86B45701.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0057010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │衛生署        │    19,646,729│    19,774,959│      -128,230│1.衛生署本年度預算數19,646,729千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數19,774,959千元,減少 128,230千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數19,816,542千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  中醫藥委員會成立,除移出「行政管理」科目事
  │  │  │  │              │              │              │              │  務經費 100千元,「中醫中藥業務」科目研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費41,483千元,列入中醫藥委員會「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  及「研究發展工作」科目項下外,淨計如表列上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度預算數。
  │  │  │  │  7157010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       179,181│       175,740│         3,441│
  │  │  │  │  7157010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       179,181│       175,740│         3,441│1.本科目上年度預算數 175,840千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出事務費 100千元列入中醫藥委員會「行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 179,181千元,包括人事費81,504
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費84,802千元,業務費 462千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,845千元,旅運費 5,888千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費81,036千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費98,145千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,842千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公大樓租金 3,552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列公務機車 3輛,油料費、養護費及稅金
  │  │  │  │              │              │              │              │      等34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準核實增列車輛油料費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦公設施維護費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列公文檔案處理經費及辦公大樓水電、管
  │  │  │  │              │              │              │              │      理費等 1,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦理行政業務研討經費 200千元。
  │  │  │  │  7157011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │醫政業務      │     3,078,561│     3,445,094│      -366,533│
  │  │  │  │  7157011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫政管理      │        79,017│        64,680│        14,337│1.本年度預算數79,017千元,包括人事費40,942千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費18,143千元,維護費 350千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,497千元,設備及投資 1,500千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 8,585千元,委辦費 2,500千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,015千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂醫政管理法規經費 7,200千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,460千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列國外資料翻譯費等兼職酬金 1,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列公務印刷業務經費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療及衛生財團法人、醫事團體審核、監督與
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理經費 3,712千元,較上年度增加業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫事人員管理經費 9,315千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理醫政、護理人員業務管理研討會等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫院、診所之管理與制度之改進經費12,692千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少辦理醫院評鑑等工作經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)醫療機構之廢棄物及廢水處理改善輔導經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,010千元,較上年度增加廢棄物及廢水處理人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員訓練等工作經費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)緊急醫療業務管理經費 9,881千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 8,311千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列緊急醫療救護諮詢委員會專家、學者出
  │  │  │  │              │              │              │              │      席費等兼職酬金 1,192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列製作媒體宣導緊急救護業務經費 3,895
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員出國參加緊急醫療會議旅費92千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置緊急醫療通訊設備及其維護費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理醫療救護等研討會經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列評鑑醫院急診部門及加護病房等旅費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)精神衛生行政工作經費 3,192千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,530千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專家學者出席費等兼職酬金 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列評鑑醫療院所精神科所需之旅費及車租
  │  │  │  │              │              │              │              │      等工作經費 1,750千元。
  │  │  │  │  7157011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫療保健工作  │     2,856,775│     3,270,314│      -413,539│1.本年度預算數 2,856,775千元,包括人事費 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,業務費 9,676千元,維護費 230千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,252千元,設備及投資 371千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 2,759,198千元,委辦費53,343千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費27,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,794千元,較上年度核實減少人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全區域醫療體系經費43,530千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少購置字幕機設備及辦理研討會經費等 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強山地及離島與金門、馬祖地區醫療保健服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費68,032千元,較上年度增加補助山地離
  │  │  │  │              │              │              │              │    島遠距醫療設備及維護等經費14,084千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強緊急醫療及救護經費93,781千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加建立全國緊急醫療體系等經費 2,702千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)精神疾病防治經費 314,847千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少70,473千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員參加世界心理衛生聯盟旅費 153千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列印製精神醫療補助工作手冊印刷費等 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助精神病患者醫療費用等經費67,550
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強復建醫療服務經費40,351千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增21,809千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員赴國外考察復健醫療及長期照護旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列業務輔導工作旅費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列學者專家指導出席費及業務費等 224千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列試辦遲緩兒童聯合鑑定中心等經費15,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託辦理殘障鑑定講習會等經費 5,800
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)健全醫療品質管制制度及加強血液供輸醫療服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費32,054千元,較上年度增加22,906千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列補助醫療廢棄物焚化爐規劃及試燒經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       9,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推動醫療品質相關計畫經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列業務費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助收容傳染病患之醫院設置隔離病房
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)醫事人員繼續教育及培訓與建立專科醫師制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費51,600千元,較上年度淨減12,900千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助醫院加強牙醫醫療器械消毒及感染
  │  │  │  │              │              │              │              │      控制經費13,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列醫事人力需求推估研究經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)補助台灣省醫療網經費 1,798,712千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少補助經費 394,188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 基層保健醫療經費 320,696千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      減少補助社區緊急訓練中心經費 2,246千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 長期照護經費50,807千元,較上年度淨增12
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,620千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託辦理長期照護團隊專業人才儲備計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列業務督導旅費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助醫療護理機構推展長期照護業務等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費12,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 護理助產業務輔導經費39,571千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度淨減 2,574千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理護理業務研討會等經費 2,850千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列獎勵地區醫院等護理人員留任措施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置資訊設備費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理護理人員在職訓練經費 773千元。
  │  │  │  │  5157011023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│醫學系公費生培│       142,769│       110,100│        32,669│1.本年度預算數 142,769千元,包括補助及捐助17
  │  │  │  │育工作        │              │              │              │  ,160千元,獎勵及濟助費 125,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度增加培育一年級醫學系公
  │  │  │  │              │              │              │              │  費生經費32,669千元。
  │  │  │  │  7157011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │藥政業務      │       140,034│       138,942│         1,092│1.本年度預算數 140,034千元,包括人事費51,480
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費30,187千元,維護費 700千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,722千元,設備及投資 300千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助28,751千元,委辦費16,894千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,143千元,較上年度增加 6,804
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列高科技聘用人員 5人,人事費 4,695千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強藥政管理並修訂藥事法規經費 7,883千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 1,870千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員出國參加國際藥學會旅費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助地方機關辦理不法藥物及化菻~查
  │  │  │  │              │              │              │              │      緝及違規廣告查處工作經費 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強藥物濫用防制經費38,603千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 5,945千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列藥物濫用防制宣導經費等 1,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列建立中藥摻西藥檢驗體系及管制藥品查
  │  │  │  │              │              │              │              │      核工作經費 8,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列資訊設備費 275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理藥物濫用調查及推動藥品安全包裝
  │  │  │  │              │              │              │              │      工作經費 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助地方機關購置資訊設備 425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理藥物及化菻~查驗登記及展延變更經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,113千元,較上年度淨減 1,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合藥物、化菻~審查費收入減少,減列審
  │  │  │  │              │              │              │              │      查費 2,319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列訂定中藥標準方經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列資訊設備維護費及業務費 501千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列派員出國參加藥品臨床及藥物查驗登記
  │  │  │  │              │              │              │              │      國際會議旅費 328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列汰換辦公設備 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理醫療器材及化菻~研討會經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建立藥政管理及藥物許可證資訊系統 3,134千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 700千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊設備費及其維護費 410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列藥品原料藥資料統計印刷費等 211千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列建立藥品標準碼系統經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列洽公旅費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立藥品安全評估及臨床試驗制度經費 6,359
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導社區藥局,推動醫藥分業經費17,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加辦理健保藥局藥事人員教育訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練等經費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)優良藥品製造標準(GNP)藥廠查廠計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,736千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)配合執行野生動物保育方案經費業已編列完竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 6,000千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增配合加入GATT,推動藥政業務國際
  │  │  │  │              │              │              │              │      化經費 5,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 本科目其中藥品審查費14,832千元,係以藥
  │  │  │  │              │              │              │              │      品審查費收入支應。
  │  │  │  │  7157011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │食品衛生業務  │       101,772│       102,757│          -985│1.本年度預算數 101,772千元,包括人事費24,137
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費16,283千元,維護費 6,349千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 906千元,材料費 627千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   440千元,補助及捐助36,401千元,委辦費16,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,199千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂食品衛生及國民營養法規經費 1,865千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費 240千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及旅運費74千元,合共減列 314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強食品中毒防治及評估非傳統性食品之安全
  │  │  │  │              │              │              │              │    性經費 1,368千元,較上年度依撙節原則減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 180千元及旅運費 8千元,合共減列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理食品衛生人才培訓及調查研究工作經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,529千元,較上年度淨減 292千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員出國參加中美貿易諮商會議旅費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 177千元及旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元,合共減列 327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理食品衛生調查研究經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)全面加強食品衛生之稽查檢驗及推行食品衛生
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理業務經費27,131千元,較上年度淨減 546
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助地方衛生單位辦理食品衛生專案計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 102千元及委辦費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列食品衛生檢測精密儀器維護費 259千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化餐飲衛生管理,落實餐飲技術士証照制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費13,740千元,較上年度增加辦理餐盒業推
  │  │  │  │              │              │              │              │    行衛生自主管理工作經費49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動食品工廠建立自主衛生管理制度經費 8,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元,較上年度淨增 296千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列購置資訊網路設備費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理食品衛生及營養宣導工作經費13,831千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少宣導經費 769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)管理特殊營養食品及擴大辦理國民營養調查經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,060千元,較上年度淨減 3,374千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託辦理國民營養健康狀況變遷調查計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫經費 6,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員赴美考察疾病防治中心旅費 150千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助地方衛生機關辦理地區性營養調查
  │  │  │  │              │              │              │              │      及評估計畫經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託辦理幼兒營養狀況及飲食行為調查
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增參與食品衛生安全國際性活動籌劃食品
  │  │  │  │              │              │              │              │      相互認証業務經費 1,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 新增市售包裝食品營養成分標示制度經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,004千元。
  │  │  │  │  7157011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │防疫業務      │       573,413│       556,720│        16,693│
  │  │  │  │  7157011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│防疫工作      │       423,710│       402,340│        21,370│1.本年度預算數 423,710千元,包括人事費24,174
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費42,534千元,維護費 442千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,791千元,材料費79,854千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 241,998千元,委辦費26,670千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 6,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,749千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法定及報告傳染病防治經費 9,800千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 1,702千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置資訊設備經費 1,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方衛生單位執行疫情控制等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理傳染病通報公用性系統成效評估研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究經費 472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列傳染病治療藥品、疫苗等材料費 123千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列印製宣導單張等業務費 1,923千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)根除三麻一風計畫經費 118,323千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 5,900千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊設備費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方衛生單位冷藏設備等 8,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託辦理小兒麻痺病毒檢驗等相關研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強預防接種計畫經費37,641千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 907千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電視媒體宣導經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方衛生單位疫苗冷藏設備等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理國小新生入學預防接種及補接種經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列疫苗可預防疾病之研究經費 1,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理預防接種資訊系統推廣等經費 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)後天免疫缺乏症候群及其他性傳染病防治經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     139,256千元,較上年度淨增22,418千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列宣導活動經費 3,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出國旅費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列購置資訊設備等經費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列補助AIDS患者之專屬病房及防治器
  │  │  │  │              │              │              │              │      材等經費 9,962千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列醫事人員及衛生單位執行AIDS工作
  │  │  │  │              │              │              │              │      者獎勵費 1,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列購置AIDS治療藥物及篩檢試劑等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列AIDS患者醫療及檢驗經費31,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列AIDS醫護人員出國訓練經費 2,200
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列AIDS研究及篩檢服務經費 220千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列辦理國際AIDS經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列辦理衛生教育宣導及義工協助輔導感
  │  │  │  │              │              │              │              │        染者等經費 640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)登革熱防治經費15,765千元,較上年度增加 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,200千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列登革熱宣導經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助地方衛生單位辦理登革熱防治經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理登革熱防治研究經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)結核病及慢性傳染病防治經費37,381千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減18,200千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置資訊設備費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助結核病防治器材等汰舊經費15,900
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託辦理結核病病案管理資訊系統修訂
  │  │  │  │              │              │              │              │      及擴充等經費 2,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列宣導經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)營業衛生管理經費 2,966千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)協助並督導各級衛生機關辦理防疫、檢疫及院
  │  │  │  │              │              │              │              │    內感染控制有關業務經費29,380千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加19,486千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列業務督導工作旅費等 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列院內感染控制工作等經費19,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 外籍勞工健康管理經費11,449千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度淨減 1,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列教育訓練經費 780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理寄生虫健康檢查評估經費 725千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦設備維護費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列尿液篩檢材料費 405千元。
  │  │  │  │  7157011321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│肝炎防治工作  │       149,703│       154,380│        -4,677│1.本年度預算數 149,703千元,包括人事費 225千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費27,181千元,維護費 240千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 229千元,材料費98,476千元,補助及捐助 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,952千元,委辦費17,600千元,獎勵及濟助費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)B型肝炎預防注射實施計畫經費92,216千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少補助地方衛生單位冷藏設備 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)肝炎研究經費17,398千元,較上年度增加委託
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究經費 1,105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導肝炎防治業務經費 1,689千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,121千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列學者專家出席費等兼職酬金66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置電腦設備及軟體等經費 885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列派員出國旅費 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依撙節原則減列旅運費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)肝炎防治衛生教育經費 7,616千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少業務宣導經費 1,661千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)肝炎患者資訊系統經費19,160千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)A型肝炎及其他肝炎防治經費11,624千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  7157011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │保健業務      │       393,926│       403,252│        -9,326│
  │  │  │  │  7157011420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保健工作      │       276,368│       283,450│        -7,082│1.本年度預算數 276,368千元,包括人事費23,484
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費42,511千元,維護費 363千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 828千元,材料費49千元,設備及投資 255
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,補助及捐助 170,095千元,委辦費38,783
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,994千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)口腔衛生及視力保健經費62,688千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 3,131千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理口腔及視力保健研討會等出席費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列旅運費 166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助偏遠地區口腔牙科設備 275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列推展視力保健及兒童口腔保健活動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列資訊設備購置經費 185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列口腔保健宣導片製播等經費 3,017千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列補助省市衛生單位辦理兒童斜弱視篩檢
  │  │  │  │              │              │              │              │      及檳榔危害宣導工作經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業病防治經費21,567千元,較上年度減少職
  │  │  │  │              │              │              │              │    業病防治衛生教育工作經費 530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中老年病預防保健及癌症防治經費 118,636千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 8,663千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列癌症宣導短片製作經費 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出國開會旅費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列培訓癌症篩檢人員及癌症申報工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       8,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦理子宮頸癌、乳癌、中老年病篩檢及
  │  │  │  │              │              │              │              │      宣導活動經費 5,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列業務督導旅費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理糖尿病及高血脂病人保健推廣中心
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 3,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦理肝癌及胃癌篩檢等經費 2,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)菸害防制經費15,231千元,較上年度淨減 578
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理菸害防制研討會經費 503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列旅運費78千元及委辦費 430
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列印製宣導資料及購置菸害防制教材教具
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國民健康體能促進及事故傷害防制經費20,369
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 978千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理健康體能促進及事故傷害預防研習
  │  │  │  │              │              │              │              │      會活動經費 951千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)婦幼衛生經費13,923千元,較上年度減少 435
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印製宣導教材經費 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助兒童及孕產婦保健之教材設備15千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)衛生教育經費 2,960千元,與上年度同。
  │  │  │  │  7157011421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│推行新家庭計畫│       117,558│       119,802│        -2,244│1.本年度預算數 117,558千元,包括人事費 398千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,200千元,維護費 250千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 550千元,補助及捐助費 100,360千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 9,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)生育調節管理經費 2,569千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     172千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助特殊個案避孕服務經費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國考察人工協助生殖技術管理旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理人工協助生殖技術經費 642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)優生保健管理經費58,660千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    新生兒篩檢等經費 2,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立優生保健服務網及品質監視經費 7,095千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加辦理遺傳疾病個案管理等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)家庭計畫與優生保健宣導教育經費 5,335千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加辦理優生保健宣導教育等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     605千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工作人員訓練與教育經費 1,720千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 335千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理優生保健研習會活動經費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列培訓優生保健服務人力等經費 350千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研究調查與發展經費 5,375千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減72千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理母血篩檢唐氏症經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列優生保健研究發展經費 928千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)工作評價、補助與輔導經費30,304千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 3,694千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方政府辦理優生保健及推行家庭
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫業務經費 3,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理人工流產及缺陷兒監視等經費72千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列派員出國參加缺陷兒國際研討會旅費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建立青少年保健服務體系經費 6,500千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加辦理青少年保健推廣人員訓練等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,700千元。
  │  │  │  │  7157011500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │企劃業務      │       772,770│       560,484│       212,286│
  │  │  │  │  7157011520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│企劃工作      │        95,447│        97,175│        -1,728│1.本年度預算數95,447千元,包括人事費36,884千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費40,768千元,維護費 1,234千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,402千元,設備及投資 1,669千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 3,300千元,委辦費 8,530千元,獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 1,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,212千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)年度施政計畫之綜合性規劃經費12,237千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 478千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦資訊設備費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列旅運費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列衛生報導印製費 519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)衛生人力訓練經費33,271千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,924千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置各項訓練設備費等13,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列衛生人員教育及訓練等經費 9,926千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)衛生業務之管制及考核經費 2,011千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 294千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊設備費 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 111千元及旅運費31
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)衛生業務之研究發展與改進經費 2,669千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減95千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊設備費 157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列研究計畫審查經費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)衛生資料蒐集、管理與出版經費 8,673千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 161千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編印公共衛生發展史審查費等兼職酬金
  │  │  │  │              │              │              │              │       174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置圖書設備經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列編印公共衛生發展史等印刷費 161千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列蒐集衛生資料旅費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)衛生統計及調查分析經費12,374千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加編印衛生統計年報等經費 900千元。
  │  │  │  │  5257011521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科技發展工作  │       674,075│       459,607│       214,468│1.本年度預算數 674,075千元,包括人事費 4,905
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 3,202千元,維護費 200千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,308千元,設備及投資 200千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助12,300千元,委辦費 651,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動醫藥衛生科技研究發展經費38,870千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 2,351千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理科技人員之訓練及管理經費 185千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列研究計畫實地查證旅費 658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列高科技聘用人員 2人人事費 1,878千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要健康問題之研究經費74,371千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少研究經費 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)藥物科技之研究經費32,638千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加研究經費12,083千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)食品衛生科技之研究經費22,425千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加研究經費 2,925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫療保健服務及制度之研究經費30,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少研究經費 9,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動整合性醫藥衛生科技發展經費 275,771千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加研究經費13,771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增委託財團法人國家衛生研究院辦理國家醫
  │  │  │  │              │              │              │              │    藥衛生科技研究經費 200,000千元。
  │  │  │  │  7157011522  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國際衛生合作及│         3,248│         3,702│          -454│1.本年度預算數 3,248千元,包括人事費 1,284千
  │  │  │  │交流          │              │              │              │  元,業務費 1,373千元,維護費 6千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,284千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強並促進國際醫藥衛生合作與技術交流經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,964千元,較上年度減少 505千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列外賓來華訪問經費 198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列設備維護費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列業務費25千元及旅運費 232
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 257千元。
  │  │  │  │  7157011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │資訊中心工作  │       439,721│       473,548│       -33,827│1.本年度預算數 439,721千元,包括人事費17,695
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 178,018千元,維護費32,084千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,824千元,設備及投資47,983千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助42,475千元,委辦費 119,642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,098千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)衛生行政資訊體系經費60,346千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增12,383千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊設備費 5,801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列系統軟體租金等經費 9,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列資訊主機設備維護經費 830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列業務督導連繫旅費 655千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列派員出國參加世界遠距醫療會議等旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │       171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列建立全球資訊服務網等經費 7,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立全國醫療資訊網計畫-推廣計畫經費 300
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,817千元,較上年度淨減 108,750千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助地方衛生所電腦化等經費98,525千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託專業軟體公司辦理資訊系統維護經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費46,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列資訊交換中心資訊設備費19,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列醫療區協調小組出席費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列資訊中心電腦主機及水電空調設備維護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 8,134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列業務管理旅費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列各區資訊中心網路通訊及管理等經費47
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增建立全國醫療資訊網計畫─後續推廣計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費61,460千元。
  │  │  │  │  5257011800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │捐助財團法人國│       700,000│       488,857│       211,143│本科目係捐助財團法人國家衛生研究院辦理醫療衛
  │  │  │  │家衛生研究院  │              │              │              │生科技研究所需之經費,均屬補助及捐助費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度增加 211,143千元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.營運經費 350,000千元,包括儀器設備費 156,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元,業務及人事經費等 188,299千元,房舍
  │  │  │  │              │              │              │              │  租金 4,968千元,較上年度減少36,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.捐助基金 350,000千元,較上年度增加 250,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度籌設財團法人國家衛生研究院工作經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  約聘人員 7人之人事費及其工作經費,業已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  完竣,所列 2,831千元,如數減列。
  │  │  │  │  6657011900  │              │              │              │
  │  │10│  │全民健康保險業│    13,178,677│    13,344,965│      -166,288│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │  6657011910  │              │              │              │
  │  │  │ 1│全民健康保險督│        60,394│        64,370│        -3,976│1.本年度預算數60,394千元,包括人事費14,561千
  │  │  │  │導工作        │              │              │              │  元,事務費 259千元,業務費19,165千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 407千元,旅運費 1,134千元,設備及投資 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,補助及捐助 4,368千元,委辦費19,900
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,747千元,較上年度核實減少人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 2,862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 540千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全民健康保險業務督導經費48,107千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 1,114千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊設備購置費 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列印製全民健保法規等經費 6,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列旅運費 319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理全民健保住院病患服務品質監測等
  │  │  │  │              │              │              │              │      專題調查經費 2,432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委員、專家出席費等兼職酬金 810千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列派員出國考察精算模式旅費 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列補助縣市衛生單位舉辦宣導活動經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦理全民健保制度評估、財務及支付制
  │  │  │  │              │              │              │              │      度研究等經費 2,186千元。
  │  │  │  │  6657011911  │              │              │              │
  │  │  │ 2│漁民、水利會會│     6,164,199│     6,164,199│             0│本科目係補助漁民、水利會會員及其眷屬與其他地
  │  │  │  │員及其他團體保│              │              │              │區團體保險費如列數,均屬補助費,與上年度同。
  │  │  │  │險費補助      │              │              │              │
  │  │  │  │  6657011912  │              │              │              │
  │  │  │ 3│全民健康保險行│     6,954,084│     7,116,396│      -162,312│本科目係補助中央健康保險局辦理全民健康保險業
  │  │  │  │政費補助      │              │              │              │務所需之經費,均屬補助費,較上年度減少補助費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 162,312千元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.補助中央健康保險局所需之 2,335人人事費 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  47,233千元,電子計算機租金及使用費 437,750
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,宣導用印刷裝訂費 566,355千元,郵資 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  92,249千元,電子計算機軟體服務費 291,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,其他業務管理服務經費 1,151,989千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 5,986,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.補助中央健康保險局為支應農、漁會、水利會、
  │  │  │  │              │              │              │              │  職業工會等團體辦理全民健康保險業務所需之人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事及行政費 967,508千元。
  │  │  │  │  6657012000  │              │              │              │
  │  │11│  │全民健康保險監│        78,089│        76,483│         1,606│
  │  │  │  │理及爭議審議業│              │              │              │
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │  6657012010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│全民健康保險監│        38,459│        45,548│        -7,089│1.本年度預算數38,459千元,包括人事費19,791千
  │  │  │  │理工作        │              │              │              │  元,事務費 384千元,業務費11,998千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 582千元,旅運費 1,939千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,149千元,委辦費 2,400千元,特別費 216千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,428千元,較上年度增加 576千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合新購車輛 1輛,增列技工 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,294千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增73千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列房屋修繕費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新購車輛 1輛,增列技工 1人之上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費17千元,車輛油料費48千元、保險及
  │  │  │  │              │              │              │              │      稅費15千元、停車位租金36千元及車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 8千元,合共 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全民健康保險監理工作經費18,737千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 7,738千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專家出席費等兼職酬金 244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列印製業務研討彙編書籍等經費 9,322千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列資訊設備購置費等 1,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依撙節原則減列旅運費 388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列資訊設備維護費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列派員出國考察監理機關之組織架構及運
  │  │  │  │              │              │              │              │      作旅費 277千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列購置公務車 1輛經費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列委託辦理保險人組織經營型態及監理制
  │  │  │  │              │              │              │              │      度比較研究經費 2,400千元。
  │  │  │  │  6657012020  │              │              │              │
  │  │  │ 2│全民健康保險爭│        39,630│        30,935│         8,695│1.本年度預算數39,630千元,包括人事費31,216千
  │  │  │  │議審議工作    │              │              │              │  元,事務費 298千元,業務費 4,143千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 250千元,旅運費 427千元,設備及投資 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元,委辦費 400千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,696千元,較上年度核實減少人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持 841千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    78千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公房舍維護費 419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工上下班車票費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.全民健康保險爭議審議工作21,093千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度淨增 9,841千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列辦理爭議審議業務研討會等經費 3,577千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列爭議審議案件審查費11,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列資訊設備維護費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列實地訪查旅費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增列購置資訊設備等經費 1,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增列研討爭議審議制度研究經費 400千元。
  │  │  │  │  7157019000  │              │              │              │
  │  │12│  │一般建築及設備│         5,585│         3,117│         2,468│
  │  │  │  │  7157019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,745│           117│         1,628│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換八人座客貨車 1輛 460千元,公務車 2輛 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,206千元及機車 2輛79千元,購置費 1,745千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務機車 3輛預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 117千元,如數減列。
  │  │  │  │  7157019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,840│         3,000│           840│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電動印刷機、檔案室活動櫃等什項設備購置費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.副首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換電動裁紙機、辦公設備等什項設備,
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編列完竣,所列 3,000千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  7157019800  │              │              │              │
  │  │13│  │第一預備金    │         5,000│         5,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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