86C40562.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005620000    │              │              │              │
  │26│  │  │臺灣宜蘭地方法│       113,357│       105,515│         7,842│臺灣宜蘭地方法院本年度預算數 113,357千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 105,515千元,增加 7,842千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505620100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        34,458│        33,994│           464│
  │  │  │  │3505620101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        32,127│        31,457│           670│1.本年度預算數32,127千元,包括人事費25,092千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,135千元,業務費 840千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,956千元,旅運費 847千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元,特別費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,900千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,741千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減43千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費42千元,車輛油料費11
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,退休退職人員三節慰問金 3千元及其
  │  │  │  │              │              │              │              │      他事務費37千元,合共93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 9千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 3千元,合共12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理一般辦公事務設備經費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 2,486千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 323千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 230千元。
  │  │  │  │3505620102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,331│         2,537│          -206│1.本年度預算數 2,331千元,包括人事費 468千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 460千元,維護費 1,403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 468千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 1,863千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 226千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 139千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列維護費87千元。
  │  │  │  │3505621000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        54,265│        51,320│         2,945│
  │  │  │  │3505621020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        15,206│        14,610│           596│1.本年度預算數15,206千元,包括人事費14,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 649千元,旅運費 287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,270千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 936千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減28千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 154千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 126千元。
  │  │  │  │3505621021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        12,341│        10,986│         1,355│1.本年度預算數12,341千元,包括人事費 9,954千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 320千元,旅運費 2,067千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,954千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,387千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 901千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 936千元。
  │  │  │  │3505621022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        26,718│        25,724│           994│1.本科目上年度預算數25,638千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「籌備民刑事簡易庭」科目移入86千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,718千元,包括人事費25,214千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 927千元,旅運費 577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,214千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,504
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 103千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3505621200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         3,732│         3,713│            19│1.本年度預算數 3,732千元,包括人事費 2,678千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 744千元,旅運費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,158千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 246千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,328千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費83千元。
  │  │  │  │3505621300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         9,230│         8,834│           396│
  │  │  │  │3505621320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         4,147│         3,964│           183│1.本年度預算數 4,147千元,包括人事費 4,087千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,087千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費60千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505621321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         5,083│         4,870│           213│1.本年度預算數 5,083千元,包括人事費 4,574千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費88千元,旅運費 421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,574千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 509千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505621400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,673│         1,566│           107│1.本年度預算數 1,673千元,包括人事費 1,279千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費86千元,旅運費 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,279千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 394千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列旅運費50千元。
  │  │  │  │3505621600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         2,019│         1,938│            81│本年度預算數 2,019千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費81
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3505628700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│             -│         3,876│        -3,876│1.本科目上年度預算數 3,962千元,配合科目調整
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,移出旅運費86千元列入「刑事訴訟審判」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建羅東民刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築
  │  │  │  │              │              │              │              │  及設備等項預算業已編列完竣,所列 3,876千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │3505629000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         7,786│            80│         7,706│
  │  │  │  │3505629011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         3,396│            80│         3,316│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民事執行車、刑事勘驗車及中型警備車各 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛,合計 3輛購置費 3,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換機車購置預算業已編列完竣,所列80
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │3505629019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,390│             -│         4,390│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改
  │  │  │  │              │              │              │              │善無障礙設施等項經費如列數。
  │  │  │  │3505629800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           194│           194│             0│仍照上年度預算數編列。
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