86B44201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0042010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國軍退除役官兵│ 152,567,125│ 118,221,802│ 34,345,323│國軍退除役官兵輔導委員會本年度預算數 152,567 │ │ │ │輔導委員會 │ │ │ │,125千元,較上年度法定預算數 118,221,802千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增加34,345,323千元。 │ │ │ │ 6842010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 436,724│ 416,764│ 19,960│ │ │ │ │ 6842010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 410,478│ 390,518│ 19,960│1.本年度預算數 410,478千元,包括人事費 336,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,事務費34,150千元,業務費11,197千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費20,963千元,旅運費 6,258千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 332,711千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費13,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費73,091千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 5,225千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列非消耗品 3,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列會本部電梯鋼索汰換經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)續聘資訊管理電腦作業人員 6人酬金 3,519千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國會聯絡作業經費 437千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列會屬事業機構業務管理經費 720千元。 │ │ │ │ 6842010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 26,246│ 26,246│ 0│1.本年度預算數26,246千元,包括業務費 9,904千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費11,076千元,材料費 5,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)編印統計刊物經費 743千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)榮民資料檔資料蒐集、交換、校正、補充及更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新等經費 1,643千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦租金與維護等經費 9,024千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦技術訓練經費 1,326千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電腦耗材經費 1,643千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦公室自動化租購電腦套裝軟体經費 1,524千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)會屬47個單位電腦維護及耗材等經費10,343千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 6842010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │退除役官兵輔導│ 123,476│ 109,264│ 14,212│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 6842010201 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導工作 │ 123,476│ 109,264│ 14,212│1.本年度預算數 123,476千元,包括業務費 105,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,旅運費15,863千元,材料費 117千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 335千元,獎勵及濟助費 1,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)退除役官兵輔導與管理經費16,059千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列護送榮民就醫旅費 1,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)退除役官兵溝通與政令宣導經費71,694千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列發行榮光周刊經費 7,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民節活動經費 5,055千元,較上年度增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)榮民返鄉探親服務與輔導經費 4,134千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整香港欣安服務中心四人薪 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)榮民聯誼活動經費 8,182千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)滯留大陸前國軍人員及眷屬返台宣慰經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民之大陸親屬來台探病奔喪宣慰經費 1,380 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)榮民文教宣慰經費 4,442千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業費 4,312千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 配合衛生署全民健保建立榮民(眷)基本資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料作業費 3,186千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 安置就養榮民進入大陸地區定居工作經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,952千元,較上年度增列匯兌費 915千元。 │ │ │ │ 6842010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │退除役官兵就醫│ 3,393,406│ 2,317,467│ 1,075,939│ │ │ │ │ 6842010301 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民總醫院榮民│ 1,087,445│ -│ 1,087,445│1.本科目為配合全民健康保險之實施,84年度僅編 │ │ │ │醫療補助 │ │ │ │ 列84年 7月至11月共 5個月經費 2,889,963千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,惟因全民健康保險延至84年 3月 1日起實施, │ │ │ │ │ │ │ │ 致上項原列預算數不敷 2,087,445千元,除84年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度動支第二預備金 1,000,000千元支應外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度補列如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,087,445千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括台北榮民總醫院 636,658千元,台中榮民 │ │ │ │ │ │ │ │ 總醫院 236,346千元,高雄榮民總醫院 214,441 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6842010302 │ │ │ │ │ │ │ 2│各榮民醫院安置│ 2,241,398│ 2,252,904│ -11,506│1.本年度預算數 2,241,398千元,包括人事費 1,9 │ │ │ │照護榮民病患醫│ │ │ │ 62,129千元,事務費11,061千元,業務費 221,4 │ │ │ │療 │ │ │ │ 43千元,維護費18,676千元,旅運費16,137千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費10,500千元,特別費 1,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,864,187千元,較上年度淨增76 │ │ │ │ │ │ │ │ ,702千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列加班值勤費32,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇經費 108,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費73,034千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少73,033千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列事務費10,896千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費25,726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列維護費17,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列旅運費18,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民沐浴燃料費等經費 2,252千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列榮民死亡埋葬費25,740元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各榮民醫院照顧癱瘓榮民經費 105,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)醫療巡迴作業經費 2,365千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 2,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)環境保育作業費34,832千元,較上年度增列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民醫院康復(護理)之家榮患被服經費 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)各榮民醫院康復(護理)之家醫療藥品材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 150,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)增列安置精神病患伙食補助經費 3,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度各榮民醫院醫護人員參加公會年會費 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 2,098千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6842010303 │ │ │ │ │ │ │ 3│殘障復健醫療 │ 64,563│ 64,563│ 0│1.本年度預算數64,563千元,包括業務費94千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費26,906千元,補助及捐助37,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理殘障復健醫療作業經費94千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)殘障榮民復健材料經費26,906千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理榮民傷殘服務經費37,563千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 6642010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │榮民及眷屬保險│ 10,477,029│ 10,107,110│ 369,919│1.本科目上年度預算原列之「榮民疾病保險補助」 │ │ │ │補助 │ │ │ │ 、「榮眷疾病保險補助」與「榮民就醫部分負擔 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助」三個工作計畫,於檢討合併後,改列本業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務計畫科目項下。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,477,029千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)榮民疾病保險補助經費 5,139,444千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列59,829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)榮眷疾病保險補助經費 3,216,084千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列59,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民就醫部分負擔補助經費 1,632,028千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列有職榮民就醫部分負擔補助經費 489,473 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5142010500 │ │ │ │ │ │ 5│ │醫學臨床教學與│ 1,643,010│ 1,643,010│ 0│ │ │ │ │研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 5142010501 │ │ │ │ │ │ │ 1│台北榮民總醫院│ 849,764│ 849,764│ 0│本年度預算數 849,764千元,與上年度同,均屬補 │ │ │ │教學與研究 │ │ │ │助及捐助。 │ │ │ │ 5142010502 │ │ │ │ │ │ │ 2│台中榮民總醫院│ 487,468│ 487,468│ 0│本年度預算數 487,468千元,與上年度同,均屬補 │ │ │ │教學與研究 │ │ │ │助及捐助。 │ │ │ │ 5142010503 │ │ │ │ │ │ │ 3│高雄榮民總醫院│ 305,778│ 305,778│ 0│本年度預算數 305,778千元,與上年度同,均屬補 │ │ │ │教學與研究 │ │ │ │助及捐助。 │ │ │ │ 6842010600 │ │ │ │ │ │ 6│ │醫事人員訓練與│ 83,200│ 83,200│ 0│ │ │ │ │支援 │ │ │ │ │ │ │ │ 6842010601 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫事人員培訓 │ 34,016│ 34,016│ 0│1.本年度預算數34,016千元,包括業務費 4,985千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,委辦費29,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)退除役醫務人員輔導訓練經費 3,855千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各榮民醫院醫師技術輔導等經費 1,130千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)委託國防醫學院代訓學生經費29,031千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 6842010602 │ │ │ │ │ │ │ 2│支援群体醫療 │ 49,184│ 49,184│ 0│本年度預算數49,184千元,與上年度同,均屬補助 │ │ │ │ │ │ │ │及捐助,包括台北榮民總醫院20,592千元,台中榮 │ │ │ │ │ │ │ │民總醫院20,592千元,高雄榮民總醫院 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6842010700 │ │ │ │ │ │ 7│ │退除役官兵就學│ 24,149│ 10,914│ 13,235│ │ │ │ │ 6842010701 │ │ │ │ │ │ │ 1│就學獎助 │ 24,149│ 10,914│ 13,235│本年度預算數24,149千元,較上年度增列榮民就學 │ │ │ │ │ │ │ │補助經費13,235千元,均屬獎勵及濟助費。 │ │ │ │ 6842010800 │ │ │ │ │ │ 8│ │退除役官兵就養│ 23,301,079│ 17,697,814│ 5,603,265│ │ │ │ │ 6842010801 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民義士榮胞公│ 23,188,861│ 17,585,200│ 5,603,661│1.本科目上年度預算數17,650,212千元,配合科目 │ │ │ │費安養 │ │ │ │ 調整,移出87人之人事費65,012千元列入「榮民 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務與照顧」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,188,861千元,包括人事費22,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,771千元,事務費12,753千元,業務費 956,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,維護費18,348千元,旅運費25,063千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費46,371千元,特別費 1,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 987,164千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費82,542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 152,571千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列非消耗品 4,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民義士榮胞生活費等經費21,947,272千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 5,509,260千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]安養榮民義士榮胞預算員額 140,000人,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 2,490人,共減列零用金,主副 │ │ │ │ │ │ │ │ 食等經費 276,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列調整就養榮民義士榮胞 140,000人服裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 費每人每月 150元(由原 300元調整為 450 │ │ │ │ │ │ │ │ 元),全年12個月計 252,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列調整就養榮民義士榮胞 140,000人副食 │ │ │ │ │ │ │ │ 費每人每月 972元(由原 1,900元調整為 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,872元),全年12個月計 1,632,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列調整就養榮民義士榮胞 140,000人零用 │ │ │ │ │ │ │ │ 金每人每月 2,056元(由原 5,624元調整為 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,680元),全年13.5個月計 3,885,840千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列榮民沐浴、炊事燃料經費15,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安養榮民義士榮胞本年度預算員額 140,000人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,榮民義士榮胞居家照顧醫療材料費37,731千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各榮家照顧癱瘓榮民經費45,840千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 8,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理榮民訪問、文康活動、及服務照顧等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,283千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度花蓮榮家和平堂公共造產預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 588千元,如數減列。 │ │ │ │ 6842010802 │ │ │ │ │ │ │ 2│榮民自費安養 │ 112,218│ 112,614│ -396│1.本科目上年度預算數 166,888千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出79人之人事費54,274千元,列入「榮民 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務與照顧」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 112,218千元,包括人事費 104,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,事務費 2,197千元,維護費 2,681千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,486千元,特別費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 104,326千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 7,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,892千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,608千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 6,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列維護費 1,028千元。 │ │ │ │ 6742010900 │ │ │ │ │ │ 9│ │退除役官兵服務│ 775,830│ 675,563│ 100,267│ │ │ │ │救助與照顧 │ │ │ │ │ │ │ │ 6742010901 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民服務與照顧│ 725,591│ 625,324│ 100,267│1.本科目上年度預算數 506,038千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「榮民義士榮胞公費安養」科目移入87人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費65,012千元及「榮民自費安養」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入79人之人事費54,274千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 725,591千元,包括人事費 458,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,事務費12,815千元,業務費14,059千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,332千元,旅運費10,271千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助47,500千元,獎勵及濟助費 175,429千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,特別費 3,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 362,630千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費18,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費44,645千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 5,320千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度新購車輛油料及車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列非消耗品 3,897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)為加強服務散居榮民續僱辦事員酬金 8,057千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 788千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱辦事員 3人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助台灣省各縣市及台北市、高雄市、金門縣 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍人公墓維護費 6,800千元,較上年度增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)榮民急難救助經費72,720千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)清寒榮民子女就學補助經費82,709千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民互助小組長春節實施慰問及有關服務照顧 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員獎勵等經費20,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)配合榮民服務處組織功能調適案,聘請駐區聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 絡員 410人交通補助費每人每月10,000元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 55,350千元及聘請總聯絡員,義務聯絡員各 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 10人交通補助費每人每月 3,000元,計31,980 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計87,330千元,較上年度增列55,108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)補助地方政府整建軍人公墓經費40,700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列19,610千元。 │ │ │ │ 6742010902 │ │ │ │ │ │ │ 2│遺眷照顧 │ 50,239│ 50,239│ 0│1.本年度預算數50,239千元,均屬獎勵及濟助費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)榮民遺孤及殘障子女養護費 1,603千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 4,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貧寒榮民遺眷個案照顧及三節慰問經費48,636 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加11,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度慈母育幼院收養遺孤,所需生活費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費,預算業已編竣,所列 6,900千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3942011000 │ │ │ │ │ │10│ │海外榮民與友好│ 14,802│ 14,802│ 0│1.本年度預算數14,802千元,包括業務費13,285千 │ │ │ │國家退伍軍人組│ │ │ │ 元,旅運費 1,517千元。 │ │ │ │織聯繫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外榮民聯繫經費 6,871千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外賓接待經費 6,414千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)應邀出席國際會議經費 1,517千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 7142018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業循環基金│ 387,306│ 123,142│ 264,164│ │ │ │ │ 6842018101 │ │ │ │ │ │ │ 1│國軍退除役官兵│ 387,306│ 123,142│ 264,164│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │安置基金 │ │ │ │1.本會所屬榮民氣體廠、榮民製藥廠、楠梓工廠、 │ │ │ │ │ │ │ │ 塑膠工廠、食品工廠、岡山工廠等六事業單位移 │ │ │ │ │ │ │ │ 轉民營,土地按公告現值調增資本公積,撥充基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 387,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度花蓮縣吉安鄉廣榮段20地號國有土地處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 得款撥充基金預算業已編竣,所列 123,140千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 6842019000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備│ 1,134,511│ 1,322,196│ -187,685│ │ │ │ │ 6842019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 520,389│ 555,677│ -35,288│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各榮民醫院配合籌建醫療網第二期計畫本年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數 406,346千元,較上年度淨增14,686千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建灣橋榮民醫院醫護及單身宿舍四層一棟工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程計 1,048平方公尺,按每平方公尺16,500元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費17,292千元連同設計監造費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,工程管理費 334千元,合共18,714千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分二年辦理,除上年度已編列10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第二年經費 8,714千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)興建灣橋榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,373平方公尺,按每平方公尺16,500元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費22,655千元,連同設計監造費 1,409千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 415千元,合共24,479千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分二年辦理,除上年度已編列17,000千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第二年經費 7,479千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 9,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建玉里榮民醫院職能治療中心及員工餐廳、 │ │ │ │ │ │ │ │ 廚房二層一棟工程計 2,200平方公尺,按每平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺15,600元,核列建築費34,320千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同調理廚具設備費 7,000千元,設計監造費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,258千元,工程管理費 613千元,合共44,191 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分二年辦理,除上年度已編列30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第二年經費14,191千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少15,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)興建蘇澳榮民醫院職務宿舍地上四層地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ 一棟工程計 3,400平方公尺,按每平方公尺18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700元,核列建築費63,580千元,連同設計監 │ │ │ │ │ │ │ │ 造費 3,479千元,工程管理費 836千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 67,895千元,分二年辦理,除上年度已編列20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,754千元外,本年度編列第二年經費47,141千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加26,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建埔里榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,850平方公尺,按每平方公尺16,500元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費47,025千元,連同設計監造費 2,651千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 670千元,合共50,346千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分二年辦理,除上年度已編列20,346千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第二年經費30,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 9,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建埔里榮民醫院醫護及單身宿舍四層一棟, │ │ │ │ │ │ │ │ 先行建築二層工程計 1,000平方公尺,按每平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺16,500元,核列建築費16,500千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同設計監造費 1,040千元,工程管理費 323千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計17,836千元,分二年辦理,除上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列12,000千元外,本年度編列第二年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,836千元,較上年度減少 6,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)興建永康榮民醫院病房大樓B棟四層一棟工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 8,308平方公尺,係屬特殊建築,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺22,386元,核列建築費 185,983千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同設計監造費11,529千元,工程管理費 1,802 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 199,314千元,分二年辦理,除上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列59,200千元外,本年度編列第二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 140,114千元,較上年度增加80,914千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)興建永康榮民醫院醫護人員宿舍四層一棟工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 2,307平方公尺,按每平方公尺16,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費38,066千元,連同設計監造費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,工程管理費 581千元,合共40,850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分二年辦理,除上年度已編列21,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第二年經費19,330千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)興建永康榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,407平方公尺,按每平方公尺16,500元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費39,716千元,連同設計監造費 2,286千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 597千元,合共42,599千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分二年辦理,除上年度已編列20,000千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第二年經費22,599千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 興建鳳林榮民醫院職務宿舍地上四層、地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層一棟工程計 3,272平方公尺,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺18,700元,核列建築費61,186千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同設計監造費 3,359千元,工程管理費 812 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共65,357千元,分二年辦理,除上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列10,000千元外,本年度編列第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費55,357千元,較上年度增加45,357千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 興建竹東榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,414平方公尺,按每平方公尺16,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費39,831千元,連同設計監造費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,292千元,工程管理費 598千元,合共42,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,分二年辦理,除上年度已編列20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元外,本年度編列第二年經費22,721千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 2,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 興建竹東榮民醫院員工宿舍四層一棟工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,300平方公尺,按每平方公尺16,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費37,950千元,連同設計監造費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,198千元,工程管理費 580千元,合共40,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,分二年辦理,除上年度已編列20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元外,本年度編列第二年經費20,728千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 興建嘉義榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,850平方公尺,按每平方公尺16,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費30,525千元,連同設計監造費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,826千元,工程管理費 505千元,合共32,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,分二年辦理,除上年度已編列20,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元外,本年度編列第二年經費12,136千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 8,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 上年度興建各榮民醫院等工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 110,120千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增建台北榮家癱瘓榮舍單層九棟、文康活動中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 及復健中心工程計10,315平方公尺,按每平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺15,600元,核列建築費 160,914千元,空調設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備工程14,420千元,設計監造費14,060千元,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 1,649千元,合共 191,043千元,分二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,本年度編列第一年經費 114,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建花蓮自費安養中心榮舍工程預算,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合工程進度,本年度暫緩編列,所列84,770千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度興建八德自費安養中心榮舍、金門縣榮民 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務處及遷建花蓮榮家和平堂工程預算業已編峻 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列79,247千元,如數減列。 │ │ │ │ 6842019009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 478,414│ 544,072│ -65,658│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各榮民醫院配合籌建醫療網第二期計畫本年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數 330,408千元,較上年度淨減13,064千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)灣橋榮民醫院原有三棟病房改為精神病房工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費37,776千元,連同空調設備費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,333千元,固定設備費 4,100千元,設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,909千元,工程管理費 732千元,合共56 │ │ │ │ │ │ │ │ ,850千元,分二年辦理,除上年度已編列27,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元外,本年度編列第二年經費29,850千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 2,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整建玉里榮民醫院精神病房康復之家二層一棟 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程計 4,550平方公尺,按每平方公尺15,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,核列建築費70,980千元,連同空調設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,890千元,設計監造費 5,053千元,工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 910千元,合共90,833千元,分二年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除上年度已編列20,534千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第二年經費70,299千元,較上年度增加49,765 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)整建玉里榮民醫院水電外管線,深水井及淨水 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理等工程經費55,000千元,分二年辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度已編列20,000千元外,本年度編列第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費35,000千元,較上年度增加15,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整建玉里榮民醫院道路、排水溝及停車場等工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費28,000千元,分二年辦理,除上年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列10,000千元外,本年度編列第二年經費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)整建玉里榮民醫院長良分院水電外管線工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)龍泉榮民醫院原有B棟二、三樓病房整修改作 │ │ │ │ │ │ │ │ 精神病房並加建單層精神病房工程,核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費34,276千元,連同空調設備費 1,087千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費 2,539千元,工程管理費 554千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共38,456千元,分二年辦理,除上年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列18,000千元外,本年度編列第二年經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,456千元,較上年度增加 2,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)整建鳳林榮民醫院精神病房三層一棟工程計 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,990平方公尺,按每平方公尺15,600元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費31,044千元,另原病房改建作精神病房 │ │ │ │ │ │ │ │ 一棟工程計 1,926平方公尺,核列建築費18,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,連同工程管理費 647千元,合共50,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,分二年辦理,除上年度已編列20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列第二年經費30,196千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加10,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)整建鳳林榮民醫院水電外管線地下化,水塔及 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨水處理場工程及設備經費30,000千元,分二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除上年度已編列20,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第二年經費10,000千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)整建鳳林榮民醫院台東分院道路、停車場等工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費11,360千元,分二年辦理,除上年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 3,500千元外,本年度編列第二年經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,860千元,較上年度增加 4,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 改建員山榮民醫院精神病房工程,由原榮光 │ │ │ │ │ │ │ │ 樓一樓、地下室及榮欣樓整棟整建 360床, │ │ │ │ │ │ │ │ 共 7,327平方公尺,按每平方公尺 9,785元 │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費71,695千元,連同設計監造費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,960千元,工程管理費 917千元,合共77,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,分二年辦理,除上年度已編列19,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元外,本年度編列第二年經費57,707千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加37,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 整建埔里榮民醫院精神病房工程,由原第十 │ │ │ │ │ │ │ │ 、十一病房改建,可容納60至90床,共 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50平方公尺,按每平方公尺15,600元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費27,300千元連同空調設備費 4,550千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設計監造費 2,026千元,工程管理費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,合共34,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 上年度整建各榮民醫院設施工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 峻,所列 184,573千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建台北榮家污廢水工程16,666千元,水電外管 │ │ │ │ │ │ │ │ 及緊急發電設施工程23,446千元,土方、道路、 │ │ │ │ │ │ │ │ 排水溝、護坡工程67,239千元,環境美化工程 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,799千元,廚房、庫房、管理及服務中心工程29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,796千元,涼亭四座工程 900千元,合共 140,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.整建太平榮家屋頂防熱工程經費 6,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建桃園榮家太陽能熱水工程經費20,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建各榮民服務處殘障設施工程經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │6.改善會本部榮光大樓緊急排煙設施工程經費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度花蓮自費安養中心設施工程預算,配合工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程進度,本年度暫緩編列,所列 134,588千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度八德、彰化自費安養中心設施預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 峻,所列66,012千元,如數減列。 │ │ │ │ 6842019010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 7,121│ 7,829│ -708│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.租賃公文光碟檢索系統15,357千元,分三年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第一年經費 5,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各榮民服務處區域網路擴充計畫 6,006千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理,本年度編列第一年經費 2,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度租賃電腦主機及週邊設備,預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 7,829千元,如數減列。 │ │ │ │ 6842019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 30,103│ 4,100│ 26,003│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換板橋、桃園榮家中型客貨車各乙輛,購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換板橋、新竹、彰化、白河、花蓮、台北榮家 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務轎車各乙輛購置費 3,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換佳里、雲林、白河、台南、屏東、太平、花 │ │ │ │ │ │ │ │ 蓮榮家救護車各乙輛購置費 5,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換雲林、佳里榮家小貨車各乙輛購置費 1,148 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換彰化、台南榮家大貨車各乙輛購置費 3,144 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.汰換花蓮榮家小自客貨車乙輛購置費 481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.汰換宜蘭、台北、桃園、新竹、苗栗、雲林、嘉 │ │ │ │ │ │ │ │ 義、台中、南投、彰化、台南、高雄、屏東、台 │ │ │ │ │ │ │ │ 東、花蓮、澎湖、金門縣、基隆、台中、台南、 │ │ │ │ │ │ │ │ 高雄市榮民服務處旅行車各乙輛購置費 9,660千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.汰換台北市榮民服務處公務轎車乙輛購置費 603 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.汰換玉里榮院旅行車乙輛購置費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 汰換桃園榮院救護車乙輛購置費 808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 汰換台南自費安養中心中型客貨車乙輛購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12. 汰換花蓮自費安養中心小自客貨車乙輛購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13. 汰換花蓮自費安養中心公務轎車乙輛購置費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14. 汰換會本部旅行車乙輛購置費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │15. 上年度汰換各榮家及榮民服務處各型車輛等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 4,100千元,如數減列。 │ │ │ │ 6842019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 98,484│ 210,518│ -112,034│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各榮民醫院配合籌建醫療網第二期計畫,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數79,534千元,較上年度淨減 108,259千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置灣橋榮民醫院醫療儀器設備費 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費 3,675千元,合共11,675千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置玉里榮民醫院醫療儀器設備費 8,714千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費 9,610千元,合共18,324千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置蘇澳榮民醫院醫療儀器設備費 7,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費 2,849千元,合共 9,849千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置龍泉榮民醫院醫療儀器設備費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費 689千元,合共 2,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置永康榮民醫院醫療儀器設備費 2,077千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費 2,000千元,合共 4,077千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購置鳳林榮民醫院醫療儀器設備費15,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費 4,291千元,合共19,291千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)購置竹東榮民醫院一般設備費 2,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)購置嘉義榮民醫院醫療儀器設備費 6,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費 162千元,合共 6,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)購置員山榮民醫院醫療儀器設備費 2,340千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費 2,520千元,合共 4,860千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度購置各榮民醫院醫療儀器及一般設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編峻,所列 187,793千元,如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置台北榮家固定設備傢俱等經費12,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會本部檔案室空調設備 3,500千元,除濕設備 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,自動火警消防系統 2,600千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度花蓮自費安養中心購置各項設備預算,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合工程進度,本年度暫緩編列,所列22,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度八德自費安養中心購置一般設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編峻,所列 725千元,如數減列。 │ │ │ │ 7542019600 │ │ │ │ │ │13│ │退除役官兵退休│ 110,648,544│ 83,585,793│ 27,062,751│1.本年度預算數 110,648,544千元,均屬人事費。 │ │ │ │給付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)官兵一次退除役 7,009,217千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 255,065千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]現役軍官支領一次退伍金 3,396,111千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 112,231千元(包括增加退除 │ │ │ │ │ │ │ │ 人數53人經費32,228千元,及伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費80,003千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]現役士官支領一次退伍金 2,089,093千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列調整待遇經費87,239千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]軍官支領退休俸後改支一次退伍金 354,370 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 490,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]士官支領退休俸後改支一次退伍金 136,438 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列調整待遇經費 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]軍官支領生補費後改支一次退伍金 152,592 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 100,528千元(包括增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加改支一次退伍金90人經費98,095千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費 2,433千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]軍官脫離就業後改支一次退伍金 398,139千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列59,607千元(包括增加改 │ │ │ │ │ │ │ │ 支一次退伍金42人經費42,767千元,及伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費16,840千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]士官脫離就業後改支一次退伍金63,207千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列調整待遇經費 3,042千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]士官安置就養支領一次退伍金 361,019千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 356,704千元(包括增加支 │ │ │ │ │ │ │ │ 領一次退伍金 395人經費 356,506千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費 198千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]軍官曾服士兵役年資補助及勳獎章、榮譽獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金53,248千元,較上年度增加勳獎章標準調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整19,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 士官勳獎章獎金及榮譽獎金 5,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列士官勳獎章獎金及榮譽獎金 │ │ │ │ │ │ │ │ 99人經費 990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大陸已退來台軍官半俸 190,476千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費 9,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休及贍養官兵薪給69,997,588千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 6,362,286千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列支領退休及贍養官兵 1,136人經費 272 │ │ │ │ │ │ │ │ ,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]陸海空軍軍官、士官服役條例修正通過後, │ │ │ │ │ │ │ │ 依規定標準所需增加經費 1,971,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 4,117,766千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)退休及贍養金官兵主副食實物代金 2,439,900 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列12,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)退休及贍養金官兵眷屬各項補助等12,971,468 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 2,477,902千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]退除役官兵優惠儲蓄存款利息差額補助費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,109,078千元,較上年度增列 2,000,744千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]退眷眷屬實物代金 1,271,616千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列47,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]退眷生活補助費91,240千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]退眷子女教育補助費 1,743,800千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 217,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]退眷水電補助費 755,743千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 324,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)單身退員三節加菜金 2,395千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)前臨教院支領贍養金軍官補助二成固定差額薪 │ │ │ │ │ │ │ │ 俸 700千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國軍單身退員宿舍管理聘僱臨時員工酬金16,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增59.7.1以後退伍軍職人員退伍金其他現 │ │ │ │ │ │ │ │ 金給與補償金,分三年發給,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一年經費18,000,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 上年度新增省營事業擔任顧問退職慰問金預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列59,607千元,如數減列。 │ │ │ │ 7642019700 │ │ │ │ │ │14│ │退除役官兵退休│ 42,641│ 33,345│ 9,296│1.本年度預算數42,641千元,包括人事費13,018千 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 元,業務費28,581千元,維護費 100千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理退除業務聘用13人,約僱11人,合計24人 │ │ │ │ │ │ │ │ 酬金13,018千元,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,356千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,000千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列業務費 972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列差旅費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 695千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)單身退員宿舍管理作業經費 6,845千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列軍職人員退伍金其他現金給與補償金發放 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度領導士官退伍專技訓練經費預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 3,897千元,如數減列。 │ │ │ │ 6842019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 81,418│ 81,418│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |