86C40591.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005910000    │              │              │              │
  │30│  │  │福建金門地方法│        48,237│        44,481│         3,756│福建金門地方法院本年度預算數48,237千元,較上
  │  │  │  │院            │              │              │              │年度法定預算數44,481千元,增加 3,756千元。
  │  │  │  │3505910100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,428│        23,152│           276│
  │  │  │  │3505910101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        22,646│        22,099│           547│1.本年度預算數22,646千元,包括人事費18,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,964千元,業務費 663千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,001千元,旅運費 564千元,設備及投資33
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,特別費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,270千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 737千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,904千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減60千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費13千元,車輛油料費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及其他事務費37千元,合共58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 7千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 1千元,合共 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理一般辦公事務設備經費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 472千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列維護費 130千元。
  │  │  │  │3505910102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           782│         1,053│          -271│1.本年度預算數 782千元,係辦理電腦資訊作業經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費,包括業務費 188千元,維護費 594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度減少 271千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)依撙節原則及通案規定減列業務費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)依通案規定並核實減列維護費 174千元。
  │  │  │  │3505911000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        16,426│        15,744│           682│
  │  │  │  │3505911020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │         5,714│         5,415│           299│1.本年度預算數 5,714千元,包括人事費 5,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 276千元,旅運費 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,300千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 414千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實增列旅運費29千元。
  │  │  │  │3505911021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         3,705│         3,526│           179│1.本年度預算數 3,705千元,包括人事費 3,366千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費96千元,旅運費 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,366千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事及調解業務經費 339千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列旅運費53千元。
  │  │  │  │3505911022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │         7,007│         6,803│           204│1.本年度預算數 7,007千元,包括人事費 6,330千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 370千元,旅運費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,330千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判業務經費 677千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │3505911200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         3,500│         3,368│           132│1.本年度預算數 3,500千元,包括人事費 3,470千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,121千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 379千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505911400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │非訟事件處理  │         1,111│         1,086│            25│1.本年度預算數 1,111千元,包括人事費 930千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費72千元,旅運費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 930千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事提存及公證業務經費 181千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增列旅運費 9千元。
  │  │  │  │3505919000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         3,686│         1,045│         2,641│
  │  │  │  │3505919011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           624│           645│           -21│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民事執行車 1輛及公務機車 1輛,合計 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增民刑事簡易庭刑事勘驗車及汰換公務
  │  │  │  │              │              │              │              │  機車等購置預算業已編列完竣,所列 645千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │3505919019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,062│           400│         2,662│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及
  │  │  │  │              │              │              │              │  改善無障礙設施等經費 3,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增金屬探測門 1台購置預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 400千元,如數減列。
  │  │  │  │3505919800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │            86│            86│             0│仍照上年度預算數編列。
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