86B44201.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0042010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國軍退除役官兵│   152,567,125│   118,221,802│    34,345,323│國軍退除役官兵輔導委員會本年度預算數 152,567
  │  │  │  │輔導委員會    │              │              │              │,125千元,較上年度法定預算數 118,221,802千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,增加34,345,323千元。
  │  │  │  │  6842010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       436,724│       416,764│        19,960│
  │  │  │  │  6842010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       410,478│       390,518│        19,960│1.本年度預算數 410,478千元,包括人事費 336,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元,事務費34,150千元,業務費11,197千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費20,963千元,旅運費 6,258千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 332,711千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費13,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費73,091千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 5,225千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列非消耗品 3,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列會本部電梯鋼索汰換經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)續聘資訊管理電腦作業人員 6人酬金 3,519千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國會聯絡作業經費 437千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增列會屬事業機構業務管理經費 720千元。
  │  │  │  │  6842010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        26,246│        26,246│             0│1.本年度預算數26,246千元,包括業務費 9,904千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費11,076千元,材料費 5,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)編印統計刊物經費 743千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)榮民資料檔資料蒐集、交換、校正、補充及更
  │  │  │  │              │              │              │              │    新等經費 1,643千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦租金與維護等經費 9,024千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦技術訓練經費 1,326千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電腦耗材經費 1,643千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦公室自動化租購電腦套裝軟体經費 1,524千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)會屬47個單位電腦維護及耗材等經費10,343千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  6842010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │退除役官兵輔導│       123,476│       109,264│        14,212│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  6842010201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔導工作      │       123,476│       109,264│        14,212│1.本年度預算數 123,476千元,包括業務費 105,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  21千元,旅運費15,863千元,材料費 117千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費 335千元,獎勵及濟助費 1,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)退除役官兵輔導與管理經費16,059千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列護送榮民就醫旅費 1,226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)退除役官兵溝通與政令宣導經費71,694千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列發行榮光周刊經費 7,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民節活動經費 5,055千元,較上年度增列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)榮民返鄉探親服務與輔導經費 4,134千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列調整香港欣安服務中心四人薪
  │  │  │  │              │              │              │              │    資 571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)榮民聯誼活動經費 8,182千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)滯留大陸前國軍人員及眷屬返台宣慰經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民之大陸親屬來台探病奔喪宣慰經費 1,380
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)榮民文教宣慰經費 4,442千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業費 4,312千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 配合衛生署全民健保建立榮民(眷)基本資
  │  │  │  │              │              │              │              │      料作業費 3,186千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 安置就養榮民進入大陸地區定居工作經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,952千元,較上年度增列匯兌費 915千元。
  │  │  │  │  6842010300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │退除役官兵就醫│     3,393,406│     2,317,467│     1,075,939│
  │  │  │  │  6842010301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民總醫院榮民│     1,087,445│             -│     1,087,445│1.本科目為配合全民健康保險之實施,84年度僅編
  │  │  │  │醫療補助      │              │              │              │  列84年 7月至11月共 5個月經費 2,889,963千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,惟因全民健康保險延至84年 3月 1日起實施,
  │  │  │  │              │              │              │              │  致上項原列預算數不敷 2,087,445千元,除84年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度動支第二預備金 1,000,000千元支應外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度補列如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,087,445千元,均屬補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括台北榮民總醫院 636,658千元,台中榮民
  │  │  │  │              │              │              │              │  總醫院 236,346千元,高雄榮民總醫院 214,441
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  6842010302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│各榮民醫院安置│     2,241,398│     2,252,904│       -11,506│1.本年度預算數 2,241,398千元,包括人事費 1,9
  │  │  │  │照護榮民病患醫│              │              │              │  62,129千元,事務費11,061千元,業務費 221,4
  │  │  │  │療            │              │              │              │  43千元,維護費18,676千元,旅運費16,137千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費10,500千元,特別費 1,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,864,187千元,較上年度淨增76
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,702千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列加班值勤費32,073千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列調整待遇經費 108,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費73,034千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少73,033千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列事務費10,896千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費25,726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列維護費17,727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依撙節原則減列旅運費18,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民沐浴燃料費等經費 2,252千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列榮民死亡埋葬費25,740元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各榮民醫院照顧癱瘓榮民經費 105,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫療巡迴作業經費 2,365千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 2,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)環境保育作業費34,832千元,較上年度增列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民醫院康復(護理)之家榮患被服經費 6,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)各榮民醫院康復(護理)之家醫療藥品材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │     150,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)增列安置精神病患伙食補助經費 3,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度各榮民醫院醫護人員參加公會年會費
  │  │  │  │              │              │              │              │      預算業已編竣,所列 2,098千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  6842010303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│殘障復健醫療  │        64,563│        64,563│             0│1.本年度預算數64,563千元,包括業務費94千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  材料費26,906千元,補助及捐助37,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理殘障復健醫療作業經費94千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)殘障榮民復健材料經費26,906千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理榮民傷殘服務經費37,563千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  6642010400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │榮民及眷屬保險│    10,477,029│    10,107,110│       369,919│1.本科目上年度預算原列之「榮民疾病保險補助」
  │  │  │  │補助          │              │              │              │  、「榮眷疾病保險補助」與「榮民就醫部分負擔
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助」三個工作計畫,於檢討合併後,改列本業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務計畫科目項下。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,477,029千元,均屬補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)榮民疾病保險補助經費 5,139,444千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列59,829千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)榮眷疾病保險補助經費 3,216,084千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列59,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民就醫部分負擔補助經費 1,632,028千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列有職榮民就醫部分負擔補助經費 489,473
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5142010500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │醫學臨床教學與│     1,643,010│     1,643,010│             0│
  │  │  │  │研究          │              │              │              │
  │  │  │  │  5142010501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│台北榮民總醫院│       849,764│       849,764│             0│本年度預算數 849,764千元,與上年度同,均屬補
  │  │  │  │教學與研究    │              │              │              │助及捐助。
  │  │  │  │  5142010502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│台中榮民總醫院│       487,468│       487,468│             0│本年度預算數 487,468千元,與上年度同,均屬補
  │  │  │  │教學與研究    │              │              │              │助及捐助。
  │  │  │  │  5142010503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│高雄榮民總醫院│       305,778│       305,778│             0│本年度預算數 305,778千元,與上年度同,均屬補
  │  │  │  │教學與研究    │              │              │              │助及捐助。
  │  │  │  │  6842010600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │醫事人員訓練與│        83,200│        83,200│             0│
  │  │  │  │支援          │              │              │              │
  │  │  │  │  6842010601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫事人員培訓  │        34,016│        34,016│             0│1.本年度預算數34,016千元,包括業務費 4,985千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,委辦費29,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)退除役醫務人員輔導訓練經費 3,855千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各榮民醫院醫師技術輔導等經費 1,130千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)委託國防醫學院代訓學生經費29,031千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  6842010602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│支援群体醫療  │        49,184│        49,184│             0│本年度預算數49,184千元,與上年度同,均屬補助
  │  │  │  │              │              │              │              │及捐助,包括台北榮民總醫院20,592千元,台中榮
  │  │  │  │              │              │              │              │民總醫院20,592千元,高雄榮民總醫院 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6842010700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │退除役官兵就學│        24,149│        10,914│        13,235│
  │  │  │  │  6842010701  │              │              │              │
  │  │  │ 1│就學獎助      │        24,149│        10,914│        13,235│本年度預算數24,149千元,較上年度增列榮民就學
  │  │  │  │              │              │              │              │補助經費13,235千元,均屬獎勵及濟助費。
  │  │  │  │  6842010800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │退除役官兵就養│    23,301,079│    17,697,814│     5,603,265│
  │  │  │  │  6842010801  │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民義士榮胞公│    23,188,861│    17,585,200│     5,603,661│1.本科目上年度預算數17,650,212千元,配合科目
  │  │  │  │費安養        │              │              │              │  調整,移出87人之人事費65,012千元列入「榮民
  │  │  │  │              │              │              │              │  服務與照顧」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,188,861千元,包括人事費22,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  27,771千元,事務費12,753千元,業務費 956,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元,維護費18,348千元,旅運費25,063千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費46,371千元,特別費 1,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 987,164千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費82,542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 152,571千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列非消耗品 4,151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民義士榮胞生活費等經費21,947,272千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 5,509,260千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]安養榮民義士榮胞預算員額 140,000人,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度減少 2,490人,共減列零用金,主副
  │  │  │  │              │              │              │              │      食等經費 276,540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列調整就養榮民義士榮胞 140,000人服裝
  │  │  │  │              │              │              │              │      費每人每月 150元(由原 300元調整為 450
  │  │  │  │              │              │              │              │      元),全年12個月計 252,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列調整就養榮民義士榮胞 140,000人副食
  │  │  │  │              │              │              │              │      費每人每月 972元(由原 1,900元調整為 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,872元),全年12個月計 1,632,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列調整就養榮民義士榮胞 140,000人零用
  │  │  │  │              │              │              │              │      金每人每月 2,056元(由原 5,624元調整為
  │  │  │  │              │              │              │              │       7,680元),全年13.5個月計 3,885,840千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列榮民沐浴、炊事燃料經費15,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)安養榮民義士榮胞本年度預算員額 140,000人
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,榮民義士榮胞居家照顧醫療材料費37,731千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各榮家照顧癱瘓榮民經費45,840千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 8,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理榮民訪問、文康活動、及服務照顧等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    18,283千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度花蓮榮家和平堂公共造產預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 588千元,如數減列。
  │  │  │  │  6842010802  │              │              │              │
  │  │  │ 2│榮民自費安養  │       112,218│       112,614│          -396│1.本科目上年度預算數 166,888千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出79人之人事費54,274千元,列入「榮民
  │  │  │  │              │              │              │              │  服務與照顧」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 112,218千元,包括人事費 104,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元,事務費 2,197千元,維護費 2,681千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,486千元,特別費 528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 104,326千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 7,212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,892千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 7,608千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 6,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列維護費 1,028千元。
  │  │  │  │  6742010900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │退除役官兵服務│       775,830│       675,563│       100,267│
  │  │  │  │救助與照顧    │              │              │              │
  │  │  │  │  6742010901  │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民服務與照顧│       725,591│       625,324│       100,267│1.本科目上年度預算數 506,038千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「榮民義士榮胞公費安養」科目移入87人
  │  │  │  │              │              │              │              │  之人事費65,012千元及「榮民自費安養」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入79人之人事費54,274千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 725,591千元,包括人事費 458,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元,事務費12,815千元,業務費14,059千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 4,332千元,旅運費10,271千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助47,500千元,獎勵及濟助費 175,429千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,特別費 3,168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 362,630千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費18,717千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費44,645千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 5,320千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度新購車輛油料及車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列非消耗品 3,897千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)為加強服務散居榮民續僱辦事員酬金 8,057千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 788千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱辦事員 3人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助台灣省各縣市及台北市、高雄市、金門縣
  │  │  │  │              │              │              │              │    軍人公墓維護費 6,800千元,較上年度增列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)榮民急難救助經費72,720千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)清寒榮民子女就學補助經費82,709千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民互助小組長春節實施慰問及有關服務照顧
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員獎勵等經費20,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)配合榮民服務處組織功能調適案,聘請駐區聯
  │  │  │  │              │              │              │              │    絡員 410人交通補助費每人每月10,000元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    55,350千元及聘請總聯絡員,義務聯絡員各 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    10人交通補助費每人每月 3,000元,計31,980
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合計87,330千元,較上年度增列55,108
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)補助地方政府整建軍人公墓經費40,700千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列19,610千元。
  │  │  │  │  6742010902  │              │              │              │
  │  │  │ 2│遺眷照顧      │        50,239│        50,239│             0│1.本年度預算數50,239千元,均屬獎勵及濟助費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)榮民遺孤及殘障子女養護費 1,603千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 4,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貧寒榮民遺眷個案照顧及三節慰問經費48,636
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加11,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度慈母育幼院收養遺孤,所需生活費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費,預算業已編竣,所列 6,900千元,如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  3942011000  │              │              │              │
  │  │10│  │海外榮民與友好│        14,802│        14,802│             0│1.本年度預算數14,802千元,包括業務費13,285千
  │  │  │  │國家退伍軍人組│              │              │              │  元,旅運費 1,517千元。
  │  │  │  │織聯繫        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)海外榮民聯繫經費 6,871千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外賓接待經費 6,414千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)應邀出席國際會議經費 1,517千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  7142018100  │              │              │              │
  │  │11│  │非營業循環基金│       387,306│       123,142│       264,164│
  │  │  │  │  6842018101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國軍退除役官兵│       387,306│       123,142│       264,164│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │安置基金      │              │              │              │1.本會所屬榮民氣體廠、榮民製藥廠、楠梓工廠、
  │  │  │  │              │              │              │              │  塑膠工廠、食品工廠、岡山工廠等六事業單位移
  │  │  │  │              │              │              │              │  轉民營,土地按公告現值調增資本公積,撥充基
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 387,306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度花蓮縣吉安鄉廣榮段20地號國有土地處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  得款撥充基金預算業已編竣,所列 123,140千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │  6842019000  │              │              │              │
  │  │12│  │一般建築及設備│     1,134,511│     1,322,196│      -187,685│
  │  │  │  │  6842019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       520,389│       555,677│       -35,288│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各榮民醫院配合籌建醫療網第二期計畫本年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數 406,346千元,較上年度淨增14,686千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)興建灣橋榮民醫院醫護及單身宿舍四層一棟工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程計 1,048平方公尺,按每平方公尺16,500元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,核列建築費17,292千元連同設計監造費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元,工程管理費 334千元,合共18,714千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,分二年辦理,除上年度已編列10,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    外,本年度編列第二年經費 8,714千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 1,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)興建灣橋榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,373平方公尺,按每平方公尺16,500元,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │    建築費22,655千元,連同設計監造費 1,409千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,工程管理費 415千元,合共24,479千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分二年辦理,除上年度已編列17,000千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本年度編列第二年經費 7,479千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 9,521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建玉里榮民醫院職能治療中心及員工餐廳、
  │  │  │  │              │              │              │              │    廚房二層一棟工程計 2,200平方公尺,按每平
  │  │  │  │              │              │              │              │    方公尺15,600元,核列建築費34,320千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │    同調理廚具設備費 7,000千元,設計監造費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,258千元,工程管理費 613千元,合共44,191
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,分二年辦理,除上年度已編列30,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元外,本年度編列第二年經費14,191千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少15,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建蘇澳榮民醫院職務宿舍地上四層地下一層
  │  │  │  │              │              │              │              │    一棟工程計 3,400平方公尺,按每平方公尺18
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,700元,核列建築費63,580千元,連同設計監
  │  │  │  │              │              │              │              │    造費 3,479千元,工程管理費 836千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    67,895千元,分二年辦理,除上年度已編列20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,754千元外,本年度編列第二年經費47,141千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加26,387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)興建埔里榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,850平方公尺,按每平方公尺16,500元,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │    建築費47,025千元,連同設計監造費 2,651千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,工程管理費 670千元,合共50,346千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分二年辦理,除上年度已編列20,346千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本年度編列第二年經費30,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 9,654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建埔里榮民醫院醫護及單身宿舍四層一棟,
  │  │  │  │              │              │              │              │    先行建築二層工程計 1,000平方公尺,按每平
  │  │  │  │              │              │              │              │    方公尺16,500元,核列建築費16,500千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │    同設計監造費 1,040千元,工程管理費 323千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合計17,836千元,分二年辦理,除上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編列12,000千元外,本年度編列第二年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,836千元,較上年度減少 6,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)興建永康榮民醫院病房大樓B棟四層一棟工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    計 8,308平方公尺,係屬特殊建築,按每平方
  │  │  │  │              │              │              │              │    公尺22,386元,核列建築費 185,983千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │    同設計監造費11,529千元,工程管理費 1,802
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 199,314千元,分二年辦理,除上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度已編列59,200千元外,本年度編列第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 140,114千元,較上年度增加80,914千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)興建永康榮民醫院醫護人員宿舍四層一棟工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    計 2,307平方公尺,按每平方公尺16,500元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    核列建築費38,066千元,連同設計監造費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元,工程管理費 581千元,合共40,850千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,分二年辦理,除上年度已編列21,520千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    外,本年度編列第二年經費19,330千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 2,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)興建永康榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,407平方公尺,按每平方公尺16,500元,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │    建築費39,716千元,連同設計監造費 2,286千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,工程管理費 597千元,合共42,599千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分二年辦理,除上年度已編列20,000千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本年度編列第二年經費22,599千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 興建鳳林榮民醫院職務宿舍地上四層、地下
  │  │  │  │              │              │              │              │      一層一棟工程計 3,272平方公尺,按每平方
  │  │  │  │              │              │              │              │      公尺18,700元,核列建築費61,186千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │      同設計監造費 3,359千元,工程管理費 812
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共65,357千元,分二年辦理,除上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度已編列10,000千元外,本年度編列第二
  │  │  │  │              │              │              │              │      年經費55,357千元,較上年度增加45,357千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 興建竹東榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,414平方公尺,按每平方公尺16,500元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      核列建築費39,831千元,連同設計監造費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,292千元,工程管理費 598千元,合共42,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      21千元,分二年辦理,除上年度已編列20,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元外,本年度編列第二年經費22,721千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度增加 2,721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 興建竹東榮民醫院員工宿舍四層一棟工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,300平方公尺,按每平方公尺16,500元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      核列建築費37,950千元,連同設計監造費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,198千元,工程管理費 580千元,合共40,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      28千元,分二年辦理,除上年度已編列20,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元外,本年度編列第二年經費20,728千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度增加 728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 興建嘉義榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,850平方公尺,按每平方公尺16,500元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      核列建築費30,525千元,連同設計監造費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,826千元,工程管理費 505千元,合共32,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      56千元,分二年辦理,除上年度已編列20,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元外,本年度編列第二年經費12,136千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度減少 8,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 上年度興建各榮民醫院等工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,所列 110,120千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.增建台北榮家癱瘓榮舍單層九棟、文康活動中心
  │  │  │  │              │              │              │              │  及復健中心工程計10,315平方公尺,按每平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │  尺15,600元,核列建築費 160,914千元,空調設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備工程14,420千元,設計監造費14,060千元,工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程管理費 1,649千元,合共 191,043千元,分二
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,本年度編列第一年經費 114,043千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度興建花蓮自費安養中心榮舍工程預算,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合工程進度,本年度暫緩編列,所列84,770千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度興建八德自費安養中心榮舍、金門縣榮民
  │  │  │  │              │              │              │              │  服務處及遷建花蓮榮家和平堂工程預算業已編峻
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列79,247千元,如數減列。
  │  │  │  │  6842019009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │       478,414│       544,072│       -65,658│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各榮民醫院配合籌建醫療網第二期計畫本年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數 330,408千元,較上年度淨減13,064千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)灣橋榮民醫院原有三棟病房改為精神病房工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,核列建築費37,776千元,連同空調設備費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,333千元,固定設備費 4,100千元,設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,909千元,工程管理費 732千元,合共56
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,850千元,分二年辦理,除上年度已編列27,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元外,本年度編列第二年經費29,850千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 2,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)整建玉里榮民醫院精神病房康復之家二層一棟
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程計 4,550平方公尺,按每平方公尺15,600
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,核列建築費70,980千元,連同空調設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,890千元,設計監造費 5,053千元,工程管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理費 910千元,合共90,833千元,分二年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,除上年度已編列20,534千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    第二年經費70,299千元,較上年度增加49,765
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)整建玉里榮民醫院水電外管線,深水井及淨水
  │  │  │  │              │              │              │              │    處理等工程經費55,000千元,分二年辦理,除
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度已編列20,000千元外,本年度編列第二
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費35,000千元,較上年度增加15,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整建玉里榮民醫院道路、排水溝及停車場等工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程經費28,000千元,分二年辦理,除上年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列10,000千元外,本年度編列第二年經費18
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度增加 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)整建玉里榮民醫院長良分院水電外管線工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費16,876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)龍泉榮民醫院原有B棟二、三樓病房整修改作
  │  │  │  │              │              │              │              │    精神病房並加建單層精神病房工程,核列建築
  │  │  │  │              │              │              │              │    費34,276千元,連同空調設備費 1,087千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    設計監造費 2,539千元,工程管理費 554千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共38,456千元,分二年辦理,除上年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列18,000千元外,本年度編列第二年經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,456千元,較上年度增加 2,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)整建鳳林榮民醫院精神病房三層一棟工程計 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,990平方公尺,按每平方公尺15,600元,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │    建築費31,044千元,另原病房改建作精神病房
  │  │  │  │              │              │              │              │    一棟工程計 1,926平方公尺,核列建築費18,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元,連同工程管理費 647千元,合共50,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,分二年辦理,除上年度已編列20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元外,本年度編列第二年經費30,196千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加10,196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)整建鳳林榮民醫院水電外管線地下化,水塔及
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨水處理場工程及設備經費30,000千元,分二
  │  │  │  │              │              │              │              │    年辦理,除上年度已編列20,000千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度編列第二年經費10,000千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)整建鳳林榮民醫院台東分院道路、停車場等工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程經費11,360千元,分二年辦理,除上年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列 3,500千元外,本年度編列第二年經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,860千元,較上年度增加 4,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 改建員山榮民醫院精神病房工程,由原榮光
  │  │  │  │              │              │              │              │      樓一樓、地下室及榮欣樓整棟整建 360床,
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 7,327平方公尺,按每平方公尺 9,785元
  │  │  │  │              │              │              │              │      核列建築費71,695千元,連同設計監造費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,960千元,工程管理費 917千元,合共77,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      72千元,分二年辦理,除上年度已編列19,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元外,本年度編列第二年經費57,707千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度增加37,842千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 整建埔里榮民醫院精神病房工程,由原第十
  │  │  │  │              │              │              │              │      、十一病房改建,可容納60至90床,共 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      50平方公尺,按每平方公尺15,600元,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │      建築費27,300千元連同空調設備費 4,550千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,設計監造費 2,026千元,工程管理費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元,合共34,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 上年度整建各榮民醫院設施工程預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │      峻,所列 184,573千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建台北榮家污廢水工程16,666千元,水電外管
  │  │  │  │              │              │              │              │  及緊急發電設施工程23,446千元,土方、道路、
  │  │  │  │              │              │              │              │  排水溝、護坡工程67,239千元,環境美化工程 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,799千元,廚房、庫房、管理及服務中心工程29
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,796千元,涼亭四座工程 900千元,合共 140,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.整建太平榮家屋頂防熱工程經費 6,674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.興建桃園榮家太陽能熱水工程經費20,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.興建各榮民服務處殘障設施工程經費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.改善會本部榮光大樓緊急排煙設施工程經費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度花蓮自費安養中心設施工程預算,配合工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程進度,本年度暫緩編列,所列 134,588千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.上年度八德、彰化自費安養中心設施預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  峻,所列66,012千元,如數減列。
  │  │  │  │  6842019010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         7,121│         7,829│          -708│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.租賃公文光碟檢索系統15,357千元,分三年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本年度編列第一年經費 5,119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.各榮民服務處區域網路擴充計畫 6,006千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  三年辦理,本年度編列第一年經費 2,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度租賃電腦主機及週邊設備,預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 7,829千元,如數減列。
  │  │  │  │  6842019011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│        30,103│         4,100│        26,003│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換板橋、桃園榮家中型客貨車各乙輛,購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,048千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換板橋、新竹、彰化、白河、花蓮、台北榮家
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務轎車各乙輛購置費 3,618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換佳里、雲林、白河、台南、屏東、太平、花
  │  │  │  │              │              │              │              │  蓮榮家救護車各乙輛購置費 5,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換雲林、佳里榮家小貨車各乙輛購置費 1,148
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.汰換彰化、台南榮家大貨車各乙輛購置費 3,144
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.汰換花蓮榮家小自客貨車乙輛購置費 481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.汰換宜蘭、台北、桃園、新竹、苗栗、雲林、嘉
  │  │  │  │              │              │              │              │  義、台中、南投、彰化、台南、高雄、屏東、台
  │  │  │  │              │              │              │              │  東、花蓮、澎湖、金門縣、基隆、台中、台南、
  │  │  │  │              │              │              │              │  高雄市榮民服務處旅行車各乙輛購置費 9,660千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.汰換台北市榮民服務處公務轎車乙輛購置費 603
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.汰換玉里榮院旅行車乙輛購置費 460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 汰換桃園榮院救護車乙輛購置費 808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │11. 汰換台南自費安養中心中型客貨車乙輛購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,024千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │12. 汰換花蓮自費安養中心小自客貨車乙輛購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │     481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │13. 汰換花蓮自費安養中心公務轎車乙輛購置費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │14. 汰換會本部旅行車乙輛購置費 460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │15. 上年度汰換各榮家及榮民服務處各型車輛等預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 4,100千元,如數減列。
  │  │  │  │  6842019019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        98,484│       210,518│      -112,034│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各榮民醫院配合籌建醫療網第二期計畫,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數79,534千元,較上年度淨減 108,259千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置灣橋榮民醫院醫療儀器設備費 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費 3,675千元,合共11,675千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置玉里榮民醫院醫療儀器設備費 8,714千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費 9,610千元,合共18,324千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)購置蘇澳榮民醫院醫療儀器設備費 7,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費 2,849千元,合共 9,849千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置龍泉榮民醫院醫療儀器設備費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費 689千元,合共 2,689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置永康榮民醫院醫療儀器設備費 2,077千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費 2,000千元,合共 4,077千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)購置鳳林榮民醫院醫療儀器設備費15,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費 4,291千元,合共19,291千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)購置竹東榮民醫院一般設備費 2,607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)購置嘉義榮民醫院醫療儀器設備費 6,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費 162千元,合共 6,162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)購置員山榮民醫院醫療儀器設備費 2,340千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費 2,520千元,合共 4,860千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度購置各榮民醫院醫療儀器及一般設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      等預算業已編峻,所列 187,793千元,如數
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置台北榮家固定設備傢俱等經費12,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.會本部檔案室空調設備 3,500千元,除濕設備 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元,自動火警消防系統 2,600千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度花蓮自費安養中心購置各項設備預算,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合工程進度,本年度暫緩編列,所列22,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度八德自費安養中心購置一般設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編峻,所列 725千元,如數減列。
  │  │  │  │  7542019600  │              │              │              │
  │  │13│  │退除役官兵退休│   110,648,544│    83,585,793│    27,062,751│1.本年度預算數 110,648,544千元,均屬人事費。
  │  │  │  │給付          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)官兵一次退除役 7,009,217千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 255,065千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]現役軍官支領一次退伍金 3,396,111千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增列 112,231千元(包括增加退除
  │  │  │  │              │              │              │              │      人數53人經費32,228千元,及伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │      待遇經費80,003千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]現役士官支領一次退伍金 2,089,093千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度伸算增列調整待遇經費87,239千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]軍官支領退休俸後改支一次退伍金 354,370
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度減列 490,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]士官支領退休俸後改支一次退伍金 136,438
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度伸算增列調整待遇經費 6,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]軍官支領生補費後改支一次退伍金 152,592
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度增列 100,528千元(包括增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加改支一次退伍金90人經費98,095千元,及
  │  │  │  │              │              │              │              │      伸算增列調整待遇經費 2,433千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]軍官脫離就業後改支一次退伍金 398,139千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度增列59,607千元(包括增加改
  │  │  │  │              │              │              │              │      支一次退伍金42人經費42,767千元,及伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列調整待遇經費16,840千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]士官脫離就業後改支一次退伍金63,207千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度伸算增列調整待遇經費 3,042千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]士官安置就養支領一次退伍金 361,019千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增列 356,704千元(包括增加支
  │  │  │  │              │              │              │              │      領一次退伍金 395人經費 356,506千元,及
  │  │  │  │              │              │              │              │      伸算增列調整待遇經費 198千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]軍官曾服士兵役年資補助及勳獎章、榮譽獎
  │  │  │  │              │              │              │              │      金53,248千元,較上年度增加勳獎章標準調
  │  │  │  │              │              │              │              │      整19,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 士官勳獎章獎金及榮譽獎金 5,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上年度增列士官勳獎章獎金及榮譽獎金
  │  │  │  │              │              │              │              │        99人經費 990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大陸已退來台軍官半俸 190,476千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列調整待遇經費 9,739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退休及贍養官兵薪給69,997,588千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 6,362,286千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列支領退休及贍養官兵 1,136人經費 272
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]陸海空軍軍官、士官服役條例修正通過後,
  │  │  │  │              │              │              │              │      依規定標準所需增加經費 1,971,696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 4,117,766千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)退休及贍養金官兵主副食實物代金 2,439,900
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列12,678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)退休及贍養金官兵眷屬各項補助等12,971,468
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列 2,477,902千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]退除役官兵優惠儲蓄存款利息差額補助費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,109,078千元,較上年度增列 2,000,744千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]退眷眷屬實物代金 1,271,616千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度減列47,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]退眷生活補助費91,240千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      12,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]退眷子女教育補助費 1,743,800千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增列 217,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]退眷水電補助費 755,743千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列 324,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)單身退員三節加菜金 2,395千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)前臨教院支領贍養金軍官補助二成固定差額薪
  │  │  │  │              │              │              │              │    俸 700千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國軍單身退員宿舍管理聘僱臨時員工酬金16,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增59.7.1以後退伍軍職人員退伍金其他現
  │  │  │  │              │              │              │              │      金給與補償金,分三年發給,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │      一年經費18,000,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 上年度新增省營事業擔任顧問退職慰問金預
  │  │  │  │              │              │              │              │      算業已編竣,所列59,607千元,如數減列。
  │  │  │  │  7642019700  │              │              │              │
  │  │14│  │退除役官兵退休│        42,641│        33,345│         9,296│1.本年度預算數42,641千元,包括人事費13,018千
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  元,業務費28,581千元,維護費 100千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 942千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理退除業務聘用13人,約僱11人,合計24人
  │  │  │  │              │              │              │              │    酬金13,018千元,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,356千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 1,000千元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列業務費 972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列差旅費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     695千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)單身退員宿舍管理作業經費 6,845千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增列軍職人員退伍金其他現金給與補償金發放
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度領導士官退伍專技訓練經費預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 3,897千元,如數減列。
  │  │  │  │  6842019800  │              │              │              │
  │  │15│  │第一預備金    │        81,418│        81,418│             0│仍照上年度預算數編列。
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