86C40532.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005320000    │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺灣高等法院臺│       237,921│       224,871│        13,050│1.臺灣高等法院臺南分院本年度預算數 237,921千
  │  │  │  │南分院        │              │              │              │  元,較上年度法定預算數 228,899千元,增加 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 228,899千元,除移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目經費56千元及「司法官優遇」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目經費 3,972千元,列入臺灣高等法院「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」及「司法官優遇」科目項下外,淨計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │  列上年度預算數。
  │  │  │  │3505320100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        51,733│        51,021│           712│
  │  │  │  │3505320101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        48,671│        47,880│           791│1.本科目上年度預算數47,936千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出事務費26千元,維護費 2千元及旅運費28
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共56千元列入臺灣高等法院「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,671千元,包括人事費35,067千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,736千元,業務費 2,003千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 3,026千元,旅運費 1,453千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 192千元,特別費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,794千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,800千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減62千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費74千元,車輛油料費11
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,退休退職人員三節慰問金 7千元及其
  │  │  │  │              │              │              │              │      他事務費 113千元,合共 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費24千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 6千元,合共30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 3千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理一般辦公事務設備經費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 4,077千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列維護費 150千元。
  │  │  │  │3505320102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,062│         3,141│           -79│1.本年度預算數 3,062千元,包括人事費 1,025千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 492千元,維護費 1,545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,025千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,037千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列維護費 105千元。
  │  │  │  │3505321000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       157,743│       152,632│         5,111│
  │  │  │  │3505321020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        68,904│        66,622│         2,282│1.本年度預算數68,904千元,包括人事費67,434千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 835千元,旅運費 635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費67,434千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,470
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 133千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 483千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 350千元。
  │  │  │  │3505321022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│刑事訴訟審判  │        88,839│        86,010│         2,829│1.本年度預算數88,839千元,包括人事費81,908千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,614千元,旅運費 3,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費81,908千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 6,931
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則及通案規定減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 536千元。
  │  │  │  │3505321300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │財務案件處理  │         1,061│         1,050│            11│
  │  │  │  │3505321320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         1,061│         1,050│            11│1.本年度預算數 1,061千元,包括人事費 1,002千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,002千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費59千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505321600    │              │              │              │
  │  │ 4│  │司法官優遇    │        18,555│        17,450│         1,105│1.本科目上年度預算數21,422千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 3,972千元列入臺灣高等法院「司
  │  │  │  │              │              │              │              │  法官優遇」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,555千元,係辦理司法官優遇業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,105千元。
  │  │  │  │3505329000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         8,236│         2,125│         6,111│
  │  │  │  │3505329011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           626│         2,125│        -1,499│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛購置費 626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換中型警備車購置預算業已編列完竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 2,125千元,如數減列。
  │  │  │  │3505329019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         7,610│             -│         7,610│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改
  │  │  │  │              │              │              │              │善無障礙設施等項經費如列數。
  │  │  │  │3505329800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           593│           593│             0│仍照上年度預算數編列。
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