86B44820.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0048200000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │放射性物料管理│        79,816│        92,895│       -13,079│1.放射性物料管理局組織條例修正業經立法院第二
  │  │  │  │局            │              │              │              │  屆第六會期第二十次會議審查通過,並奉總統85
  │  │  │  │              │              │              │              │  年1月W日華總字第8500020870號令公布施行。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數79,816千元,較上年度放射性待處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理物料管理處法定預算數92,895千元,減少13,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元。
  │  │  │  │  7248200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        17,828│        17,477│           351│
  │  │  │  │  7248200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        16,516│        15,353│         1,163│1.本科目上年度預算數14,501千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「放射性物料管理作業」科目移入職員一人
  │  │  │  │              │              │              │              │  之人事費 852千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,516千元,包括人事費12,771千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,675千元,維護費 1,065千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 897千元,特別費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,771千元,較上年度增加 1,156
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工一人之人事費 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 744千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,745千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 7千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員一人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準核實增列車輛油料費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  7248200102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,312│         2,124│          -812│1.本年度預算數 1,312千元,包括業務費 250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 1,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │  撙節原則減列業務費 545千元及維護費 267千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共減列 812千元。
  │  │  │  │  7248201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │放射性物料管理│        59,191│        73,471│       -14,280│
  │  │  │  │  7248201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│放射性物料管理│        24,516│        31,297│        -6,781│1.本科目上年度預算數41,340千元,配合科目調整
  │  │  │  │作業          │              │              │              │  ,移出職員五人之人事費 4,088千元,執行用過
  │  │  │  │              │              │              │              │  核燃料中期貯存安全管制計畫經費 5,955千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共10,043千元,列入「核原料及核燃料安全管
  │  │  │  │              │              │              │              │  制」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,516千元,包括人事費10,470千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,572千元,維護費 376千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 699千元,補助及捐助50千元,委辦費 1,349
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,470千元,較上年度增加 188千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行放射性廢料管理之規劃與研考經費 3,114
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列業務費等 447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立低放射性廢料最終處置安全審查技術經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,458千元,較上年度增列業務費等 792千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研訂放射性廢料管制規範經費 1,234千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費等 1,457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行放射性廢料安全管制之宣導經費 6,240千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度執行放射性廢料核種遷移驗証與審查預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編列完竣,所列 6,960千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  7248201022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│放射性廢料營運│        20,078│        29,605│        -9,527│1.本科目上年度預算數32,983千元,配合科目調整
  │  │  │  │安全管制      │              │              │              │  ,移出職員一人之人事費 852千元,列入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目,另移出職員三人及技工一人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,526千元,列入「核原料及核燃料安全管制
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,078千元,包括人事費11,650千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,876千元,維護費 480千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,647千元,委辦費 1,425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,650千元,較上年度淨減 499千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員一人之人事費 588
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列人事費 522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行放射性廢料處理設施之管制經費 2,880千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費等 296千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行放射性廢料運輸之管制經費 1,060千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費等 1,510千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行放射性廢料貯存設施之管制經費 2,333千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費等 1,387
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行放射性廢料最終處置之管制經費 2,155千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費等 3,267
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度執行廢射源、可忽略微量放射性廢料及
  │  │  │  │              │              │              │              │    除役廢料之管制預算業已編列完竣,所列 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    68千元,如數減列。
  │  │  │  │  7248201023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│核原料及核燃料│        14,597│        12,569│         2,028│1.本科目為新增加工作計畫科目,上年度預算數由
  │  │  │  │安全管制      │              │              │              │  「放射性物料管理作業」科目移入10,043千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │  「放射性廢料營運安全管制」科目移入 2,526千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,597千元,包括人事費 7,654千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,123千元,旅運費 820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,654千元,較上年度增加 1,040
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行用過核燃料中期貯存安全管制經費 3,885
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費等 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增執行小產源物料之管制經費 2,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增執行核原料及核燃料之管制經費 914千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  7248209000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,210│         1,360│           850│
  │  │  │  │  7248209010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           459│           469│           -10│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換個人電腦及新購光碟機等設備購置費 459千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換個人電腦及周邊設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 469千元如數減列。
  │  │  │  │  7248209011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           481│           635│          -154│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換小型客貨車一輛購置費 481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車一輛預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元,如數減列。
  │  │  │  │  7248209019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,270│           256│         1,014│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換辦公設備及偵檢儀器設備等購置費 430千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.首長職務宿舍一戶之設備及裝修費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換辦公設備預算業已編竣,所列 256千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  7248209800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           587│           587│             0│仍照上年度預算數編列。
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