86C40531.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005310000 │ │ │ │ │ 6│ │ │臺灣高等法院臺│ 409,274│ 385,100│ 24,174│臺灣高等法院臺中分院本年度預算數 409,274千元 │ │ │ │中分院 │ │ │ │,較上年度法定預算數 385,100千元,增加24,174 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3505310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 54,490│ 52,516│ 1,974│ │ │ │ │3505310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 50,906│ 48,768│ 2,138│1.本年度預算數50,906千元,包括人事費38,932千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,417千元,業務費 1,711千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,605千元,旅運費 823千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 224千元,特別費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,659千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,602千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨 555千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費91千元,車輛油料費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員三節慰問金 6千元及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他事務費90千元,合共 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費16千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 8千元,合共24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合 3年增員計畫,本年度(第一年)增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員11人,增列統籌事務費 143千元,辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 172千元,辦公器具養護費22千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費 165千元,合共 502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費71千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦理一般辦公事務設備經費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 3,645千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 471千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 264千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定並核實減列維護費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法 │ │ │ │ │ │ │ │ 官及紀錄書記官11人,增列法衣製作費33千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3505310102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 3,584│ 3,748│ -164│1.本年度預算數 3,584千元,包括人事費 1,244千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 619千元,維護費 1,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,244千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,340千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 284千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費84千元。 │ │ │ │3505311000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 197,234│ 171,372│ 25,862│ │ │ │ │3505311020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 75,238│ 61,878│ 13,360│1.本年度預算數75,238千元,包括人事費73,681千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 685千元,旅運費 872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,681千元,較上年度增加12,940 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員11 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 6人人事費 9,508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,557 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 420千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 500千元。 │ │ │ │3505311022 │ │ │ │ │ │ │ 2│刑事訴訟審判 │ 121,996│ 109,494│ 12,502│1.本年度預算數 121,996千元,包括人事費 116,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,業務費 3,139千元,旅運費 2,730千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 116,127千元,較上年度增加12,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員11 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 5人人事費 6,814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 5,869 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 348千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3505311300 │ │ │ │ │ │ 3│ │財務案件處理 │ 2,494│ 2,371│ 123│ │ │ │ │3505311320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,494│ 2,371│ 123│1.本年度預算數 2,494千元,包括人事費 2,489千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,489千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 5千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3505311600 │ │ │ │ │ │ 4│ │司法官優遇 │ 18,582│ 18,262│ 320│本年度預算數18,582千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │20千元。 │ │ │ │3505318800 │ │ │ │ │ │ 5│ │籌備臺灣地區行│ 127,500│ 140,000│ -12,500│興建臺灣地區行政法院辦公廳舍房屋建築及設備等 │ │ │ │政法院 │ │ │ │項總經費 1,090,556千元,分四年辦理,除84、85 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列 180,000千元外,本年度編列第三年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 127,500千元。 │ │ │ │3505319000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 8,435│ 40│ 8,395│ │ │ │ │3505319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3505319011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 40│ -40│上年度汰換機車購置預算業已編列完竣,所列40千 │ │ │ │ │ │ │ │元,如數減列。 │ │ │ │3505319019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 8,435│ -│ 8,435│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改 │ │ │ │ │ │ │ │善無障礙設施等項經費如列數。 │ │ │ │3505319800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 539│ 539│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |