86B44801.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0048010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │原子能委員會  │       375,741│       611,489│      -235,748│原子能委員會本年度預算數 375,741千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 611,489千元,減少 235,748千元。
  │  │  │  │  5248010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        71,901│        65,775│         6,126│
  │  │  │  │  5248010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        68,842│        62,255│         6,587│1.本科目上年度預算數65,928千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出 3,673千元列入「原子能科學發展」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數68,842千元,包括人事費54,804千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,974千元,維護費 4,460千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 924千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,304千元,較上年度淨增 2,986
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 1,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,538千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,601千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費26千元,辦公器具養護費 2千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列辦公大樓清潔費、非消耗品及員工
  │  │  │  │              │              │              │              │      上下班車票費等 2,999千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列稅金等 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列價購輻射屋修繕費及管理費等 273
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費70千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  5248010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,059│         3,520│          -461│1.本年度預算數 3,059千元,包括人事費20千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 969千元,維護費 2,050千元,旅運費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊行政工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度依撙節原則減列業務費,旅運費等 461千元。
  │  │  │  │  5248011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │原子能管理發展│       292,601│       313,078│       -20,477│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  5248011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│原子能科學發展│        93,450│       108,478│       -15,028│1.本科目上年度預算數 103,598千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」等科目移入 4,880千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數93,450千元,包括人事費45,711千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費37,586千元,維護費 232千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,122千元,設備及投資 109千元,委辦費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,501千元,較上年度增加 5,421
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列駐外人員經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 1,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)原子能業務規劃 1,335千元,較上年度減少 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,165千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列律師顧問費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列兩岸交流事務工作費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列旅運費等 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列國家建設研究會研究分組活動配合款 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原子能業務管制考核 1,246千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少管考報告、業務報告印刷費用等 1,124千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理國際核能合作業務 6,200千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 2,187千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列駐外人員經費等 1,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列舉辦中美、中日核能會議經費等 847千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理核子保防業務16,752千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,088千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理第二類涉及核能工業兩用貨品之產
  │  │  │  │              │              │              │              │      業調查、評估及說明會經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國內核物料保防資料電腦化及核能工業
  │  │  │  │              │              │              │              │      技轉可行性分析等合作研究計畫經費 900千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列高科技第一類涉及核子物料及核設施管
  │  │  │  │              │              │              │              │      制清單之產業調查、評估及說明等 338千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列邀請國外核物料保防專家訪華費等 650
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列國際原子能總署保防視察費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理原子能訓練及溝通工作 9,985千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少員工專業教育訓練費及多媒體簡介等
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)編印發行原子能書刊資料12,337千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少核能天地編印費等 3,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)核子事故緊急應變業務之督導管制 1,094千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少緊急應變計畫之稽查管制作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 2,486千元。
  │  │  │  │  5248011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│游離輻射安全防│        95,656│        95,165│           491│1.本科目上年度預算數96,991千元,配合科目調整
  │  │  │  │護            │              │              │              │  ,移出 1,826千元經費至「原子能科學發展」等
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數95,656千元,包括人事費30,766千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費20,891千元,維護費 459千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,630千元,委辦費 9,140千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   370千元,補助及捐助 900千元,獎勵及濟助費
  │  │  │  │              │              │              │              │  28,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,865千元,較上年增加 2,391千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行核設施游離輻射防護之檢查與管制作業10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,141千元,較上年度淨增 2,076千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金等 554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列設備及投資 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列輻射工作人員劑量資料庫中心運作費等
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理「1997輻射劑量暨安全國際會議」
  │  │  │  │              │              │              │              │      補助及捐助 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行醫用游離輻射防護之稽查與管制作業 7,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    98千元,較上年度淨減 225千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列管制作業費等 2,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委辦費 2,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行非醫用游離輻射防護之稽查與管制作業 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,422千元,較上年度淨減 2,632千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人員訓練費及出席學術研討會等 2,782
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列設備及投資 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行核設施環境管制作業 5,290千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 632千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金等73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列管制作業費等 759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列國外旅費等 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增執行各項游離輻射安全評估及防護之督導
  │  │  │  │              │              │              │              │    與管制作業 2,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)核設施健康效應調查 2,140千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)輻射鋼筋處理專案計畫36,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增10,280千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列委辦費10,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輻射鋼筋安全防護宣導經費 1,700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列輻射鋼筋處理專案計畫獎勵及濟助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      19,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度臺灣北部、南部核能電廠、核四廠附近
  │  │  │  │              │              │              │              │    海域之生態調查及研究、蘭嶼貯存場附近海域
  │  │  │  │              │              │              │              │    環境調查預算業巳編列完竣,所列12,287千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │  5248011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│核設施安全管制│        69,679│        75,466│        -5,787│1.本科目上年度預算數77,511千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出 2,045千元經費至「原子能技術應用」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數69,679千元,包括人事費43,238千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,737千元,維護費 400千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,754千元,補助及捐助50千元,委辦費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,010千元,較上年度增加 3,315
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 1,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行核設施運轉安全之例行管制作業 9,142千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 1,131千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專題研究計畫等 1,410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委辦費等 2,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)核反應器安全度評估應用管制作業 1,340千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少技術服務費等50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行核能電廠大修作業之例行管制作業 3,980
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,203千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技術服務費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國外旅費等 503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理核能安全管制專案業務 3,587千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 5,462千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外律師費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列專題研究費等 2,962千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)執行核設施異常事件立即處理及管制作業 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,較上年度淨減 1,547千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委辦費等 2,527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列核能管制研討作業費等 980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)執行核設施安全分析審查作業 3,050千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加國外律師費顧問費等 2,447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理核能安全管制法規業務 1,480千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少技術服務費等 2,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理核能四廠興建安全管制業務 3,068千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少技術服務費等 2,346千元。
  │  │  │  │  5248011023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│原子能技術應用│        33,816│        33,969│          -153│1.本科目上年度預算數31,305千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「核設施安全管制」科目等移入 2,664千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,816千元,包括人事費23,725千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,701千元,維護費60千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,255千元,設備及投資75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,070千元,較上年度增加 1,745
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核能技術規劃、評審及成果研討 4,080千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列國際核能安全相關研究計畫等 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理核能技術規範之研訂 2,910千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少專題研究補助費等 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行核能電廠運轉數據之分析及診斷評估作業
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,254千元,較上年度減少技術服務費等 192
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行核能電廠異常事件之調查及評估作業 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    26千元,較上年度減少專題研究計畫等 692千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輻射應用技術之規劃評估作業 2,076千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少應用技術整體規劃費等 824千元。
  │  │  │  │  5248019000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        10,048│       231,445│      -221,397│
  │  │  │  │  5248019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         4,000│       227,630│      -223,630│1.價購輻射屋一戶經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度價購輻射鋼筋污染建物預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 227,630千元如數減列。
  │  │  │  │  5248019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         1,106│         1,455│          -349│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及相關電腦設備購置費 1,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置資訊設備預算業已編列完竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,455千元,如數減列。
  │  │  │  │  5248019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         1,346│         1,188│           158│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 2輛經費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.機車一輛40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.通訊設施 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置公務轎車等預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,188千元如數減列。
  │  │  │  │  5248019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,596│         1,172│         2,424│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,680千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.辦公設備購置費 1,916千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置接待室設備等預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 1,172千元如數減列。
  │  │  │  │  5248019800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,191│         1,191│             0│仍照上年度預算數編列。
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