86C40564.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005640000    │              │              │              │
  │28│  │  │臺灣澎湖地方法│        73,584│        67,074│         6,510│臺灣澎湖地方法院本年度預算數73,584千元,較上
  │  │  │  │院            │              │              │              │年度法定預算數67,074千元,增加 6,510千元。
  │  │  │  │3505640100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,021│        31,622│           399│
  │  │  │  │3505640101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        30,096│        29,523│           573│1.本年度預算數30,096千元,包括人事費22,598千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,240千元,業務費 493千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,979千元,旅運費 574千元,設備及投資61
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,特別費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,452千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 958千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,586千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減70千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費24千元,車輛油料費11
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,退休退職人員三節慰問金 3千元及其
  │  │  │  │              │              │              │              │      他事務費59千元,合共97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費10千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5千元及辦公器具養護費 2千元,合共17
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增辦理一般辦公事務設備經費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 3,058千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 315千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依通案規定並核實減列維護費 255千元。
  │  │  │  │3505640102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,925│         2,099│          -174│1.本年度預算數 1,925千元,包括人事費 590千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 368千元,維護費 967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 590千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 1,335千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 222千元。
  │  │  │  │3505641000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        31,843│        30,370│         1,473│
  │  │  │  │3505641020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        13,386│        12,726│           660│1.本年度預算數13,386千元,包括人事費13,161千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 141千元,旅運費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,161千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 225千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實增列旅運費32千元。
  │  │  │  │3505641021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         2,113│         1,969│           144│1.本年度預算數 2,113千元,包括人事費 1,689千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11千元,旅運費 413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,689千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 424千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增列旅運費 113千元。
  │  │  │  │3505641022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        16,344│        15,675│           669│1.本年度預算數16,344千元,包括人事費15,243千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 445千元,旅運費 656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,243千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,101
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3505641200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         1,381│         1,311│            70│1.本年度預算數 1,381千元,包括人事費 1,010千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 292千元,旅運費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 817千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 154千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 410千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505641300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         2,188│         2,092│            96│
  │  │  │  │3505641320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│           632│           607│            25│1.本年度預算數 632千元,包括人事費 618千元,
  │  │  │  │定            │              │              │              │  業務費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 618千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費14千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505641321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         1,556│         1,485│            71│1.本年度預算數 1,556千元,包括人事費 1,208千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 100千元,旅運費 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,208千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 348千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505641400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,638│         1,566│            72│1.本年度預算數 1,638千元,包括人事費 1,240千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費71千元,旅運費 327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,240千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 398千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列旅運費20千元。
  │  │  │  │3505648700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│             -│             -│             -│
  │  │  │  │庭            │              │              │              │
  │  │  │  │3505649000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         4,400│             -│         4,400│
  │  │  │  │3505649002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505649011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           585│             -│           585│汰換民事執行車 1輛購置費 585千元。
  │  │  │  │3505649019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         3,815│             -│         3,815│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改
  │  │  │  │              │              │              │              │善無障礙設施等項經費如列數。
  │  │  │  │3505649800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           113│           113│             0│仍照上年度預算數編列。
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