86C40534.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005340000    │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣高等法院花│       106,823│        66,999│        39,824│1.臺灣高等法院花蓮分院本年度預算數 106,823千
  │  │  │  │蓮分院        │              │              │              │  元,較上年度法定預算數71,027千元,增加35,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數71,027千元,除移出「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目經費56千元及「司法官優遇」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目經費 3,972千元,列入臺灣高等法院及臺灣臺
  │  │  │  │              │              │              │              │  北地方法院「行政管理」及「司法官優遇」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  項下外,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3505340100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,886│        30,673│         2,213│
  │  │  │  │3505340101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        30,796│        28,726│         2,070│1.本科目上年度預算數28,782千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出事務費26千元,維護費 2千元及旅運費28
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共56千元列入臺灣高等法院及臺灣臺北
  │  │  │  │              │              │              │              │  地方法院「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,796千元,包括人事費26,916千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,836千元,業務費 817千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 622千元,旅運費 346千元,設備及投資65千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,特別費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,641千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,687千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增12千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費25千元,車輛油料費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,退休退職人員三節慰問金 2千元及其
  │  │  │  │              │              │              │              │      他事務費19千元,合共54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 3千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 3千元,合共 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理一般辦公事務設備經費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 1,468千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 303千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依通案規定並核實減列維護費 278千元。
  │  │  │  │3505340102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,090│         1,947│           143│1.本年度預算數 2,090千元,包括人事費 603千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 355千元,維護費 1,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 603千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 1,487千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費11千元及維護費35千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列46千元。
  │  │  │  │3505341000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        32,826│        30,439│         2,387│
  │  │  │  │3505341020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        14,486│        13,233│         1,253│1.本年度預算數14,486千元,包括人事費14,133千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 104千元,旅運費 249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,133千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 353千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 109千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 190千元。
  │  │  │  │3505341022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│刑事訴訟審判  │        18,340│        17,206│         1,134│1.本年度預算數18,340千元,包括人事費16,536千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 924千元,旅運費 880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,536千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,804
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則及通案規定減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 203千元。
  │  │  │  │3505341600    │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │         2,099│         1,876│           223│1.本科目上年度預算數 5,848千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 3,972千元,列入臺灣高等法院及
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣臺北地方法院「司法官優遇」科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,099千元,係辦理司法官優遇業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 223千元。
  │  │  │  │3505348800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │擴增建辦公廳舍│        34,000│             -│        34,000│1.本科目係本年度新增設,本年度預算數34,000千
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │  元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.擴增建辦公廳舍地上補償費,整地工程,房屋建
  │  │  │  │              │              │              │              │  築及設備等項總經費 149,189千元,分四年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本年度編列第一年經費34,000千元。
  │  │  │  │3505349000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         4,851│         3,850│         1,001│
  │  │  │  │3505349011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         3,850│        -3,850│上年度汰換大型警備車購置預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 3,850千元,如數減列。
  │  │  │  │3505349019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,851│             -│         4,851│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改
  │  │  │  │              │              │              │              │善無障礙設施等項經費如列數。
  │  │  │  │3505349800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           161│           161│             0│仍照上年度預算數編列。
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