86C40401.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0004010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │立法院        │     2,392,056│     2,056,278│       335,778│立法院本年度預算數 2,392,056千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 2,056,278千元,增加 335,778千元。
  │  │  │  │3404010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       436,532│       448,940│       -12,408│
  │  │  │  │3404010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       436,532│       448,940│       -12,408│1.本年度預算數 436,532千元,包括人事費 230,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元,事務費 104,969千元,業務費62,019千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費24,009千元,旅運費11,660千元,材
  │  │  │  │              │              │              │              │  料費 360千元,特別費 3,510元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 178,979千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 8,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 245,600千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減16,607千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生15人之人事費 3,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 221千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       174千元,退休退職人員三節慰問金39千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列文書組繕寫室租金 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列崇聖大樓、國泰敦南大樓租金11,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列文具紙張費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列各單位業務檢討經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]通案減列業務費 1,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年限及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]減列立法院建築物殘障設施等一次性經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 通案減列房屋建築修繕費42千元,辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │        具養護費18千元,合共60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 減列職員出國考察經費 1,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 通案減列首長特別費 390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │         1,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 配合第三屆立法委員人數增為 164人,較
  │  │  │  │              │              │              │              │        上年度增加 3人,增列統籌事務費89千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,辦公器具養護費 3千元,合共92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 增列立法院院址租金 1,258千元,委員、
  │  │  │  │              │              │              │              │        助理等停車位租金 1,093千元,忠孝大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │        租金 580千元,合共 2,931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 新增立法院新店檔案庫之老舊檔案消毒經
  │  │  │  │              │              │              │              │        費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 新增參加中華民國檔案管理學會年費20千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,檔案編目所需卡片等經費 100千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        合共 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 新增委員、職工餐廳內部整修工程費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [19] 增列青島會館屋頂修繕,大安會館路燈更
  │  │  │  │              │              │              │              │        新等經費 869千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [20] 增列院區及大安會館各項定期維護費等 3
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [21] 新增表決、顯示面板等系統維護費 2,530
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,省電型太陽燈 200個經費 400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,合共 2,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)警衛安全經費 7,528千元,較上年度淨減 645
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列警衛隊服裝費 885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增迎接外國貴賓來訪禮警製裝費 240千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)進修訓練經費 1,856千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞發布經費 2,569千元,較上年度淨減 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    78千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性拍攝立法院多媒體簡報等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列「新聞簡訊」稿費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列拍攝寄贈委員議事、座談會、公聽會及
  │  │  │  │              │              │              │              │      選民參觀活動照片等所需經費 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增立法院多媒體簡報、委員問政錄影帶之
  │  │  │  │              │              │              │              │      拍攝、換裝、更新等經費 800千元。
  │  │  │  │3404010200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │委員問政業務  │     1,131,103│     1,145,779│       -14,676│
  │  │  │  │3404010201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│委員歲費      │       163,485│       147,364│        16,121│1.本年度預算數 163,485千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 163,485千元,較上年度增加16,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      委員歲費 6,609千元。
  │  │  │  │3404010202    │              │              │              │
  │  │  │ 2│委員公費      │       175,379│       157,523│        17,856│1.本年度預算數 175,379千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 175,379千元,較上年度增加17,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      委員公費 7,019千元。
  │  │  │  │3404010203    │              │              │              │
  │  │  │ 3│公費助理      │       535,812│       531,828│         3,984│1.本年度預算數 535,812千元,包括人事費 531,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,業務費 3,672千元,旅運費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公費助理經費 535,812千元,較上年度淨增 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,984千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列公費助理參加勞保保險補助費21,918千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      公費助理酬金22,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增公費助理業務活動經費 2,952千元。
  │  │  │  │3404010204    │              │              │              │
  │  │  │ 4│國會外交事務  │        29,878│        66,088│       -36,210│1.本年度預算數29,878千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國會外交事務經費29,878千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    36,210千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列第二屆立法委員國會外交事務經費30,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列國會外交事務經費 5,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      委員國會外交事務經費 480千元。
  │  │  │  │3404010205    │              │              │              │
  │  │  │ 5│委員會館      │        42,438│        56,378│       -13,940│1.本年度預算數42,438千元,包括業務費31,854千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助10,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)委員研究室經費25,890千元,較上年度減列青
  │  │  │  │              │              │              │              │    島會館電話費14,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大安會館經費16,548千元,較上年度增加接看
  │  │  │  │              │              │              │              │    第四台等經費 100千元。
  │  │  │  │3404010206    │              │              │              │
  │  │  │ 6│問政相關業務  │       184,111│       186,598│        -2,487│1.本年度預算數 184,111千元,包括業務費29,379
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費30,210千元,補助及捐助 124,522
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)問政相關業務經費 184,111千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,487千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列辦公事務費 378千元,委員國外考
  │  │  │  │              │              │              │              │      察旅費 1,920千元,合共 2,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助第三屆立法委員行動電話購置費等
  │  │  │  │              │              │              │              │      一次性經費 6,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      開會期間委員膳費 563千元,委員研究室辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公事務費 551千元,委員選民服務經費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      22千元,委員立法研究補助費 300千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 6,536千元。
  │  │  │  │3404010300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │議事業務      │       190,865│       189,179│         1,686│
  │  │  │  │3404010301    │              │              │              │
  │  │  │ 1│院會議事      │       101,625│       101,300│           325│1.本年度預算數 101,625千元,包括人事費96,465
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 5,150千元,旅運費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,882千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)議事行政經費 5,160千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)會期津貼經費82,583千元,與上年度同。
  │  │  │  │3404010302    │              │              │              │
  │  │  │ 2│各委員會議事  │        89,240│        87,879│         1,361│1.本年度預算數89,240千元,包括人事費82,686千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,120千元,旅運費 1,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費80,656千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,896千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)內政及邊政議事經費 810千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交及僑政議事經費 730千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國防議事經費 634千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)經濟議事經費 750千元,較上年度減列舉辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    聽會、研討會邀請學者專家出席費等經費74千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)財政議事經費 930千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)預算議事經費 1,880千元,較上年度減列年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    總預算案審查期間調用人員酬金等經費 2,320
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)教育議事經費 725千元,較上年度減列舉辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    聽會、研討會邀請學者專家出席費等經費49千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)交通議事經費 515千元,較上年度減列專業書
  │  │  │  │              │              │              │              │    籍期刊購置費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 司法議事經費 780千元,較上年度減列國內
  │  │  │  │              │              │              │              │      考察等經費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 法制議事經費 830千元,較上年度增列舉辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會、研討會邀請學者專家出席費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       205千元。
  │  │  │  │3404010400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │立法諮詢業務  │        32,447│        28,347│         4,100│1.本年度預算數32,447千元,包括人事費27,523千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,924千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,463千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法案諮詢業務經費 3,564千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,868千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列立法資料蒐集費等經費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增評鑑諮詢委員車馬費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增法案研究、評估經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)預算諮詢業務經費 720千元,較上年度減列專
  │  │  │  │              │              │              │              │    業書籍、期刊、工具書等購置費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編譯業務經費 700千元,較上年度減列文具紙
  │  │  │  │              │              │              │              │    張費 8千元。
  │  │  │  │3404010500    │              │              │              │
  │  │ 5│  │圖書及資訊    │        67,202│        77,617│       -10,415│1.本年度預算數67,202千元,包括人事費34,150千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,853千元,維護費11,249千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資11,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,660千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書管理經費20,441千元,較上年度淨增 196
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列製作圖書資訊業務中、英文幻燈片簡介
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 1,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列立法資料選粹、立法資訊系統使用手冊
  │  │  │  │              │              │              │              │      影印及裝訂費等經費 419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費35,101千元,較上年度淨減11,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列發展立法有關資訊軟體設計費等經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列光碟影像管理系統等經費 5,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增建立立法院、新店檔案庫檔案管理連線
  │  │  │  │              │              │              │              │      作業經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增檔案管理自動化規劃設計費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增檔案微縮片CD片攝製沖洗等經費 400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列委員研究室自動化網路系統等維護費25
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增電腦主機系統硬碟架構擴充經費 3,500
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增中英文工作站 4部、條碼閱讀機 2部等
  │  │  │  │              │              │              │              │      購置費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增委員研究室工作站更新為多媒體電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │        購置費 4,010千元。
  │  │  │  │3404010600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │公報編印      │       131,150│       131,706│          -556│
  │  │  │  │3404010601    │              │              │              │
  │  │  │ 1│公報行政      │        52,171│        48,650│         3,521│1.本年度預算數52,171千元,包括人事費48,130千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,651千元,維護費 550千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 140千元,材料費 300千元,設備及投資 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,286千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公報管理經費29,885千元,較上年度淨增 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列錄音、錄影各種材料費等經費 1,478千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列臨時記錄人員酬金 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增會議記錄使用之小型錄音機更新等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增購置專業用錄放影設備 5組經費 1,400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │3404010602    │              │              │              │
  │  │  │ 2│公報印刷      │        78,979│        83,056│        -4,077│1.本年度預算數78,979千元,包括人事費53,124千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 780千元,維護費 4,671千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 930千元,材料費18,874千元,設備及投資 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,500千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)印刷管理經費34,479千元,較上年度淨減 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列材料費 604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列印刷設備乙套購置費等經費 6,877千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦印刷設備養護費 851千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增印刷設備乙組購置費 600千元。
  │  │  │  │3404010700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │黨團補助      │        19,680│        18,830│           850│本年度預算數19,680千元,均屬補助及捐助,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列黨
  │  │  │  │              │              │              │              │團補助費 850千元。
  │  │  │  │3404019000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│       380,077│        12,880│       367,197│
  │  │  │  │3404019001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│前年度決算數係有償撥用新店陸軍印製廠土地款。
  │  │  │  │3404019002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │       202,000│             -│       202,000│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新院址遷建計畫規劃設計費 102,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.為改善委員研究室辦公環境,新購台北市濟南路
  │  │  │  │              │              │              │              │  一段濟南大樓,除本科目編列第一年訂購金 100
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元外,另於「其他設備」科目編列所需裝
  │  │  │  │              │              │              │              │  潢設備費 150,000千元。
  │  │  │  │3404019010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         2,535│         1,320│         1,215│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.表決用微電腦中央控制處理機及相關設備等購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換專業排版用個人電腦 1套購置費 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置辦公室自動化用個人電腦預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 1,320千元如數減列。
  │  │  │  │3404019011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         8,522│           635│         7,887│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副院長座車乙輛購置費 2,425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換秘書長座車乙輛購置費 922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換副秘書長座車乙輛購置費 732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換公務車 7輛購置費 4,094千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.無線電(對講機)20台購置費 249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.傳真機 5台購置費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度汰換公務機車11輛等預算業己編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   635千元如數減列。
  │  │  │  │3404019019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │       167,020│        10,925│       156,095│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.委員研究室辦公事務機具等購置費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置各單位一般辦公設備經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換使用達十年以上之冷氣機購置費 1,820千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換使用達六年以上之影印機購置費 1,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.警衛用電視感應監視系統乙組購置費 5,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.新店檔案庫檔案活動架40座購置費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.新增委員研究室(濟南大樓)裝潢設備費 150,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.裝置殘障電扶梯乙部經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.裝置大安一館樓頂冷卻水塔二座經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 上年度購置新店檔案庫房設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列10,925千元如數減列。
  │  │  │  │3404019800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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