86C40320.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │新聞局 │ 2,879,575│ 2,559,934│ 319,641│本年度預算數 2,879,575千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │數 2,559,934千元,增加 319,641千元。 │ │ │ │5303200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 119,779│ 111,432│ 8,347│ │ │ │ │5303200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 119,779│ 111,432│ 8,347│1.本年度預算數 119,779千元,包括人事費79,089 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費28,905千元,維護費 2,197千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,076千元,特別費 1,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,089千元,較上年度淨增 6,732 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人,人事費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇等經費 8,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費40,690千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,615千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 5人,計減列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費65千元,辦公器具養護費 5千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 182千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元及其他事務費 134千元,合共 345千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋修繕費25千元及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16千元,合共41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列辦公室租金 1,893千元,車輛稅金 │ │ │ │ │ │ │ │ 120千元,車輛保險費66千元及退離職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 紀念章 328千元,合共 2,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 1千元。 │ │ │ │5303201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國內新聞業務 │ 346,947│ 352,598│ -5,651│ │ │ │ │5303201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國內新聞輔導與│ 296,825│ 299,593│ -2,768│1.本年度預算數 296,825千元,包括人事費19,698 │ │ │ │政令宣導 │ │ │ │ 千元,業務費 263,006千元,旅運費 1,431千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助11,160千元,委辦費 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,458千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政令宣導工作經費 183,163千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少35,835千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費34,171千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 164千元,合共減列34,335千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列全國聯播節目經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞聯繫工作 5,165千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則減列旅運費 534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞事業之輔導與協調 2,680千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)提升新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,010千元,較上年度依撙節原則減列委辦費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化文化軟體建設製播「加強國民之倫理道德 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活」電視節目經費40,000千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)落實「野生動物保育方案」推動加強國民宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,539千元,較上年度增列 9,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)籌備雙十國慶晚會經費 5,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則及通案規定減列業務費 820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增行政院公報經費28,810千元。 │ │ │ │5303201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│新聞發布與新聞│ 18,553│ 9,826│ 8,727│1.本年度預算數18,553千元,包括人事費 9,724千 │ │ │ │分析 │ │ │ │ 元,業務費 1,811千元,旅運費18千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,724千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 1,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)適時發布政府重要新聞 915千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)因應政府特殊施政舉辦記者專題採訪96千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列旅運費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦中外新聞同業茶會 500千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞資料蒐集及彙編每日國內輿情摘要 318千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費 112千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增新聞中心設備器材汰換及維修 7,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5303201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│政績展覽 │ 1,895│ 1,879│ 16│1.本年度預算數 1,895千元,包括人事費 1,362千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 206千元,維護費 101千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,設備及投資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國情簡介及施政成果展出 1,895千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增16千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則及通案規定減列業務費27千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3千元,旅運費13千元,合共43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)伸算增列上年度調整待遇經費59千元。 │ │ │ │5303201024 │ │ │ │ │ │ │ 4│購買國內各廣播│ 29,674│ 41,300│ -11,626│本年度預算數29,674千元,係辦理公共服務廣播經 │ │ │ │電臺廣播節目時│ │ │ │費,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費11 │ │ │ │間 │ │ │ │,626千元。 │ │ │ │3903201100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際新聞業務 │ 740,873│ 832,015│ -91,142│ │ │ │ │3903201120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國際新聞規劃及│ 167,682│ 187,475│ -19,793│1.本科目上年度預算數 181,875千元,配合科目調 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 整,由「綜合計畫業務」科目移入網際網路傳輸 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊經費 5,600千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 167,682千元,包括人事費32,437 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 108,239千元,維護費 700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,999千元,補助及捐助14,787千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 2,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,337千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 3,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費89,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,較上年度減少對外新聞宣傳等經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費24,579千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列辦理國際性研討會等交流合 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費 6,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)參與聯合國及國際組織文宣工作經費10,051千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少文宣等經費12,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)生態保育及亞太營運中心國際文宣工作經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,648千元,較上年度減少文宣等經費 3,038千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理全球若干地區民意調查及研究新聞工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,000千元,較上年度增列 1,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)人員培訓經費 4,328千元,較上年度增加 350 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3903201121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國情資料編印供│ 250,959│ 266,025│ -15,066│1.本年度預算數 250,959千元,包括人事費78,551 │ │ │ │應 │ │ │ │ 千元,業務費 170,528千元,旅運費 1,880千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,087千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 152,245千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則及通案規定減列編印經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理書刊分發作業60,009千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國採訪考察進修 1,009千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列旅運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)刊物推廣工作 2,582千元,較上年度增加 567 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 3,027 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 564千元。 │ │ │ │3903201122 │ │ │ │ │ │ │ 3│新聞影片及圖片│ 82,222│ 78,441│ 3,781│1.本年度預算數82,222千元,包括人事費24,213千 │ │ │ │攝製 │ │ │ │ 元,業務費37,198千元,維護費 1,441千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,928千元,材料費 2,431千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資15,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,213千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 3,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視聽資料製作供應57,452千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 製作視聽資料經費 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)赴國外考察業務 557千元,較上年度增加 185 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3903201123 │ │ │ │ │ │ │ 4│外賓訪華接待 │ 59,353│ 66,984│ -7,631│1.本年度預算數59,353千元,包括人事費13,373千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費45,149千元,維護費61千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,373千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 1,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全費邀訪45,226千元,較上年度減少 2,846千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自費邀訪 754千元,較上年度減少 6,086千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3903201124 │ │ │ │ │ │ │ 5│委託中廣公司辦│ 180,657│ 195,657│ -15,000│財團法人中央廣播電台設置條例,業經立法院第二 │ │ │ │理國際廣播 │ │ │ │屆第六會期第二十二次會議審查通過,並奉,總統 │ │ │ │ │ │ │ │於八十五年二月五日華總字第8500027170號令公佈 │ │ │ │ │ │ │ │,依該條例第十九條規定施行日期由行政院定之, │ │ │ │ │ │ │ │在中國廣播公司海外部未與國防部中央廣播電台合 │ │ │ │ │ │ │ │併改制為財團法人前,仍依例委託中國廣播公司辦 │ │ │ │ │ │ │ │理國際廣播,本年度編列所需經費 180,657千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度依撙節原則減列委辦經費15,000千元。 │ │ │ │3903201125 │ │ │ │ │ │ │ 6│國際廣播設備汰│ -│ 37,433│ -37,433│上年度國際廣播設備汰換拆遷預算業已編竣,所列 │ │ │ │換拆遷 │ │ │ │37,433千元如數減列。 │ │ │ │5303201200 │ │ │ │ │ │ 4│ │大眾傳播事業輔│ 469,735│ 509,189│ -39,454│ │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │5303201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│廣播電視事業輔│ 127,717│ 126,852│ 865│1.本科目上年度預算數 128,372千元,配合科目調 │ │ │ │導 │ │ │ │ 整,移出舉辦金曲獎經費 1,520千元,列入「出 │ │ │ │ │ │ │ │ 版事業輔導」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 127,717千元,包括人事費53,863 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費43,355千元,維護費 152千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 8,548千元,補助及捐助12,985千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,814千元,獎勵及濟助費 4,200千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,527千元,較上年度淨增 4,666 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人,人事費 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增算增列上年度調整待遇等經費 5,066千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)廣播電視節目及廣告之審查管理工作47,096千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 6,459千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列廣播電視節目管理及審查管理工作等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體之輔導、管理及獎助經費11,240千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)無線頻率開放核配經費 6,520千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少無線電視廣播頻率核配等經費 7,424千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國際廣播電視業務會議經費 208千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)有線電視系統案經費16,550千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)參加保護智慧財產權暨電子媒介研究發展會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 649千元,較上年度通案減列35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)獎勵優良自製錄影節目及優良有線系統案經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,532千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)補助中華文化復興運動總會電視文化研究委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會經費 1,605千元,較上年度減列 895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 補助中華民國保護智慧財產權委員會 1,790 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 210千元。 │ │ │ │5303201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│電影事業輔導 │ 217,885│ 225,576│ -7,691│1.本年度預算數 217,885千元,包括人事費26,857 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費15,921千元,維護費 462千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,745千元,設備及投資 1,500千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 168,900千元,獎勵及濟助費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,073千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 3,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎勵經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 128,659千元,較上年度減少電影人才之培 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓及電影片之振興等經費 1,737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦優良國片巡迴展經費 1,850千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,998千元,較上年度減少 2,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國家電影文化中心暨國家廣播電台興建計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元較上年度減少 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)捐助電影資料館經費26,930千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,728千元,較上年度減少 972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)執行違映取締工作經費 4,431千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增65千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 出席會議經費 316千元,較上年度增加 168 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5303201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│出版事業輔導 │ 124,133│ 156,761│ -32,628│1.本科目上年度預算數 155,241千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「廣播電視事業輔導」科目移入舉辦金曲 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎經費 1,520千元,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 124,133千元,包括人事費68,138 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費48,064千元,維護費 291千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,375千元,設備及投資 2,000千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 2,965千元,獎勵及濟助費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,427千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 4,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版事業之輔導及獎助42,945千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少舉辦金鼎獎活動等經費 3,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出版品之審核與取締工作27,170千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 2,805千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出版品審查費等 1,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印中華民國出版年鑑 2,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廣告聯合處理小組經費 3,106千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加宣導活動經費 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推廣書香社會活動經費 5,485千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加宣導等經費 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)籌備第六屆台北國際書展經費 2,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列第五屆台北國際書展經費33,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5303201300 │ │ │ │ │ │ 5│ │綜合計畫業務 │ 160,271│ 122,276│ 37,995│1.本科目上年度預算數 127,876千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出網際網路傳輸資訊經費 5,600千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「國際新聞規劃及研究」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 160,271千元,包括人事費24,840 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 104,718千元,維護費 9,816千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,237千元,材料費 1,498千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資11,695千元,補助及捐助 2,465千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 4,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,779千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 2,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費79,328千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加租金等經費20,331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增加強對港傳播我國最新國情資訊業務10,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整體性新聞行政資訊系統計畫經費39,512千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 8,111千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇等經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列汰換電腦設備等經費 3,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列執行電腦處理個人資料保護法業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃籌設亞太媒體中心經費 2,734千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強兩岸傳播及新聞交流經費 5,748千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 2,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │ 與運用經費 2,070千元,較上年度增加70千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理研究發展經費 600千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)減列籌設國家通訊社經費 1,000千元。 │ │ │ │5303201400 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌設公共電視台│ 255,000│ 141,407│ 113,593│籌設公共電視臺建築經費 255,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增加如列數。 │ │ │ │5303201500 │ │ │ │ │ │ 7│ │公共電視台開試│ 450,870│ 482,455│ -31,585│1.本年度預算數 450,870千元,包括業務費 425,1 │ │ │ │播作業 │ │ │ │ 48千元,設備及投資25,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政管理經費 107,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)節目企劃製作購買91,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞節目採訪製作購買27,186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程作業管理維護 144,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)東湖及各轉播站動力維持54,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)設備及投資25,722千元。 │ │ │ │5303201600 │ │ │ │ │ │ 8│ │對中央通訊社捐│ 320,000│ -│ 320,000│財團法人中央通訊社設置條例,業經立法院第二屆 │ │ │ │助 │ │ │ │第六會期第十八次會議審查通過,並奉,總統於八 │ │ │ │ │ │ │ │十五年一月十七日華總字第8500013980號令公佈, │ │ │ │ │ │ │ │該社預定於八十五年七月一日成立,本年度新增捐 │ │ │ │ │ │ │ │助財團法人中央通訊社創立基金10,000千元及營運 │ │ │ │ │ │ │ │經費 310,000千元,合共如列數。 │ │ │ │5303209000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 11,840│ 4,302│ 7,538│ │ │ │ │5303209002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5303209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 5,532│ 2,800│ 2,732│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車一輛,公務車三輛,接待外賓車 │ │ │ │ │ │ │ │ 一輛,攝影專車一輛及公務機車一輛購置費 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車預算業已編列完竣,所列 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,如數減列。 │ │ │ │5303209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 6,308│ 1,502│ 4,806│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換油印機、製版機及購置影印機、冷氣機等辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備經費 4,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換辦公設備等預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,502千元,如數減列。 │ │ │ │5303209800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 4,260│ 4,260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |