86C40550.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005500000    │              │              │              │
  │16│  │  │臺灣臺中地方法│       545,762│       554,000│        -8,238│臺灣臺中地方法院本年度預算數 545,762千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 554,000千元,減少 8,238千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505500100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       103,944│       100,518│         3,426│
  │  │  │  │3505500101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        96,307│        91,814│         4,493│1.本科目上年度預算數91,648千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「籌備民刑事簡易庭」科目移入 166千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數96,307千元,包括人事費59,969千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費16,322千元,業務費 4,874千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費10,635千元,旅運費 3,925千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 431千元,特別費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,709千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,936千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費25,124千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,115千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 172千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      36千元,退休退職人員三節慰問金12千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      其他事務費 274千元,合共 494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列辦公機具養護費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員12人,增列統籌事務費 156千元,辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備費 186千元,辦公器具養護費24千元及上
  │  │  │  │              │              │              │              │      下班車票費 180千元,合共 546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積,核實增列房屋建築修繕費
  │  │  │  │              │              │              │              │       682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增辦理一般辦公事務設備費 431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費11,474千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 442千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列維護費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法
  │  │  │  │              │              │              │              │      官及紀錄書記官12人,增列法衣製作費36千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新建六年法官職務宿舍,增列專項發電
  │  │  │  │              │              │              │              │      機、電梯、消防設備及器材等項設施養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       626千元。
  │  │  │  │3505500102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         7,637│         8,704│        -1,067│1.本年度預算數 7,637千元,包括人事費 2,452千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,131千元,維護費 3,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,452千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 5,185千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,165千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 860千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列維護費 305千元。
  │  │  │  │3505501000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       300,173│       268,530│        31,643│
  │  │  │  │3505501020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │       123,979│       113,724│        10,255│1.本年度預算數 123,979千元,包括人事費 118,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  57千元,業務費 4,062千元,旅運費 1,860千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 118,057千元,較上年度增加10,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    99千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員12
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 4人人事費 5,707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 5,922
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增56千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 640千元。
  │  │  │  │3505501021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        30,695│        19,475│        11,220│1.本科目上年度預算數19,268千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「籌備民刑事簡易庭」科目移入 207千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,695千元,包括人事費21,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 232千元,旅運費 9,213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,250千元,較上年度增加 7,705
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員12
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 4人人事費 5,941千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 9,445千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列旅運費 3,515千元。
  │  │  │  │3505501022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       145,499│       135,331│        10,168│
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │              │              │              │              │BLENCV?A
  │  │  │  │3505501200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        26,917│        27,024│          -107│1.本年度預算數26,917千元,包括人事費22,361千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,800千元,旅運費 1,756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,470千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 997千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 8,225千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則及通案規定減列業務費 1,001千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 225千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505501300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        18,375│        17,662│           713│
  │  │  │  │3505501320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,254│         3,125│           129│1.本年度預算數 3,254千元,包括人事費 3,234千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,234千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費20千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505501321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        15,121│        14,537│           584│1.本年度預算數15,121千元,包括人事費14,603千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費40千元,旅運費 478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,603千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 518千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505501400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        11,813│        10,419│         1,394│1.本年度預算數11,813千元,包括人事費 9,616千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 253千元,旅運費 1,944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,616千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 2,197千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列旅運費 1,010千元。
  │  │  │  │3505501600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │        13,463│        13,463│             0│本年度預算數13,463千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,與上年度同。
  │  │  │  │3505508700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│             -│        52,821│       -52,821│1.本科目上年度預算數53,194千元,配合科目調整
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,移出人事費 207千元列入「民事調解及執行」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,業務費 166千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建豐原、清水等民、刑事簡易庭辦公廳
  │  │  │  │              │              │              │              │  舍房屋建築及設備等項預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  52,821千元,如數減列。
  │  │  │  │3505509000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        70,176│        62,662│         7,514│
  │  │  │  │3505509002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        54,575│        57,811│        -3,236│興建法官職務宿舍房屋建築總經費 402,836千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │分四年辦理,除83、85年度編列 196,665千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │本年度編列第三年經費54,575千元。
  │  │  │  │3505509011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,246│         4,851│        -3,605│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民事勘驗車 2輛及機車 2輛,合計 4輛購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車、大型警備車及機車等購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編列完竣,所列 4,851千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │3505509019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        14,355│             -│        14,355│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及
  │  │  │  │              │              │              │              │  改善無障礙設施等項經費10,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建法官職務宿舍內部設備總經費 5,625千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  分二年辦理,本年度編列第一年經費 4,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │3505509800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           901│           901│             0│仍照上年度預算數編列。
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