86C40541.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005410000    │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣臺北地方法│       866,490│       814,604│        51,886│1.臺灣臺北地方法院本年度預算數 866,490千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │  較上年度法定預算數 815,273千元,增加51,217
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 815,273千元,除移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目經費 114千元及「少年事件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目經費 2,569千元,列入臺灣桃園、彰化
  │  │  │  │              │              │              │              │  、高雄、屏東等四地方法院「行政管理」科目及
  │  │  │  │              │              │              │              │  「少年事件處理」科目項下外,另由臺灣高等法
  │  │  │  │              │              │              │              │  院花蓮分院「行政管理」科目移入28千元及「司
  │  │  │  │              │              │              │              │  法官優遇」科目移入 1,986千元,移入移出數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3505410100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       188,505│       181,363│         7,142│
  │  │  │  │3505410101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       175,017│       167,794│         7,223│1.本科目上年度預算數 167,880千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出事務費52千元,維護費 4千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元,合計 114千元列入臺灣桃園、彰化、高
  │  │  │  │              │              │              │              │  雄、屏東等四地方法院「行政管理」科目,另由
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣高等法院花蓮分院「行政管理」科目移入28
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 175,017千元,包括人事費 122,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  65千元,事務費27,302千元,業務費 7,946千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 9,631千元,旅運費 6,700千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 779千元,特別費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 122,125千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 7,419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,968千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增79千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 304千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      54千元,非消耗品 2千元,退休退職人員三
  │  │  │  │              │              │              │              │      節慰問金40千元及其他事務費 428千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費49千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費24千元及辦公器具養護費26千元,合共99
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 5人,增列統籌事務費65千元,辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      費99千元,辦公器具養護費10千元及上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費75千元,合共 249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理一般辦公事務經費 779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費14,924千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 275千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列維護費 290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法
  │  │  │  │              │              │              │              │      官及紀錄書記官 5人,增列法衣製作費15千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │3505410102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        13,488│        13,569│           -81│1.本年度預算數13,488千元,包括人事費 4,182千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,237千元,維護費 4,701千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,182千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 9,306千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列維護費 344千元。
  │  │  │  │3505411000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       434,042│       420,883│        13,159│
  │  │  │  │3505411020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │       175,582│       171,090│         4,492│1.本年度預算數 175,582千元,包括人事費 167,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元,業務費 5,733千元,旅運費 2,327元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 167,522千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 3,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 8,060
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實增列旅運費 1,470千元。
  │  │  │  │3505411021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        74,273│        68,221│         6,052│1.本年度預算數74,273千元,包括人事費60,707千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 494千元,旅運費13,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,707千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費13,566千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列旅運費 5,745千元。
  │  │  │  │3505411022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       184,187│       181,572│         2,615│1.本年度預算數 184,187千元,包括人事費 166,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元,業務費11,247千元,旅運費 6,595千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 166,345千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,473千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費17,842
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 2,858
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3505411200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        47,303│        46,091│         1,212│1.本科目上年度預算數48,660千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 2,569千元列入臺灣桃園、彰化、
  │  │  │  │              │              │              │              │  高雄、屏東等四地方法院「少年事件處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數47,303千元,包括人事費39,276千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,255千元,旅運費 2,772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,716千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 2,208
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費13,351千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則及通案規定減列業務費 2,587千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 1,028千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列調整待遇經費 545千元。
  │  │  │  │3505411300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        27,084│        25,589│         1,495│
  │  │  │  │3505411320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,672│         2,544│           128│1.本年度預算數 2,672千元,包括人事費 2,666千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,666千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 6千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505411321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        24,412│        23,045│         1,367│1.本年度預算數24,412千元,包括人事費24,407千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,407千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 5千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505411400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        37,462│        22,677│        14,785│1.本年度預算數37,462千元,包括人事費33,661千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 551千元,旅運費 3,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,661千元,較上年度增加13,485
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 5人人事費 7,902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 3,801千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列旅運費 1,300千元。
  │  │  │  │3505411600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │        22,353│        21,733│           620│1.本科目上年度預算數19,747千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣高等法院花蓮分院「司法官優遇」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入人事費 1,986千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,353千元,係辦理司法官優遇業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 620千元。
  │  │  │  │3505418700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        88,128│        93,500│        -5,372│1.本年度預算數88,128千元,包括人事費 120千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 1,967千元,旅運費 261千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資85,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,804千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 544千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建新店民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築及
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備等項總經費 339,126千元,分四年辦理,
  │  │  │  │              │              │              │              │    除84、85年度編列86,141千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    第三年經費85,780千元。
  │  │  │  │3505419000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        20,056│         1,211│        18,845│
  │  │  │  │3505419011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,048│         1,211│         2,837│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民事勘驗車 2輛,中型警備車 1輛及機車17
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛,合計20輛購置費 4,048千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增民刑事簡易庭刑事勘驗車及機車等購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置預算業已編列完竣,所列 1,211千元,如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │3505419019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        16,008│             -│        16,008│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改
  │  │  │  │              │              │              │              │善無障礙設施等項經費如列數。
  │  │  │  │3505419800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         1,557│         1,557│             0│仍照上年度預算數編列。
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