86C40320.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003200000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │新聞局        │     2,879,575│     2,559,934│       319,641│本年度預算數 2,879,575千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │數 2,559,934千元,增加 319,641千元。
  │  │  │  │5303200100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       119,779│       111,432│         8,347│
  │  │  │  │5303200101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       119,779│       111,432│         8,347│1.本年度預算數 119,779千元,包括人事費79,089
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費28,905千元,維護費 2,197千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 8,076千元,特別費 1,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,089千元,較上年度淨增 6,732
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 4人,人事費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列調整待遇等經費 8,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費40,690千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,615千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 5人,計減列統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費65千元,辦公器具養護費 5千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共減列70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 182千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元及其他事務費 134千元,合共 345千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋修繕費25千元及辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費16千元,合共41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列首長特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列辦公室租金 1,893千元,車輛稅金
  │  │  │  │              │              │              │              │       120千元,車輛保險費66千元及退離職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      紀念章 328千元,合共 2,407千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 1千元。
  │  │  │  │5303201000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國內新聞業務  │       346,947│       352,598│        -5,651│
  │  │  │  │5303201020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國內新聞輔導與│       296,825│       299,593│        -2,768│1.本年度預算數 296,825千元,包括人事費19,698
  │  │  │  │政令宣導      │              │              │              │  千元,業務費 263,006千元,旅運費 1,431千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助11,160千元,委辦費 1,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,458千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政令宣導工作經費 183,163千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少35,835千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費34,171千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,旅運費 164千元,合共減列34,335千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列全國聯播節目經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞聯繫工作 5,165千元,較上年度依撙節原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則減列旅運費 534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新聞事業之輔導與協調 2,680千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)提升新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,010千元,較上年度依撙節原則減列委辦費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化文化軟體建設製播「加強國民之倫理道德
  │  │  │  │              │              │              │              │    生活」電視節目經費40,000千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)落實「野生動物保育方案」推動加強國民宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費10,539千元,較上年度增列 9,339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)籌備雙十國慶晚會經費 5,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則及通案規定減列業務費 820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增行政院公報經費28,810千元。
  │  │  │  │5303201021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│新聞發布與新聞│        18,553│         9,826│         8,727│1.本年度預算數18,553千元,包括人事費 9,724千
  │  │  │  │分析          │              │              │              │  元,業務費 1,811千元,旅運費18千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,724千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 1,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)適時發布政府重要新聞 915千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)因應政府特殊施政舉辦記者專題採訪96千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列旅運費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦中外新聞同業茶會 500千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞資料蒐集及彙編每日國內輿情摘要 318千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費 112千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增新聞中心設備器材汰換及維修 7,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │5303201022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│政績展覽      │         1,895│         1,879│            16│1.本年度預算數 1,895千元,包括人事費 1,362千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 206千元,維護費 101千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元,設備及投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國情簡介及施政成果展出 1,895千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨增16千元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)依撙節原則及通案規定減列業務費27千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費 3千元,旅運費13千元,合共43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)伸算增列上年度調整待遇經費59千元。
  │  │  │  │5303201024    │              │              │              │
  │  │  │ 4│購買國內各廣播│        29,674│        41,300│       -11,626│本年度預算數29,674千元,係辦理公共服務廣播經
  │  │  │  │電臺廣播節目時│              │              │              │費,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費11
  │  │  │  │間            │              │              │              │,626千元。
  │  │  │  │3903201100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際新聞業務  │       740,873│       832,015│       -91,142│
  │  │  │  │3903201120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際新聞規劃及│       167,682│       187,475│       -19,793│1.本科目上年度預算數 181,875千元,配合科目調
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  整,由「綜合計畫業務」科目移入網際網路傳輸
  │  │  │  │              │              │              │              │  資訊經費 5,600千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 167,682千元,包括人事費32,437
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 108,239千元,維護費 700千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 8,999千元,補助及捐助14,787千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 2,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,337千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 3,174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費89,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    39千元,較上年度減少對外新聞宣傳等經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費24,579千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列辦理國際性研討會等交流合
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費 6,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參與聯合國及國際組織文宣工作經費10,051千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少文宣等經費12,949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)生態保育及亞太營運中心國際文宣工作經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,648千元,較上年度減少文宣等經費 3,038千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理全球若干地區民意調查及研究新聞工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,000千元,較上年度增列 1,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)人員培訓經費 4,328千元,較上年度增加 350
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3903201121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國情資料編印供│       250,959│       266,025│       -15,066│1.本年度預算數 250,959千元,包括人事費78,551
  │  │  │  │應            │              │              │              │  千元,業務費 170,528千元,旅運費 1,880千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,087千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 152,245千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則及通案規定減列編印經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理書刊分發作業60,009千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國採訪考察進修 1,009千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列旅運費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)刊物推廣工作 2,582千元,較上年度增加 567
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 3,027
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 564千元。
  │  │  │  │3903201122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│新聞影片及圖片│        82,222│        78,441│         3,781│1.本年度預算數82,222千元,包括人事費24,213千
  │  │  │  │攝製          │              │              │              │  元,業務費37,198千元,維護費 1,441千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,928千元,材料費 2,431千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資15,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,213千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 3,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視聽資料製作供應57,452千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    製作視聽資料經費 263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)赴國外考察業務 557千元,較上年度增加 185
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3903201123    │              │              │              │
  │  │  │ 4│外賓訪華接待  │        59,353│        66,984│        -7,631│1.本年度預算數59,353千元,包括人事費13,373千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費45,149千元,維護費61千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,373千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 1,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全費邀訪45,226千元,較上年度減少 2,846千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)自費邀訪 754千元,較上年度減少 6,086千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3903201124    │              │              │              │
  │  │  │ 5│委託中廣公司辦│       180,657│       195,657│       -15,000│財團法人中央廣播電台設置條例,業經立法院第二
  │  │  │  │理國際廣播    │              │              │              │屆第六會期第二十二次會議審查通過,並奉,總統
  │  │  │  │              │              │              │              │於八十五年二月五日華總字第8500027170號令公佈
  │  │  │  │              │              │              │              │,依該條例第十九條規定施行日期由行政院定之,
  │  │  │  │              │              │              │              │在中國廣播公司海外部未與國防部中央廣播電台合
  │  │  │  │              │              │              │              │併改制為財團法人前,仍依例委託中國廣播公司辦
  │  │  │  │              │              │              │              │理國際廣播,本年度編列所需經費 180,657千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度依撙節原則減列委辦經費15,000千元。
  │  │  │  │3903201125    │              │              │              │
  │  │  │ 6│國際廣播設備汰│             -│        37,433│       -37,433│上年度國際廣播設備汰換拆遷預算業已編竣,所列
  │  │  │  │換拆遷        │              │              │              │37,433千元如數減列。
  │  │  │  │5303201200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │大眾傳播事業輔│       469,735│       509,189│       -39,454│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │5303201220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│廣播電視事業輔│       127,717│       126,852│           865│1.本科目上年度預算數 128,372千元,配合科目調
  │  │  │  │導            │              │              │              │  整,移出舉辦金曲獎經費 1,520千元,列入「出
  │  │  │  │              │              │              │              │  版事業輔導」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 127,717千元,包括人事費53,863
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費43,355千元,維護費 152千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 8,548千元,補助及捐助12,985千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,814千元,獎勵及濟助費 4,200千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,527千元,較上年度淨增 4,666
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人,人事費 400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增算增列上年度調整待遇等經費 5,066千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)廣播電視節目及廣告之審查管理工作47,096千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 6,459千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列廣播電視節目管理及審查管理工作等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5,951千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團
  │  │  │  │              │              │              │              │    體之輔導、管理及獎助經費11,240千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)無線頻率開放核配經費 6,520千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少無線電視廣播頻率核配等經費 7,424千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際廣播電視業務會議經費 208千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)有線電視系統案經費16,550千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)參加保護智慧財產權暨電子媒介研究發展會議
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 649千元,較上年度通案減列35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)獎勵優良自製錄影節目及優良有線系統案經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,532千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)補助中華文化復興運動總會電視文化研究委員
  │  │  │  │              │              │              │              │    會經費 1,605千元,較上年度減列 895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 補助中華民國保護智慧財產權委員會 1,790
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度減列 210千元。
  │  │  │  │5303201221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電影事業輔導  │       217,885│       225,576│        -7,691│1.本年度預算數 217,885千元,包括人事費26,857
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費15,921千元,維護費 462千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,745千元,設備及投資 1,500千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 168,900千元,獎勵及濟助費 1,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,073千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 3,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎勵經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 128,659千元,較上年度減少電影人才之培
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓及電影片之振興等經費 1,737千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦優良國片巡迴展經費 1,850千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展25
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,998千元,較上年度減少 2,643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國家電影文化中心暨國家廣播電台興建計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,500千元較上年度減少 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)捐助電影資料館經費26,930千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,728千元,較上年度減少 972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)執行違映取締工作經費 4,431千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增65千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 出席會議經費 316千元,較上年度增加 168
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │5303201222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│出版事業輔導  │       124,133│       156,761│       -32,628│1.本科目上年度預算數 155,241千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「廣播電視事業輔導」科目移入舉辦金曲
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎經費 1,520千元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 124,133千元,包括人事費68,138
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費48,064千元,維護費 291千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,375千元,設備及投資 2,000千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 2,965千元,獎勵及濟助費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,427千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 4,813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出版事業之輔導及獎助42,945千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少舉辦金鼎獎活動等經費 3,988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出版品之審核與取締工作27,170千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 2,805千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出版品審查費等 1,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印中華民國出版年鑑 2,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 3,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廣告聯合處理小組經費 3,106千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加宣導活動經費 348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推廣書香社會活動經費 5,485千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加宣導等經費 244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)籌備第六屆台北國際書展經費 2,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列第五屆台北國際書展經費33,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │5303201300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │綜合計畫業務  │       160,271│       122,276│        37,995│1.本科目上年度預算數 127,876千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出網際網路傳輸資訊經費 5,600千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「國際新聞規劃及研究」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 160,271千元,包括人事費24,840
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 104,718千元,維護費 9,816千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,237千元,材料費 1,498千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資11,695千元,補助及捐助 2,465千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 4,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,779千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 2,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費79,328千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加租金等經費20,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增加強對港傳播我國最新國情資訊業務10,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整體性新聞行政資訊系統計畫經費39,512千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 8,111千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇等經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列汰換電腦設備等經費 3,838千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列執行電腦處理個人資料保護法業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃籌設亞太媒體中心經費 2,734千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強兩岸傳播及新聞交流經費 5,748千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 2,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    與運用經費 2,070千元,較上年度增加70千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理研究發展經費 600千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)減列籌設國家通訊社經費 1,000千元。
  │  │  │  │5303201400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設公共電視台│       255,000│       141,407│       113,593│籌設公共電視臺建築經費 255,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │增加如列數。
  │  │  │  │5303201500    │              │              │              │
  │  │ 7│  │公共電視台開試│       450,870│       482,455│       -31,585│1.本年度預算數 450,870千元,包括業務費 425,1
  │  │  │  │播作業        │              │              │              │  48千元,設備及投資25,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政管理經費 107,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)節目企劃製作購買91,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞節目採訪製作購買27,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程作業管理維護 144,719千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)東湖及各轉播站動力維持54,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)設備及投資25,722千元。
  │  │  │  │5303201600    │              │              │              │
  │  │ 8│  │對中央通訊社捐│       320,000│             -│       320,000│財團法人中央通訊社設置條例,業經立法院第二屆
  │  │  │  │助            │              │              │              │第六會期第十八次會議審查通過,並奉,總統於八
  │  │  │  │              │              │              │              │十五年一月十七日華總字第8500013980號令公佈,
  │  │  │  │              │              │              │              │該社預定於八十五年七月一日成立,本年度新增捐
  │  │  │  │              │              │              │              │助財團法人中央通訊社創立基金10,000千元及營運
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 310,000千元,合共如列數。
  │  │  │  │5303209000    │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        11,840│         4,302│         7,538│
  │  │  │  │5303209002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5303209011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         5,532│         2,800│         2,732│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副首長座車一輛,公務車三輛,接待外賓車
  │  │  │  │              │              │              │              │  一輛,攝影專車一輛及公務機車一輛購置費 5,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車預算業已編列完竣,所列 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,如數減列。
  │  │  │  │5303209019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         6,308│         1,502│         4,806│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換油印機、製版機及購置影印機、冷氣機等辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公設備經費 4,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,680千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換辦公設備等預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,502千元,如數減列。
  │  │  │  │5303209800    │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         4,260│         4,260│             0│仍照上年度預算數編列。
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