86C40710.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0007100000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │審計部        │       317,736│       304,635│        13,101│審計部本年度預算數 317,736千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 304,635千元,增加13,101千元。
  │  │  │  │3707100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       125,842│       121,627│         4,215│
  │  │  │  │3707100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       116,376│       112,230│         4,146│1.本年度預算數 116,376千元,包括人事費89,288
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 9,870千元,業務費 7,188千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 3,691千元,旅運費 4,827千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費88,624千元,較上年度淨增 4,949
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 2,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費24,722千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 553千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 113千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      22千元,退休退職人員慰問金18千元及其他
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費 118千元,合共 271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費26千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費14千元,辦公器具養護費10千元及儀器設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備養護費64千元,合共 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)在職訓練經費 2,190千元,較上年度淨減 250
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費 262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列外聘老師鐘點費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行審計季刊經費 840千元,與上年度同。
  │  │  │  │3707100102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         9,466│         9,397│            69│1.本年度預算數 9,466千元,包括人事費 3,475千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,600千元,維護費 2,231千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,475千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 5,991千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依通案規定減列維護費69千元。
  │  │  │  │3707101000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       186,491│       181,917│         4,574│
  │  │  │  │3707101020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        32,905│        32,389│           516│1.本年度預算數32,905千元,包括人事費26,503千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,200千元,旅運費 5,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,503千元,較上年度淨增 516千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 1,814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 6,402千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │3707101021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國防經費審計  │        31,839│        31,523│           316│1.本年度預算數31,839千元,包括人事費27,875千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,075千元,旅運費 2,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,875千元,較上年度淨增 316千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 1,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國防經費審計工作經費 3,964千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │3707101022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│特種公務審計  │        30,354│        29,641│           713│1.本年度預算數30,354千元,包括人事費26,472千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,041千元,旅運費 2,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,472千元,較上年度淨增 713千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 1,089千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,802千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 3,882千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │3707101023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│公營及公有事業│        31,005│        30,424│           581│1.本年度預算數31,005千元,包括人事費25,333千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費 1,003千元,旅運費 4,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,333千元,較上年度淨增 581千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 1,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 5,672千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3707101024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│財物審計      │        36,549│        33,751│         2,798│1.本年度預算數36,549千元,包括人事費31,992千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,220千元,旅運費 3,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,992千元,較上年度淨增 2,798
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 1,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 4,557千元,與上年度同。
  │  │  │  │3707101025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│覆審審計      │        18,657│        18,364│           293│1.本年度預算數18,657千元,包括人事費18,565千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費59千元,旅運費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,565千元,較上年度淨增 293千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費92千元,與上年度同。
  │  │  │  │3707101026    │              │              │              │
  │  │  │ 7│專案調查      │         2,448│         3,091│          -643│1.本年度預算數 2,448千元,包括業務費 1,910千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理專案調查工作經費 591千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委託鑑定、調查經費 1,857千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案規定減列業務費 643千元。
  │  │  │  │3707101027    │              │              │              │
  │  │  │ 8│總決算審核及報│         2,734│         2,734│             0│本年度預算數 2,734千元,包括人事費 246千元,
  │  │  │  │告            │              │              │              │業務費 2,488千元,與上年度同。
  │  │  │  │3707109000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         4,512│           200│         4,312│
  │  │  │  │3707109010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           200│           200│             0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電腦週邊及網路通訊設備購置費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換個人電腦及週邊設備購置預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列完竣,所列 200千元如數減列。
  │  │  │  │3707109011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,340│             -│         2,340│汰換公務轎車 4輛經費 2,340千元。
  │  │  │  │3707109019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,972│             -│         1,972│本年度預算數 1,972千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換各項零星設備經費 292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.首長及副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │3707109800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           891│           891│             0│仍照上年度預算數編列。
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