86C40371.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003710000 │ │ │ │ │11│ │ │文化建設基金 │ 89,212│ 91,195│ -1,983│文化建設基金本年度預算數89,212千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數91,195千元,減少 1,983千元。 │ │ │ │5303710100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 10,757│ 10,405│ 352│ │ │ │ │5303710101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 10,757│ 10,405│ 352│1.本年度預算數10,757千元,包括人事費 7,084千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,481千元,維護費 347千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,084千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本工作行政維持費 3,673千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 298千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 5千元,機車油料費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,其他事務費70千元,合共77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]維護費較上年度減少辦公房舍修繕費 287千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及核實增列辦公事務機具保養維修費79千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,通案減列辦公器具養護費11千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]旅運費較上年度增加國內旅費、車資72千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,公物運輸裝卸費66千元,減列赴歐美考察 │ │ │ │ │ │ │ │ 訪問50千元,通案減列國外考察旅費90千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共淨減 2千元。 │ │ │ │5303711000 │ │ │ │ │ │ 2│ │文化推展業務 │ 77,755│ 80,290│ -2,535│ │ │ │ │5303711020 │ │ │ │ │ │ │ 1│固有文化資產之│ -│ 10,923│ -10,923│本工作計畫係辦理民族工藝獎及補助地方民俗曲藝 │ │ │ │維護與推展 │ │ │ │展演,因移轉至財團法人國家文化藝術基金會辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度不再編列預算。 │ │ │ │5303711021 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化活動及文化│ 42,645│ 35,906│ 6,739│1.本科目上年度預算數33,655千元,配合科目調整 │ │ │ │人士獎勵與補助│ │ │ │ ,由「辦理藝文團體創業與創作貸款業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入利息貼補經費 2,251千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,645千元,包括人事費 150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 436千元,補助及捐助33,069千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 8,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理文化活動及文化人士獎勵與補助審查費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 出席費 150千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化活動及文化人士獎勵與補助業務費 436千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加會議用文具、印刷費78千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及通案減列業務費14千元,合共淨增64千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)贊助及支援各縣市公立文化機構、團隊、績優 │ │ │ │ │ │ │ │ 文化團體及基金會辦理藝文活動費18,437千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列補助公立文化機構及公立表演藝術團隊延 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘國外或大陸地區傑出藝術專業人士 7,832千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助公立文化機構或團隊專業人士出國研習或 │ │ │ │ │ │ │ │ 參加國際音樂大賽經費 2,100千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助實驗合唱團管理經費 2,500千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列補助演藝團體承租排練場所場租費用 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)增列補貼藝術工作創業及創作展演貸款利息 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,較上年度預算減少51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)增列委託公立文化機構、團隊、及基金會辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 文化活動 8,990千元。 │ │ │ │5303711022 │ │ │ │ │ │ │ 3│國際文化活動之│ 30,110│ 18,284│ 11,826│1.本年度預算數30,110千元,包括人事費 140千元 │ │ │ │推展與觀摩 │ │ │ │ ,業務費 146千元,補助及捐助13,500千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費16,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理推廣國際文化活動審查費及出席費 140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加審查出席費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際文化活動之推展與觀摩業務費 146千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少會議用文具紙張、印刷等費用 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元及通案減列業務費 4千元,合共減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助公立表演藝術團隊及績優文化團體出國表 │ │ │ │ │ │ │ │ 演費用13,500千元,較上年度增加 5,060千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列進行與國際文化基金合作辦理文化活動費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列延聘國外藝術專業人士,辦理國內文化藝 │ │ │ │ │ │ │ │ 術人才之訓練與研習活動費 6,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列委託民間團體及基金會協助推動國際文化 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動費16,324千元。 │ │ │ │5303711023 │ │ │ │ │ │ │ 4│辦理藝文團體創│ -│ 1,327│ -1,327│本項目上年預算數 3,570千元,配合科目調整,移 │ │ │ │業與創作貸款業│ │ │ │出利息補貼經費 2,251千元列入文化活動及文化人 │ │ │ │務 │ │ │ │士獎勵與補助科目,另其他業務經費 1,327千元, │ │ │ │ │ │ │ │因移轉至財團法人國家文化藝術基金會辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度不再編列預算。 │ │ │ │5303711024 │ │ │ │ │ │ │ 5│文藝事業推動 │ -│ 13,850│ -13,850│本項工作計畫為辦理國家文藝獎、特別貢獻獎、翻 │ │ │ │ │ │ │ │譯獎及獎助第一次出版文藝著作,因移轉至財團法 │ │ │ │ │ │ │ │人國家文化藝術基金會辦理,本年度不再編列預算 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303711025 │ │ │ │ │ │ │ 6│捐助國家文化藝│ 5,000│ -│ 5,000│本科目為本年度新增,依據文化藝術獎助條例第二 │ │ │ │術基金 │ │ │ │十四條規定編列捐助財團法人國家文化藝術基金, │ │ │ │ │ │ │ │本年度編列 5,000千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │5303719000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 700│ 500│ 200│ │ │ │ │5303719002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5303719011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │5303719019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 700│ 500│ 200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置汰換辦公室辦公設備、資訊查詢自動傳真系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統及員工上下班打卡機經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公室沙發椅、桌組及列表機等設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 500千元,如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |