86B45401.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0054010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │勞工委員會    │    21,639,444│    14,509,758│     7,129,686│1.勞工委員會本年度預算數21,639,444千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數14,509,758千元,增加 7,129,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元。
  │  │  │  │  6854010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       184,431│       180,263│         4,168│
  │  │  │  │  6854010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       162,019│       157,445│         4,574│1.本年度預算數 162,019千元,包括人事費80,580
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費67,712千元,業務費 4,074千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 906千元,旅運費 6,467千元,材料費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,536千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費78,758千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,257千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 3人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      39千元,辦公器具養護費 3千元及上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費52千元,合共減列94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列約聘僱人員人事費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費93千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準核實增列車輛油料費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列車輛稅捐保險費 281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列非消耗品 313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦公大樓管理費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦理文書業務研習經費 448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]核實增列國內旅運費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願審議業務經費 778千元,較上年度核實增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法制事務經費 2,947千元,較上年度增列舉辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    勞工法規研究討論會議經費等 366千元。
  │  │  │  │  6854010103  │              │              │              │
  │  │  │ 2│統計業務管理  │        22,412│        22,818│          -406│1.本年度預算數22,412千元,包括人事費14,105千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,110千元,旅運費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,045千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工公務統計制度管理經費 785千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實增列資料登錄費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞工調查統計經費 5,007千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 681千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)勞工應用統計經費 694千元,較上年度減列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理青少年勞工工作與生活概況統計等經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞動統計分析供應與發布經費 1,881千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列郵電及印刷等經費 619千元。
  │  │  │  │  6854011100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │勞資關係業務  │        82,093│        76,386│         5,707│1.本年度預算數82,093千元,包括人事費20,850千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費29,223千元,旅運費 1,933千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助30,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,850千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導工會組織健全發展經費21,814千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列補助工會辦理幹部教育訓練等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進勞資關係和諧經費 9,772千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列舉辦加強倫理觀念系列活動等經費 2,363
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,995千元,較上年度減少 3,451千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列輔導民間仲介團體協助處理勞資爭議經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理勞資爭議調解、仲裁及審判實務研
  │  │  │  │              │              │              │              │      討會等經費 1,388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託學者專家進行「關廠法」研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強國際勞工之聯繫與活動經費18,662千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加辦理勞工相關組織之國際性會議
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動經費 8,310千元。
  │  │  │  │  6854011200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │勞動條件業務  │        42,717│        42,008│           709│1.本年度預算數42,717千元,包括人事費17,677千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,587千元,旅運費 1,453千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 2,000千元,委辦費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,109千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,687千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強宣導及實施勞動基準法令經費 9,304千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列辦理新指定適用勞基法行業勞
  │  │  │  │              │              │              │              │    動基準法令宣導會等經費 1,356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)修正勞動基準法附屬法規及訪查事業單位經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,750千元,較上年度依撙節原則減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研究建立合理工時工資制度經費 2,382千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列宣導企業內主動縮短工時觀念等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研議工資制度經費 1,995千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列審議酬勞費等經費 811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)督導辦理積欠工資墊償業務經費 418千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強童工與女工及技術生之特別保護經費 7,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    14千元,較上年度減列補助辦理兩性平等宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動等經費 1,851千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)督導勞工退休與資遣及職業災害補償制度經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,245千元,較上年度增列派員考察美國勞工
  │  │  │  │              │              │              │              │    退休基金管理暨運用制度等經費30千元。
  │  │  │  │  6854011300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │勞工福利業務  │     2,560,324│     1,882,687│       677,637│1.本年度預算數 2,560,324千元,包括人事費17,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  87千元,業務費89,637千元,旅運費 1,735千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 186,590千元,獎勵及濟助費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  65,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持16,343千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 1,217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推行職工福利金制度及改善勞工生活措施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,848千元,較上年度減列輔導辦理勞工日用
  │  │  │  │              │              │              │              │    品供應業務等經費 5,229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃輔建勞工住宅經費 2,243,180千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 674,400千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助興建勞工單身宿舍等經費 4,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔助勞工建購、修繕住宅由政府貼補利
  │  │  │  │              │              │              │              │      息差額及手續費等經費 572,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理勞工住宅輔建方案興建每坪六萬元
  │  │  │  │              │              │              │              │      勞工住宅社區,由政府貼補利息差額及手續
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等經費 100,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列辦理輔助勞工建購住宅貸款業務所
  │  │  │  │              │              │              │              │      需郵資費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強規劃推行殘障、原住民、女性及退休勞工
  │  │  │  │              │              │              │              │    福利業務經費 2,290千元,較上年度增列輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    事業單位規劃辦理原住民、殘障及退休員工褔
  │  │  │  │              │              │              │              │    利業務等經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃商港相關工會勞工福利經費 116,340千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列商港建設費代收經費等25,802
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強推行勞工教育及編製勞工教育教材經費89
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,635千元,較上年度減列補助辦理勞工教育等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推展勞工休閒育樂活動經費35,493千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列充實臺灣地區勞工休閒設施經費等 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建立勞工輔導制度及辦理勞工志願青年服務工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費28,035千元,較上年度減列舉辦全國勞
  │  │  │  │              │              │              │              │    工歌唱比賽活動等經費 8,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)推展勞工服務中心業務及慰問重大職災勞工經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,160千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6654011400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │勞工保險業務  │    18,451,505│    11,970,510│     6,480,995│1.本年度預算數18,451,505千元,包括人事費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,412千元,業務費10,966千元,旅運費 773千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助16,625,554千元,委辦費 800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,412千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導研究改進勞工保險業務經費 8,652千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列辦理精算勞工保險職業災害保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    費率等經費 3,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)改進職業災害保險業務經費 1,610千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列委託辦理勞工保險職業災害預防基金
  │  │  │  │              │              │              │              │    之研究等經費 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)負擔中央各機關、學校人員與眷屬參加勞工保
  │  │  │  │              │              │              │              │    險及全民健康保險所需保險費 1,800,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列88,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃勞工保險老年殘廢及死亡給付改採年金制
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,277千元,較上年度減列勞保一次給付
  │  │  │  │              │              │              │              │    改採年金保險費率之研究等經費 1,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)有一定雇主勞工及眷屬參加全民健康保險之保
  │  │  │  │              │              │              │              │    險補助費 7,956,474千元,較上年度依預估投
  │  │  │  │              │              │              │              │    保人數、平均投保薪資計算增列 2,403,320千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)負擔有一定雇主勞工及實際從事勞動雇主參加
  │  │  │  │              │              │              │              │    勞工保險經費 6,006,080千元,較上年度依預
  │  │  │  │              │              │              │              │    估投保人數、平均投保薪資計算增列 1,331,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)配合勞工保險局改隸中央,新增補助辦理勞工
  │  │  │  │              │              │              │              │    保險業務所需行政事務費 2,200,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)依農民健康保險條例規定,新增委託勞工保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    局辦理農民保險業務所需行政事務費補助 463
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │  6854011500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │勞工安全衛生業│       100,562│       121,835│       -21,273│1.本年度預算數 100,562千元,包括人事費17,649
  │  │  │  │務            │              │              │              │  千元,業務費50,067千元,旅運費 2,396千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助23,273千元,委辦費 6,077千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,689千元,較上年度淨增 342千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全勞動安全衛生法制經費 2,280千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推行勞工安全衛生教育訓練及宣導經費41,857
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少11,562千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理無一定雇主勞工安全衛生訓練及教
  │  │  │  │              │              │              │              │      師勞工安全衛生觀摩研討會等經費 4,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列製作勞工安全衛生電視廣播節目及印製
  │  │  │  │              │              │              │              │      宣導小冊等經費 6,862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立勞工安全衛生諮詢制度及訂定職業災害防
  │  │  │  │              │              │              │              │    止對策經費 2,458千元,較上年度減列職業災
  │  │  │  │              │              │              │              │    害統計填表講習等經費 1,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推行勞工作業環境測定及健康檢查制度經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,709千元,較上年度依撙節原則減列業務費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,旅運費30千元,合共減列 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推行危險物及有害物通識制度經費 7,407千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列辦理危害通識諮詢服務及推廣
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫等經費 4,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導改進勞工安全衛生設施經費13,127千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列輔導設置機械器具安全防護裝置
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等 1,538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)獎助推動勞工安全衛生經費 9,035千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列補助辦理專業安全衛生知識教育訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,715千元。
  │  │  │  │  6854011600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │勞工檢查業務  │       114,497│       120,529│        -6,032│1.本年度預算數 114,497千元,包括人事費27,210
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費57,293千元,維護費 200千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 6,333千元,材料費 691千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,880千元,委辦費 9,500千元,獎勵及濟助費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,178千元,較上年度淨增 1,876
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 410
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃勞工檢查政策經費 8,932千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列委託辦理危險性工作場所審查事項等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞動檢查法宣導與執行經費19,703千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦理危險性工作場所審查、檢查等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導勞工檢查業務及充實檢查裝備經費 3,785
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實增列旅運費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動實施勞動條件及安全衛生專案檢查經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,995千元,較上年度減列委託辦理液化石油氣
  │  │  │  │              │              │              │              │    及高壓氣體等特定設備工作場所檢查基準研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)督導及考評勞工檢查代行檢查機構經費 4,140
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費16千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理勞工檢查員及代行檢查員訓練經費13,487
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列辦理檢查員在職訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 2,092千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強輔導建立自動檢查制度經費21,487千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 4,956千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列輔導實施自動檢查等經費 7,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託辦理高壓氣體特定設備檢查方式等
  │  │  │  │              │              │              │              │      研究經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)建立全國勞工檢查資訊系統經費 1,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列建立危險機械設備資料等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 推動安全衛生檢查自護計畫經費 5,110千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增列委託辦理營造工程自護制度
  │  │  │  │              │              │              │              │      評估等經費 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 規劃推動金馬地區勞動檢查經費 1,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度依撙節原則減列業務費 400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 充實勞工檢查機構及健全檢查功能經費 8,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元,較上年度減列補助省市勞工檢查機
  │  │  │  │              │              │              │              │      構辦理區域檢查及購置檢查設備等經費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │  6854011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │綜合規劃業務  │        44,522│        45,782│        -1,260│1.本年度預算數44,522千元,包括人事費17,591千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,097千元,旅運費 2,232千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 712千元,獎勵及濟助費 890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,667千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貫徹勞工政策經費 7,753千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強勞工問題研究經費 4,216千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列辦理1996年北美華人學術研討會等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研擬及列管施政計畫經費 1,525千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列辦理勞工行政委託研究成果發表會等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦行政人員訓練會報及編印書刊經費 5,680
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列舉辦勞工行政人員教育訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練相關活動經費 1,866千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)規劃勞動力政策經費 2,147千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列提昇勞動生產力及促進勞動安定等經費 730
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理勞動力運用及勞動生產力改善經費 6,534
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列輔導辦理人力資源運用通
  │  │  │  │              │              │              │              │    報制度等經費 1,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度外勞管理輔導政策規劃及處理非法外勞
  │  │  │  │              │              │              │              │    事務預算業已編列完竣,所列 7,472千元,如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  6854011800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │勞工資訊業務  │        48,190│        54,379│        -6,189│1.本年度預算數48,190千元,包括人事費12,126千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費21,182千元,維護費 6,086千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 516千元,設備及投資 8,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,586千元,較上年度淨減70千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工資訊系統之規劃與設計及推動經費 4,210
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列勞工資訊系統分析及設計
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 1,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦軟硬體系統之建立經費19,468千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列電腦軟硬體租金等 3,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦網路及資料庫之建立與管理及應用經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,275千元,較上年度增列電腦網路與資料庫維
  │  │  │  │              │              │              │              │    護經費 378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞工行政資訊之提供管制及檔案管理經費 366
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 7千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推行業務電腦運用訓練及宣導經費 851千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)勞工行政資訊系統推動小組作業經費 154千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實增列旅運費等29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)資訊相關設備之租購經費 8,280千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列購置中英文網路工作站等資訊相關設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,020千元。
  │  │  │  │  6854011900  │              │              │              │
  │  │10│  │勞工退休基金監│         1,104│             -│         1,104│1.本科目係本年度新設,辦理勞工退休準備金之收
  │  │  │  │理業務        │              │              │              │  支保管及運用之監理事宜。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,104千元,包括人事費 504千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 500千元,旅運費 100千元。
  │  │  │  │  6854019000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│         4,619│        10,499│        -5,880│
  │  │  │  │  6854019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,019│         7,948│        -5,929│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 3輛及新購傳真機 3台、無線雙頻
  │  │  │  │              │              │              │              │  對講機 5支等經費 2,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車 1輛、副首長座車 2輛、公
  │  │  │  │              │              │              │              │  務轎車 7輛、15人座中型交通車 1輛及新購傳真
  │  │  │  │              │              │              │              │  機 5臺等預算業已編列完竣,所列 7,948千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  6854019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,600│         2,551│            49│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置精密模組即時噪音計、機械振動計及噪音校
  │  │  │  │              │              │              │              │  正器等檢查儀器經費 920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,680千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置錄影影像資料複製機、非接觸式放射
  │  │  │  │              │              │              │              │  溫度計等檢查儀器及會議室用電源供應器、麥克
  │  │  │  │              │              │              │              │  風等預算業已編列完竣,所列 2,551千元,如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  6854019800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │         4,880│         4,880│             0│仍照上年度預算數編列。
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