千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 4,916千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助華僑社教團體舉辦活動經費10,748千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 3,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 5,247千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)遴派從事文化工作教師赴海外短期巡迴教學經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,201千元,較上年度依撙節原則減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費 9,380千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 1,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費39,434千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費 2,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4239011123 │ │ │ │ │ │ │ 4│聯繫與服務華僑│ 107,340│ 108,995│ -1,655│1.本年度預算數 107,340千元,包括業務費 106,9 │ │ │ │青年 │ │ │ │ 68千元、旅運費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理海外青年回國觀摩經費40,988千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海外青年暑期研習華文經費50,288千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助海外青年成立聯絡中心經費 1,401千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)寒暑假在香港舉辦青年育樂活動經費 2,985千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 5,430 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 611千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)華裔青年獎學金經費 6,248千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 852千元。 │ │ │ │ 4239011124 │ │ │ │ │ │ │ 5│加強華僑文教中│ 82,842│ 89,289│ -6,447│1.本年度預算數82,842千元,均屬業務費。 │ │ │ │心服務工作 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外華僑文教中心維持費78,379千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費12,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)紐約華埠文化服務中心維持費 1,509千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導僑社舉辦「文化尋根」藝文活動經費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,較上年度依撙節原則減列業務費 501 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度多倫多華僑文教中心購置及裝修費預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列17,791千元,如數減列。 │ │ │ │ 5139011126 │ │ │ │ │ │ │ 6│海外青年回國技│ 20,623│ 23,458│ -2,835│1.本年度預算數20,623千元,包括人事費13,080千 │ │ │ │術訓練 │ │ │ │ 元、業務費 6,359千元、維護費 500千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費 3,669千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 739千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新生接待工作人員加班值班費 210千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列業務費 553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生產技術訓練經費13,574千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,282千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列師資講授鐘點費 2,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列維護費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列超時工作加班費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導研習暨成果發表活動經費 2,930千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助在學課業活動經費 450千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 782千元。 │ │ │ │ 4239011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │回國升學僑生服│ 71,795│ 77,662│ -5,867│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │ 4239011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔助及鼓勵海外│ 16,227│ 15,922│ 305│1.本年度預算數16,227千元,包括人事費 9,774千 │ │ │ │僑生回國升學 │ │ │ │ 元、業務費 5,816千元、旅運費 637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,130千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)招收僑生回國升學經費 2,937千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接待來台新僑生經費 1,624千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導華裔青少年升學經費 1,437千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導邊疆生回國升學經費 631千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)偏遠地區僑生回國升學獎助經費 468千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費16千元。 │ │ │ │ 4239011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│在學僑生輔導與│ 46,358│ 52,127│ -5,769│1.本年度預算數46,358千元,包括人事費 6,637千 │ │ │ │照顧 │ │ │ │ 元、業務費39,320千元、旅運費 401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,637千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑生工讀補助經費15,120千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 2,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)優良僑生獎助經費 4,000千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)在學僑生傷病醫療保險費16,549千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 3,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導僑生研習及活動經費 4,052千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度僑生活動中心維持費預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,398千元,如數減列。 │ │ │ │ 4239011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│畢業僑生聯繫與│ 9,210│ 9,613│ -403│1.本年度預算數 9,210千元,包括人事費 4,532千 │ │ │ │輔導 │ │ │ │ 元、業務費 4,139千元、旅運費 539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,532千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大專院校應屆畢業僑生講習及聯誼活動經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,854千元,較上年度增列業務費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外畢業僑生同學會聯繫經費 600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)訪問海外畢業僑生經費 953千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 144千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)僑生資料處理經費 301千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)海外留台同學會會長返國研討會經費 826千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 4239011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │華僑通訊業務 │ 48,439│ 52,291│ -3,852│1.本年度預算數48,439千元,包括人事費13,979千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費34,044千元、旅運費 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,623千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發行「宏觀報」週刊經費27,253千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,299千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 315 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列稿費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列業務費 2,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印「宏觀月刊」經費 8,432千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 1,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海內外通訊聯絡經費 2,788千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞聯繫業務經費 343千元,較上年度增列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 184千元。 │ │ │ │ 4239011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │僑民經濟業務 │ 47,472│ 45,023│ 2,449│ │ │ │ │ 4239011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導華僑投資與│ 14,393│ 12,935│ 1,458│1.本年度預算數14,393千元,包括人事費 5,552千 │ │ │ │聯繫服務 │ │ │ │ 元、業務費 8,399千元、旅運費 442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,552千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助華商與國內廠商投資合作經費 6,445千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列業務費 957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 286千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 150千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)協助僑資事業協進會加強服務工作經費 460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增協助台商會推展業務經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度強化港澳僑胞回國服務功能預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 101千元,如數減列。 │ │ │ │ 4239011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│推廣華商國際貿│ 21,620│ 20,488│ 1,132│1.本年度預算數21,620千元,包括人事費10,300千 │ │ │ │易與聯絡服務 │ │ │ │ 元、業務費 9,824千元、旅運費 1,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,300千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 2,388千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列業務費 1,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開世華專業聯誼會經費 504千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)培訓貿易人才拓銷國貨經費 4,970千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費 151千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費 121千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國貨拓銷研討工作經費 1,734千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,573千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費17千元。 │ │ │ │ 4239011422 │ │ │ │ │ │ │ 3│華僑經濟事業輔│ 11,459│ 11,600│ -141│1.本年度預算數11,459千元,包括人事費 4,994千 │ │ │ │導及整合 │ │ │ │ 元、業務費 5,965千元、旅運費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,915千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)蒐集華僑經濟資訊經費 330千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑經濟年鑑經費 3,189千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)洽邀專家出國指導與華商回國實習經費 705千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列業務費 303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理海外華商專業研習班經費 3,320千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列業務費 2,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度大專應屆畢業僑生創業輔導研習會預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 2,373千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度訂購有關華僑經濟書刊預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 161千元,如數減列。 │ │ │ │ 4239011700 │ │ │ │ │ │ 7│ │華僑證照業務 │ 17,502│ 17,049│ 453│1.本年度預算數17,502千元,包括人事費15,337千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 1,613千元、旅運費 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,689千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核發華僑身分及印鑑證明經費 870千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 512千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理僑民入出境事項經費 1,431千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 791千元。 │ │ │ │ 5139011900 │ │ │ │ │ │ 8│ │僑民函授教育及│ 26,856│ 27,865│ -1,009│1.本年度預算數26,856千元,包括人事費14,756千 │ │ │ │空中教學 │ │ │ │ 元、業務費11,600千元、旅運費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,656千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民空中教學經費 6,511千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 413千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費59 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展海外華文函授教育經費10,689千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 680千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ 4239019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 14,381│ 139,941│ -125,560│ │ │ │ │ 4239019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 10,014│ 138,272│ -128,258│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.多倫多華僑文教中心裝修工程經費10,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度華僑會館後續水電工程、空調設備工程、 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝璜工程、相關設備、設計監造費及工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 138,272千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4239019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 160│ 229│ -69│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置 586個人電腦(含雷射印表機)兩套經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度增購磁碟機及磁帶機等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 229千元,如數減列。 │ │ │ │ 4239019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通運輸設備 │ 1,510│ 1,294│ 216│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車兩輛經費 1,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車及公務轎車各乙輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,294千元,如數減列。 │ │ │ │ 4239019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 2,697│ 146│ 2,551│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置大型熱水機(80加侖)三台經費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.副首長職務宿舍三戶之設備及裝修費 2,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所列 146 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 4239019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 5,197│ 5,197│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |