86C40552.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005520000 │ │ │ │ │18│ │ │臺灣彰化地方法│ 283,780│ 240,883│ 42,897│1.臺灣彰化地方法院本年度預算數 283,780千元, │ │ │ │院 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 240,883千元,增加43,568 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 240,212千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「少年事件處理」科目移入 642千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。 │ │ │ │3505520100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 53,503│ 52,085│ 1,418│ │ │ │ │3505520101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 49,785│ 48,391│ 1,394│1.本科目上年度預算數48,362千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入29 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,785千元,包括人事費35,941千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,303千元,業務費 1,932千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3,904千元,旅運費 1,356千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 198千元,特別費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,738千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,623千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,342千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增26千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費78千元,車輛油料費20 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員三節慰問金 6千元及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他事務費84千元,合共 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費24千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 7千元,合共31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 2人,增列統籌事務費26千元,辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費45千元,辦公器具養護費 4千元及上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費30千元,合共 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦理一般辦公事務設備經費 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 4,705千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 255千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定並核實減列維護費 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法 │ │ │ │ │ │ │ │ 官及紀錄書記官 2人,增列法衣製作費 6千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3505520102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 3,718│ 3,694│ 24│1.本年度預算數 3,718千元,包括人事費 1,161千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,018千元,維護費 1,539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,161千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,557千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列維護費47千元。 │ │ │ │3505521000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 124,354│ 115,667│ 8,687│ │ │ │ │3505521020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 37,135│ 32,910│ 4,225│1.本年度預算數37,135千元,包括人事費34,942千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,295千元,旅運費 898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,942千元,較上年度增加 4,354 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫,本年度(第一年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 2人,分配本科目 2人人事費 2,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,193 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 129千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 449千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 320千元。 │ │ │ │3505521021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 28,537│ 26,140│ 2,397│1.本年度預算數28,537千元,包括人事費24,371千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 126千元,旅運費 4,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,371千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 4,166千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列旅運費 1,296千元。 │ │ │ │3505521022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 58,682│ 56,617│ 2,065│1.本年度預算數58,682千元,包括人事費55,230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,084千元,旅運費 1,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,230千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 3,452 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 369千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3505521200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 8,337│ 8,226│ 111│1.本科目上年度預算數 7,584千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由臺灣臺北地方法院「少年事件處理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 642千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,337千元,包括人事費 7,068千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 960千元,旅運費 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,943千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 334千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,060千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則及通案規定減列業務費 317千元。 │ │ │ │3505521300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 9,632│ 9,334│ 298│ │ │ │ │3505521320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,627│ 2,551│ 76│1.本年度預算數 2,627千元,包括人事費 2,556千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,556千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費71千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3505521321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 7,005│ 6,783│ 222│1.本年度預算數 7,005千元,包括人事費 5,153千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費 534千元,旅運費 1,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,153千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,852千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3505521400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 2,595│ 2,410│ 185│1.本年度預算數 2,595千元,包括人事費 2,062千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 124千元,旅運費 409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,062千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 533千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列旅運費 108千元。 │ │ │ │3505521600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 2,058│ 1,987│ 71│本年度預算數 2,058千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費71 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3505528700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 70,083│ 42,609│ 27,474│1.本年度預算數70,083千元,包括人事費72千元, │ │ │ │庭 │ │ │ │ 業務費10千元,旅運費 120千元,設備及投資69 │ │ │ │ │ │ │ │ ,881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 5千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌備民、刑事簡易庭業務經費 197千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建員林民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等項總經費 113,129千元,分四年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 除82、85年度編列20,500千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第三年經費69,881千元。 │ │ │ │3505529000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 12,858│ 8,205│ 4,653│ │ │ │ │3505529002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 3,350│ 4,500│ -1,150│興建法官職務宿舍房屋建築總經費 135,509千元, │ │ │ │ │ │ │ │分六年辦理,除82至85年度編列 105,470千元外, │ │ │ │ │ │ │ │本年度編列第五年經費 3,350千元。 │ │ │ │3505529011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,042│ 1,330│ 1,712│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛,民事執行車 4輛,及機車 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛,合計 7輛購置費 3,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增刑事勘驗車、機車及汰換機車等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣,所列 1,330千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3505529019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 6,466│ 2,375│ 4,091│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及 │ │ │ │ │ │ │ │ 改善無障礙設施等項經費 6,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建法官職務宿舍內部設備購置預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣,所列 2,375千元,如數減列。 │ │ │ │3505529800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 360│ 360│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |