86C40760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0007600000 │ │ │ │ │ 4│ │ │審計部台北市審│ 54,312│ 49,210│ 5,102│審計部台北市審計處本年度預算數54,312千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數增加 5,102千元。 │ │ │ │3707600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 21,902│ 20,278│ 1,624│ │ │ │ │3707600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 20,498│ 18,794│ 1,704│1.本年度預算數20,498千元,包括人事費14,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,244千元,業務費 1,960千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 933千元,旅運費 1,171千元,特別費 243 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,947千元,較上年度淨增 1,618 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,551千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增86千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費20千元,車輛油料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公大樓及檔案室水電、清潔費 603千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 6千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4千元及辦公器具養護費 2千元,合共12 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列車輛保險費19千元,非消耗品 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及其他事務費79千元,合共 198千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列業務聯繫電話、郵資費用70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列電梯、電力設施、空調、防盜、消防等 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統養護費 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列員工上下班車票費 170千元。 │ │ │ │3707600102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,404│ 1,484│ -80│1.本年度預算數 1,404千元,包括人事費 626千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 400千元,維護費 333千元,旅運費45 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 626千元,較上年度增列47千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加班費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 778千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 127千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費27千元。 │ │ │ │3707601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 31,490│ 28,796│ 2,694│ │ │ │ │3707601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 13,805│ 12,101│ 1,704│1.本年度預算數13,805千元,包括人事費13,234千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 190千元,旅運費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,234千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 571千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3707601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 2,891│ 2,642│ 249│1.本年度預算數 2,891千元,包括人事費 2,761千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費42千元,旅運費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,761千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 130千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3707601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 4,514│ 4,447│ 67│1.本年度預算數 4,514千元,包括人事費 4,207千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費 105千元,旅運費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,207千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作經費 307千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3707601023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 7,780│ 7,278│ 502│1.本年度預算數 7,780千元,包括人事費 7,151千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 217千元,旅運費 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,151千元,較上年度淨增 543千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 629千元,較上年度依通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定減列業務費41千元。 │ │ │ │3707601024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,171│ 1,068│ 103│1.本年度預算數 1,171千元,包括人事費 1,148千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14千元,旅運費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,148千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費23千元,與上年度同。 │ │ │ │3707601025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 50│ 50│ 0│本年度預算數50千元,與上年度同。 │ │ │ │3707601026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 1,279│ 1,210│ 69│1.本年度預算數 1,279千元,包括人事費 420千元 │ │ │ │告 │ │ │ │ ,業務費 773千元,旅運費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 420千元,較上年度增加總決算審 │ │ │ │ │ │ │ │ 核報告編審費及加班費 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製經費 859千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 154千元。 │ │ │ │3707609000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 784│ -│ 784│ │ │ │ │3707609002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3707609010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3707609011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 664│ -│ 664│汰渙首長座車一輛及公務機車一輛經費 664千元。 │ │ │ │3707609019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 120│ -│ 120│1.零星設備購置費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦公事務設備購置費69千元。 │ │ │ │3707609800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 136│ 136│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |