86C40380.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003800000 │ │ │ │ │13│ │ │研究發展考核委│ 265,599│ 265,838│ -239│研究發展考核委員會本年度預算數 265,599千元, │ │ │ │員會 │ │ │ │較上年度法定預算數 265,838千元,減少 239千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 70,502│ 88,248│ -17,746│ │ │ │ │3303800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 70,502│ 88,248│ -17,746│1.本度預算數70,502千元,包括人事費49,557千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,事務費16,983千元,維護費 706千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,744千元,特別費 1,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,505千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,081千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減20,659千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費12千元及辦公器具養護費 1千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費62千元及其他事務費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合搬遷中央聯合辦公大樓減列租金24,580 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及其他相關經費 4,104千元,合共28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實減列車輛養護費45千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增中央聯合辦公大樓管理費及維護費 7,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列稅金等經費 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行費 6,916千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,380千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費 306 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合搬遷聯合辦公大樓減列院區分攤經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │3303801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │研究發展 │ 58,322│ 55,932│ 2,390│1.本年度預算數58,322千元,包括人事費20,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,558千元,旅運費 1,870元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,107千元,委辦費17,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,217千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理各類專題研究經費21,607千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,096千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列各項政策性專案研究等經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費96 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民意與國情調查分析經費 5,928千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加大型民意調查經費 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動研究發展工作經費 7,860千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少地方政府機關專案研究等經費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動為民服務工作經費 2,810千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少為民服務工作研討會等經費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃推動行政革新方案經費 1,900千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加行政革新推動訓練計畫等經費 200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3303801100 │ │ │ │ │ │ 3│ │綜合計畫 │ 26,842│ 25,892│ 950│1.本年度預算數26,842千元,包括人事費17,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,026千元,旅運費 1,561千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,644千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬行政院年度施政方針經費44千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動綜合計畫作業經費 9,250千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 122千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理計畫作業講習及研討會等經費 284 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出國考察旅費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強施政計畫作業經費 1,070千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列行政院年度施政計畫印刷費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中長程計畫作業經費 1,834千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列中長程計畫之政策分析經費20千元。 │ │ │ │3303801200 │ │ │ │ │ │ 4│ │管制考核 │ 23,923│ 22,645│ 1,278│1.本度預算數23,923千元,包括人事費16,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 3,674千元,旅運費 2,209千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,199千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要專案追蹤管制經費 686千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少派員出國考察旅費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)施政計畫管制經費 3,018千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員調整待遇經費48元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政機關考成經費 3,008千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 738千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列派員出國考察旅費 410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列中央政府各機關計畫執行進度考核獎懲 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業等經費 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國營事業考成經費 959千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增進管考功能經費 1,053千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 管考叢書印製等經費 200千元。 │ │ │ │3303801300 │ │ │ │ │ │ 5│ │資訊管理 │ 54,969│ 46,206│ 8,763│1.本年度預算數54,969千元,包括人事費18,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費33,282千元,旅運費 1,137千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 2,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,654千元,較上年度淨增 1,151 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 605 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費 6,060千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加網際網路世界博覽會活動等經費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費 8,741千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 3,638千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列加速推動公用電子資料庫等經費 3,605 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費33 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究及規劃政府機關間辦公室自動化經費13,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,較上年度淨增 860千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動政府機關辦公室自動化等經費 731 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動共用資訊服務站等經費 1,480千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)發展研考資訊系統經費 7,426千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加推動本會辦公室自動化等經費 398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃及管理電腦系統經費 4,493千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加主機及週邊設備維護費 333千元。 │ │ │ │3303801400 │ │ │ │ │ │ 6│ │圖書及出版 │ 25,059│ 24,172│ 887│1.本年度預算數25,059千元,包括人事費12,567千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,221千元,旅運費 271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,008千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政機關出版品管理經費 5,991千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 270千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理政府出版品展售中心門市部經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列政府出版品印製費等經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料編印經費 4,052千元,較上年度淨減 173 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編印中華民國行政概況等經費 233千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料蒐集管理經費 4,008千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖書資料整理等經費 250千元。 │ │ │ │3303809000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 5,182│ 1,943│ 3,239│ │ │ │ │3303809010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 3,007│ 1,115│ 1,892│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、伺服機、安全系統等電腦設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 3,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦相關設備等購置費預算業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 1,115千元如數減列。 │ │ │ │3303809011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,170│ 728│ 442│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車二輛如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車一輛設備預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 728千元,如數減列。 │ │ │ │3303809019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,005│ 100│ 905│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.副首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及新購行動電話、辦公桌椅等相關事務設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換及新購辦公桌椅等相關事務設備業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣,所列 100千元如數減列。 │ │ │ │3303809800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |