86C40547.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005470000    │              │              │              │
  │13│  │  │臺灣桃園地方法│       267,979│       265,310│         2,669│1.臺灣桃園地方法院本年度預算數 267,979千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │  較上年度法定預算數 264,639千元,增加 3,340
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 264,639千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入28千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「少年事件處理」科目移入 643千元,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │3505470100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        69,629│        66,395│         3,234│
  │  │  │  │3505470101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        60,927│        57,935│         2,992│1.本科目上年度預算數57,907千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入28
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數60,927千元,包括人事費43,215千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,809千元,業務費 1,997千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,480千元,旅運費 2,034千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 241千元,特別費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,010千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,651千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 377千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費98千元,車輛油料費22
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,非消耗品 5千元,退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 6千元及其他事務費 133千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費51千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 8千元,合共59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員11人,增列統籌事務費 143千元,辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備費 180千元,辦公器具養護費22千元及上
  │  │  │  │              │              │              │              │      下班車票費 165千元,合共 510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增辦理一般辦公事務經費 241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 4,266千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 264千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依通案規定並核實減列維護費 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法
  │  │  │  │              │              │              │              │      官及紀錄書記官11人,增列法衣製作費33千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │3505470102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         8,702│         8,460│           242│1.本年度預算數 8,702千元,包括人事費 3,942千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,760千元,維護費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,942千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 4,760千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列維護費93千元。
  │  │  │  │3505471000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       160,675│       140,169│        20,506│
  │  │  │  │3505471020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        50,816│        40,969│         9,847│1.本年度預算數50,816千元,包括人事費48,362千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,397千元,旅運費 1,057千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,362千元,較上年度增加 9,637
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫,本年度(第一年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │      11人,分配本科目 7人人事費 7,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,454
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 210千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 460千元。
  │  │  │  │3505471021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        21,662│        18,508│         3,154│1.本年度預算數21,662千元,包括人事費16,261千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費97千元,旅運費 5,304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,261千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 5,401千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列旅運費 2,010千元。
  │  │  │  │3505471022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        88,197│        80,692│         7,505│1.本年度預算數88,197千元,包括人事費82,861千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,136千元,旅運費 2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,861千元,較上年度增加 7,505
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫,本年度(第一年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │      11人,分配本科目 4人人事費 6,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 5,336
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3505471200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        12,954│        12,890│            64│1.本科目上年度預算數12,247千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣臺北地方法院「少年事件處理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入 643千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,954千元,包括人事費10,724千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,437千元,旅運費 793千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,764千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 534千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 3,656千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 500千元。
  │  │  │  │3505471300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         9,180│         9,286│          -106│
  │  │  │  │3505471320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         1,179│         1,170│             9│1.本年度預算數 1,179千元,包括人事費 1,128千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,128千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費51千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費51千元。
  │  │  │  │3505471321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         8,001│         8,116│          -115│1.本年度預算數 8,001千元,包括人事費 6,756千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 150千元,旅運費 1,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,756千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,245千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 400千元。
  │  │  │  │3505471400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         4,719│         4,231│           488│1.本年度預算數 4,719千元,包括人事費 3,944千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 108千元,旅運費 667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,944千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 775千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列旅運費 313千元。
  │  │  │  │3505478700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│           502│        31,827│       -31,325│1.本年度預算數 502千元,包括人事費76千元,業
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  務費 384千元,旅運費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理桃園、中壢民、刑事簡易庭業務經費 280
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列業務費 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 222千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度興建桃園民、刑事簡易庭職務宿舍房屋
  │  │  │  │              │              │              │              │    建築及設備等項預算業已編列完竣,所列31,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,如數減列。
  │  │  │  │3505479000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         9,888│            80│         9,808│
  │  │  │  │3505479002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505479011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,001│            80│         2,921│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民事執行車 5輛及機車 2輛,合計 7輛購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換及新增機車購置預算業已編列完竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列80千元,如數減列。
  │  │  │  │3505479019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         6,887│             -│         6,887│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改
  │  │  │  │              │              │              │              │善無障礙設施等項經費如列數。
  │  │  │  │3505479800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           432│           432│             0│仍照上年度預算數編列。
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