86B44510.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0045100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │科學工業園區管│ 1,271,046│ 1,039,651│ 231,395│科學工業園區管理局本年度預算數 1,271,046千元 │ │ │ │理局 │ │ │ │,較上年度法定預算數 1,039,651千元,增加 231 │ │ │ │ │ │ │ │,395千元。 │ │ │ │ 5245100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 66,361│ 65,408│ 953│ │ │ │ │ 5245100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 66,361│ 65,408│ 953│1.本年度預算數66,361千元,包括人事費50,957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,316千元,維護費 3,057千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,761千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,957千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,404千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,464千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人、約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 2人之人事費 806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減少職員 5人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,辦公器具養護費 5千元,合共70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費92千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列辦公用品消耗 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ 5245101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │園區業務推展 │ 478,770│ 600,574│ -121,804│ │ │ │ │ 5245101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合企劃 │ 309,685│ 432,903│ -123,218│1.本年度預算數 309,685千元,包括人事費18,877 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費20,365千元,旅運費 725千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 269,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,812千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理企劃作業經費 2,175千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 880千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人之人事費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察旅運費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列業務革新方案研究經費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)創新技術研發獎助94,675千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助經費 5,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人才培訓費18,200千元,較上年度增列訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高科技關鍵性零組件產品研發補助 180,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列補助經費 119,177千元。 │ │ │ │ 5245101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│投資推廣 │ 37,013│ 34,589│ 2,424│1.本年度預算數37,013千元,包括人事費21,236千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,626千元,維護費 286千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 715千元,材料費10千元,設備及投資 140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,261千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務推廣費12,650千元,較上年度淨減 817千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人之人事費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列設備購置經費 275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列展示中心軟體經費 976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資服務費 3,032千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外貿服務費 1,070千元,較上年度增加 304千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列業務推動經費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務用辦公設備購置經費 140千元。 │ │ │ │ 5245101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│社會行政 │ 18,852│ 17,134│ 1,718│1.本年度預算數18,852千元,包括人事費13,883千 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 4,387千元,維護費19千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 263千元,補助及捐助 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,873千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合業務費 2,191千元,較上年度增列業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工檢查費 640千元,較上年度增列業務費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工福利費 2,148千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5245101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商行政 │ 18,217│ 18,351│ -134│1.本年度預算數18,217千元,包括人事費15,751千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,065千元,維護費 327千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,751千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商服務費 465千元,較上年度淨減 1,499千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合約聘人員改為職員,減列約聘 2人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全防護費 1,599千元,較上年度減列設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置經費 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財務與稅務管理 402千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5245101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│園區設施管理 │ 32,815│ 30,606│ 2,209│1.本年度預算數32,815千元,包括人事費16,406千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,276千元,維護費 8,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 353千元,委辦費 1,750千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,406千元,較上年度增加 2,084 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合約聘人員改為職員,增列職員 1人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公共設施管理費13,800千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工程事務管理費 859千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理園區環境污染監測分析 1,750千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列委辦經費 123千元。 │ │ │ │ 5245101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│資訊業務推展與│ 34,802│ 39,917│ -5,115│1.本年度預算數34,802千元,包括人事費14,302千 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 元,業務費 8,323千元,維護費 6,827千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費96千元,設備及投資 5,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,302千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)園區資訊化業務規劃發展19,814千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列設備購置經費 6,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦專業人員訓練費 686千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5245101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│地政及規劃 │ 27,386│ 27,074│ 312│1.本年度預算數27,386千元,包括人事費15,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,689千元,維護費43千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 206千元,材料費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,398千元,較上年度增加 1,604 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合約聘人員改為職員,增列職員 2人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財產登記與管理 1,232千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費 1,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地使用規劃及細部規劃10,300千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列規劃經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)園區建築管理費 456千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5145101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國立科學園區實│ 253,319│ 239,316│ 14,003│ │ │ │ │驗高中 │ │ │ │ │ │ │ │ 5145101101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 38,369│ 36,846│ 1,523│1.本年度預算數38,369千元,包括人事費24,637千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,007千元,維護費 4,413千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,180千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,637千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,732千元,其中 956千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以場地設備費收入支應,較上年度淨增 350 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合教師員額編制調整減少教師 3人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費23千元,辦公器具養護費 3千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合國小部自然減班四班減少教師 8人,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列統籌事務費60千元,辦公器具養護費 8千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合國小部增設資源班四班增加教師 8人, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列統籌事務費60千元,辦公器具養護費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合國小部增設資源班增列水電費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列學生宿舍水電燃料費 335千元。 │ │ │ │ 5145101102 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學訓輔業務 │ 195,452│ 185,428│ 10,024│1.本年度預算數 195,452千元,包括人事費 170,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,業務費13,453千元,維護費 975千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 851千元,材料費 2,018千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 8,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 170,105千元,較上年度淨增 7,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合教師員額編制調整減列教師 3人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,964千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合國小部自然減班四班減列教師 8人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 3,636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 8,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合國小部增設資源班四班增列教師 8人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列聯課活動及教師進修講師鐘點費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列人事費不敷數 1,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費25,347千元,按現有高中 │ │ │ │ │ │ │ │ 部12班,國中部16班,國小部48班,幼稚園部 │ │ │ │ │ │ │ │ 6班,雙語部20班編列,較上年度增加 2,423 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減免國中、小學教科書籍費等政策增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 教科書籍費及國中小學生尿液檢查等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列校園安全警衛經費 1,800千元。 │ │ │ │ 5145101103 │ │ │ │ │ │ │ 3│學生公費及獎助│ 720│ 720│ 0│本年度預算數 720千元,全數為獎勵及濟助費,係 │ │ │ │學金 │ │ │ │獎勵本校優秀國中生直升本校高中部獎學金,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ 5145101104 │ │ │ │ │ │ │ 4│教學建築及設備│ 18,778│ 16,322│ 2,456│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度法定預算數係配合科目調整,由「其他建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築」科目移入校園整建經費 8,772千元,「資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備」科目移入資訊設備購置費 2,800千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他設備」科目移入教學設備購置費 4,750千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理校園及廚房整修改善工程12,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理行政及教學電腦化設備 1,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰換及新購各項辦公及教學設備 4,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理校園整建工程、電腦、教學及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置等預算業已編竣,所列16,322千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5245101300 │ │ │ │ │ │ 4│ │新設科學園區規│ 60,300│ 11,085│ 49,215│ │ │ │ │劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245101301 │ │ │ │ │ │ │ 1│新設科學園區規│ 60,300│ 11,085│ 49,215│1.本年度預算數60,300千元,包括業務費60,000千 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 元,旅運費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理台南科學園區規劃58,345千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加規劃經費47,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增台南科學園區開辦經費 1,955千元。 │ │ │ │ 5245108100 │ │ │ │ │ │ 5│ │非營業循環基金│ 300,000│ 110,000│ 190,000│ │ │ │ │ 5245108120 │ │ │ │ │ │ │ 1│科學工業園區管│ 300,000│ 110,000│ 190,000│本年度預算數 300,000千元,全數為設備及投資, │ │ │ │理局作業基金 │ │ │ │係國庫現金增資園區作業基金,較上年度增加 190 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ 5245109000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 110,444│ 11,416│ 99,028│ │ │ │ │ 5245109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 94,280│ -│ 94,280│興建園區展示中心大樓,地上五層,地下二層,計 │ │ │ │ │ │ │ │11,187平方公尺,按每平方公尺18,500千元,編列 │ │ │ │ │ │ │ │建築費(含電梯) 206,959千元,連同空調設備19 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元、展示設備及設計監造管理費等 107,097 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共 333,056千元,除83、84年度已編列 1 │ │ │ │ │ │ │ │94,200千元外,本年度編列第三期工程款94,280千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5245109009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 6,200│ 7,220│ -1,020│1.本科目上年度預算數15,992千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出實驗中學校園整建經費 8,772千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學建築及設備」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)寶山路防風水土保持及園區道路安全指示系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)園區三期監測井工程經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度辦理警衛崗亭改建工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 7,220千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 5,764│ 566│ 5,198│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車2輛經費 1,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置行動電話6具經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.寶山路拓寬總經費 130,000千元,除81、82、83 │ │ │ │ │ │ │ │ 、84年度已編列 112,000千元外,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 五期工程費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理汰換公務車預算業已編竣,所列 566 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 4,200│ 3,630│ 570│1.本科目上年度預算數 8,380千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出實驗中學教學設備經費 4,750千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學建築及設備」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)空調改善及汰換辦公設備及台南園區開辦用設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度辦理冷氣空調改善及檔案架增設等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 3,630千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |