86B47080.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0070800000 │ │ │ │ │ 4│ │ │平衡省市預算基│ 67,800,000│ 71,035,598│ -3,235,598│依財政收支劃分法第I條規定,直轄市營業稅與印 │ │ │ │金 │ │ │ │花稅收入百分之五十,由中央統籌分配省及直轄市 │ │ │ │ │ │ │ │,除歲入部分列入「統籌分配稅」科目外,歲出部 │ │ │ │ │ │ │ │分依預算法第4條歲入之供特殊用途者為特種基金 │ │ │ │ │ │ │ │之規定,以「平衡省市預算基金」科目處理。 │ │ │ │ 8570809000 │ │ │ │ │ │ 1│ │補助台灣省政府│ 54,621,319│ 62,544,586│ -7,923,267│平衡省市預算基金本年度分配補助臺灣省政府54,6 │ │ │ │ │ │ │ │21,319千元,較上年度減少 7,923,267千元。 │ │ │ │ 5170809051 │ │ │ │ │ │ │ 1│台灣省教育補助│ 23,180,000│ 9,680,000│ 13,500,000│本科目上年度編列對台灣省各縣市國民教育經費補 │ │ │ │ │ │ │ │助 9,680,000千元,本年度為紓解台灣省教育經費 │ │ │ │ │ │ │ │之困難,除繼續編列對各縣市國民教育經費補助 9 │ │ │ │ │ │ │ │,680,000千元外,增列對台灣省教育經費補助13,5 │ │ │ │ │ │ │ │00,000千元,由台灣省政府統籌分配運用。 │ │ │ │ 5870809058 │ │ │ │ │ │ │ 2│台灣省農業補助│ 4,315,000│ 21,286,000│ -16,971,000│1.基層建設計畫本年度共編列 8,465,000千元,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列屬農業補助部分 4,315,000千元,其內容及 │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)鄉鎮市排水系統工程 500,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小排水銜接工程 715,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 110,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農地重劃區農路之整修及改善 600,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)產業道路及農路之興修及改善 1,500,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)村里連絡道路排水改善 1,000,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度補助之防洪排水重要計畫經費16,881,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,本年度配合科目調整,改編列「省市補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目項下。 │ │ │ │ 6070809060 │ │ │ │ │ │ │ 3│台灣省交通補助│ 1,280,000│ 2,280,000│ -1,000,000│基層建設計畫本年度共編列 8,465,000千元,按其 │ │ │ │ │ │ │ │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列 │ │ │ │ │ │ │ │屬交通補助部分 1,280,000千元,其內容及與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.鄉道改善工程 500,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.山地鄉道路系統建設計畫 780,000千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 6170809061 │ │ │ │ │ │ │ 4│台灣省其他經濟│ 2,325,000│ 2,325,000│ 0│基層建設計畫本年度共編列 8,465,000千元,按其 │ │ │ │服務補助 │ │ │ │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列 │ │ │ │ │ │ │ │屬其他經濟服務補助部分 2,325,000千元,其內容 │ │ │ │ │ │ │ │及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善喪葬設施55,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興修建零售及攤販市場 100,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.均衡城鄉發展計畫 2,170,000千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6670809066 │ │ │ │ │ │ │ 5│台灣省社會保險│ -│ 1,195,725│ -1,195,725│上年度預算數係補助辦理農民健康保險及勞工保險 │ │ │ │補助 │ │ │ │行政事務費,本年度不再編列,如數減列。 │ │ │ │ 6870809068 │ │ │ │ │ │ │ 6│台灣省福利服務│ 300,000│ 369,094│ -69,094│1.基層建設計畫本年度共編列 8,465,000千元,按 │ │ │ │補助 │ │ │ │ 其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列屬福利服務補助部分 300,000千元,係改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 偏遠地區居民生活計畫經費,較上年度增加50,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度補助之台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市早期退 │ │ │ │ │ │ │ │ 休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 發給年節特別濟助金 119,094千元,本年度配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,改編列「省市補助」科目項下。 │ │ │ │ 7370809073 │ │ │ │ │ │ │ 7│台灣省社區發展│ 245,000│ 205,000│ 40,000│基層建設計畫本年度共編列 8,465,000千元,按其 │ │ │ │補助 │ │ │ │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列 │ │ │ │ │ │ │ │屬社區發展補助部分 245,000千元,其內容及與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善無自來水地區給水計畫 190,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社區發展計畫55,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7570809075 │ │ │ │ │ │ │ 8│台灣省退休撫卹│ -│ 6,380,906│ -6,380,906│上年度預算數係台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市公教人 │ │ │ │給付補助 │ │ │ │員退休及撫卹經費,本年度配合科目調整,改編列 │ │ │ │ │ │ │ │「省市補助」科目項下。 │ │ │ │ 8470809084 │ │ │ │ │ │ │ 9│台灣省專案補助│ 6,491,609│ 8,844,476│ -2,352,867│本科目本年度編列 6,491,609千元,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.84年度調整待遇續予補助三分之一計 1,418,022 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.85年度調整待遇續予補助三分之二計 4,576,960 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.86年度調整待遇補助二分之一計 3,990,160千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除其中 3,493,533千元編列「省市補助」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下外,本科目計列 496,627千元。 │ │ │ │ 8570809085 │ │ │ │ │ │ │10│台灣省平衡預算│ 16,484,710│ 9,978,385│ 6,506,325│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助16,484,7 │ │ │ │補助 │ │ │ │10千元,較上年度增加 6,506,325千元。 │ │ │ │ 8570809100 │ │ │ │ │ │ 2│ │補助台北市政府│ 3,578,044│ 81,737│ 3,496,307│平衡省市預算基金本年度分配補助台北市政府 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │78,044千元,較上年度增加 3,496,307千元。有關 │ │ │ │ │ │ │ │臺北市西部地區治山防洪計畫經費,本年度配合科 │ │ │ │ │ │ │ │目調整,改編列「省市補助」科目項下。 │ │ │ │ 5870809158 │ │ │ │ │ │ │ 1│台北市農業補助│ -│ 9,850│ -9,850│上年度預算數係臺北市西部地區治山防洪計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度配合科目調整,改編列「省市補助」科目 │ │ │ │ │ │ │ │項下。 │ │ │ │ 8570809185 │ │ │ │ │ │ │ 2│台北市平衡預算│ 3,578,044│ 71,887│ 3,506,157│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 3,578,0 │ │ │ │補助 │ │ │ │44千元,係為因應八十五年度部分營業人變更營業 │ │ │ │ │ │ │ │稅報繳方式或報繳地點,對台北市營業稅流失之一 │ │ │ │ │ │ │ │次性補助。 │ │ │ │ 8570809200 │ │ │ │ │ │ 3│ │補助高雄市政府│ 6,717,811│ 6,225,071│ 492,740│平衡省市預算基金本年度分配補助高雄市政府 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │17,811千元,較上年度增加 492,740千元。 │ │ │ │ 5170809251 │ │ │ │ │ │ │ 1│高雄市教育補助│ 750,000│ 750,000│ 0│本科目本年度編列國民教育經費補助 750,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ 8570809285 │ │ │ │ │ │ │ 2│高雄市平衡預算│ 5,967,811│ 5,475,071│ 492,740│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 5,967,8 │ │ │ │補助 │ │ │ │11千元,較上年度增加 492,740千元。 │ │ │ │ 4070809400 │ │ │ │ │ │ 4│ │統一發票給獎﹜x 2,882,826│ 2,184,204│ 698,622│ │ │ │ │宣傳及經徵等經│ │ │ │ │ │ │ │費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4070809440 │ │ │ │ │ │ │ 1│統一發票給獎﹜x 2,882,826│ 2,184,204│ 698,622│本科目本年度編列 2,882,826千元,其內容及與上 │ │ │ │宣傳及經徵等經│ │ │ │年度之比較如下: │ │ │ │費補助 │ │ │ │1.依營業稅法規定,本基金應負擔84年度統一發票 │ │ │ │ │ │ │ │ 給獎及宣傳經費18,600千元與86年度統一發票給 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎及宣傳經費 1,980,000千元,合計 1,998,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加86,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依平衡省市預算基金收支保管及運用辦法第5條 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定,負擔83及84年度直轄市營業稅及印花稅經 │ │ │ │ │ │ │ │ 徵費用 884,226千元(台北市 699,871千元、高 │ │ │ │ │ │ │ │ 雄市 184,355千元),較上年度增加 612,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |