86C40760.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0007600000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │審計部台北市審│        54,312│        49,210│         5,102│審計部台北市審計處本年度預算數54,312千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數增加 5,102千元。
  │  │  │  │3707600100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        21,902│        20,278│         1,624│
  │  │  │  │3707600101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        20,498│        18,794│         1,704│1.本年度預算數20,498千元,包括人事費14,947千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,244千元,業務費 1,960千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 933千元,旅運費 1,171千元,特別費 243
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,947千元,較上年度淨增 1,618
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,551千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增86千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費20千元,車輛油料費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公大樓及檔案室水電、清潔費 603千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費 6千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4千元及辦公器具養護費 2千元,合共12
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列首長特別費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列車輛保險費19千元,非消耗品 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及其他事務費79千元,合共 198千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列業務聯繫電話、郵資費用70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列電梯、電力設施、空調、防盜、消防等
  │  │  │  │              │              │              │              │      系統養護費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列員工上下班車票費 170千元。
  │  │  │  │3707600102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,404│         1,484│           -80│1.本年度預算數 1,404千元,包括人事費 626千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 400千元,維護費 333千元,旅運費45
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 626千元,較上年度增列47千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列加班費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 778千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 127千元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列維護費27千元。
  │  │  │  │3707601000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        31,490│        28,796│         2,694│
  │  │  │  │3707601020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        13,805│        12,101│         1,704│1.本年度預算數13,805千元,包括人事費13,234千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 190千元,旅運費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,234千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 571千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3707601021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         2,891│         2,642│           249│1.本年度預算數 2,891千元,包括人事費 2,761千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費42千元,旅運費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,761千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 130千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3707601022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         4,514│         4,447│            67│1.本年度預算數 4,514千元,包括人事費 4,207千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費 105千元,旅運費 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,207千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作經費 307千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3707601023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         7,780│         7,278│           502│1.本年度預算數 7,780千元,包括人事費 7,151千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 217千元,旅運費 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,151千元,較上年度淨增 543千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 629千元,較上年度依通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    規定減列業務費41千元。
  │  │  │  │3707601024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,171│         1,068│           103│1.本年度預算數 1,171千元,包括人事費 1,148千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費14千元,旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,148千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費23千元,與上年度同。
  │  │  │  │3707601025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            50│            50│             0│本年度預算數50千元,與上年度同。
  │  │  │  │3707601026    │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         1,279│         1,210│            69│1.本年度預算數 1,279千元,包括人事費 420千元
  │  │  │  │告            │              │              │              │  ,業務費 773千元,旅運費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 420千元,較上年度增加總決算審
  │  │  │  │              │              │              │              │    核報告編審費及加班費 223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製經費 859千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 154千元。
  │  │  │  │3707609000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           784│             -│           784│
  │  │  │  │3707609002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3707609010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3707609011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           664│             -│           664│汰渙首長座車一輛及公務機車一輛經費 664千元。
  │  │  │  │3707609019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           120│             -│           120│1.零星設備購置費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.辦公事務設備購置費69千元。
  │  │  │  │3707609800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           136│           136│             0│仍照上年度預算數編列。
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