86C40533.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005330000    │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺灣高等法院高│       257,380│       229,297│        28,083│1.臺灣高等法院高雄分院本年度預算數 257,380千
  │  │  │  │雄分院        │              │              │              │  元,較上年度法定預算數 227,283千元,增加30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 227,283千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣板橋地方法院「行政管理」科目移入28千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「司法官優遇」科目移入 1,986千元,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │3505330100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        65,730│        64,020│         1,710│
  │  │  │  │3505330101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        61,318│        59,212│         2,106│1.本科目上年度預算數59,184千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣板橋地方法院「行政管理」科目移入28
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數61,318千元,包括人事費40,468千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,940千元,業務費 2,449千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 7,222千元,旅運費 1,836千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 209千元,特別費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,198千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,695千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 445千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費86千元,油料費10千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及其他事務費 178千元,合共 274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費53千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 9千元,合共62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員11人,增列統籌事務費 143千元,辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備費 186千元,辦公器具養護費22千元及上
  │  │  │  │              │              │              │              │      下班車票費 165千元,合共 516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費78千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增辦理一般辦公事務設備經費 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 7,425千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 524千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依通案規定並核實減列維護費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法
  │  │  │  │              │              │              │              │      官及紀錄書記官11人,增列法衣製作費33千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │3505330102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         4,412│         4,808│          -396│1.本年度預算數 4,412千元,包括人事費 1,868千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 715千元,維護費 1,829千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,868千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,544千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 495千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 287千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列維護費 208千元。
  │  │  │  │3505331000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       169,889│       149,558│        20,331│
  │  │  │  │3505331020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        62,437│        58,453│         3,984│1.本年度預算數62,437千元,包括人事費61,018千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 816千元,旅運費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,018千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,419
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 230千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 320千元。
  │  │  │  │3505331022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│刑事訴訟審判  │       107,452│        91,105│        16,347│1.本年度預算數 107,452千元,包括人事費 100,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,業務費 4,143千元,旅運費 3,209千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 100,100千元,較上年度增加16,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員11
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目11人人事費14,635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 7,352
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則及通案規定減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 539千元。
  │  │  │  │3505331300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │財務案件處理  │         2,780│         2,625│           155│
  │  │  │  │3505331320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,780│         2,625│           155│1.本年度預算數 2,780千元,包括人事費 2,692千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,692千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費88千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費20千元。
  │  │  │  │3505331600    │              │              │              │
  │  │ 4│  │司法官優遇    │        11,050│        10,217│           833│1.本科目上年度預算數 8,231千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣板橋地方法院「司法官優遇」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,986千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,050千元,係辦理司法官優遇業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 833千元。
  │  │  │  │3505339000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         7,441│         2,387│         5,054│
  │  │  │  │3505339002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│         2,189│        -2,189│上年度興建法官職務宿舍房屋建築預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 2,189千元,如數減列。
  │  │  │  │3505339011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│           198│          -198│上年度汰換機車購置預算業已編列完竣,所列 198
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,如數減列。
  │  │  │  │3505339019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         7,441│             -│         7,441│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改
  │  │  │  │              │              │              │              │善無障礙設施等項經費如列數。
  │  │  │  │3505339800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           490│           490│             0│仍照上年度預算數編列。
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