86C40832.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008320000 │ │ │ │ │ 9│ │ │警政署保安警察│ 3,159,565│ 3,194,437│ -34,872│警政署保安警察第二總隊本年度預算數 3,159,565 │ │ │ │第二總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 3,194,437千元,減少 │ │ │ │ │ │ │ │34,872千元。 │ │ │ │3808320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 279,072│ 265,459│ 13,613│ │ │ │ │3808320101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 279,072│ 265,459│ 13,613│1.本年度預算數 279,072千元,包括人事費 208,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,事務費53,029千元,維護費15,545千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,525千元,材料費 706千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 208,056千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費18,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費71,016千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,187千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員15人警員 322人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費 2,495千元及辦公器具養護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,合共減列 2,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 871千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4千元,退休退職人員慰問金 279千元及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他事務費 481千元,合共 1,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列非消耗品 853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費71千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 115千元,儀器設備養護費 143千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列材料費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期及通案規定增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 534千元。 │ │ │ │3808320200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 2,864,806│ 2,926,126│ -61,320│ │ │ │ │3808320201 │ │ │ │ │ │ │ 1│國營事業安全維│ 2,864,806│ 2,926,126│ -61,320│1.本年度預算數 2,864,806千元,包括人事費 2,7 │ │ │ │護 │ │ │ │ 85,420千元,業務費76,103千元,旅運費 2,783 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎勵及濟助費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,785,420千元,較上年度淨減58 │ │ │ │ │ │ │ │ ,682千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少警員 212人之人事經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 156,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費98,278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)警務及刑事偵防業務經費 8,459千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依通案規定減列警犬飼養經費 242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費 6,424千元,較上年度依通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案規定減列業務費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)事業單位安全維護業務經費31,850千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依通案規定減列業務費 969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)應勤裝備管理經費32,653千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列員警服裝費 284千元及通案規定減列非消 │ │ │ │ │ │ │ │ 耗品 1,010千元,合共 1,294千元。 │ │ │ │3808329000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 14,187│ 1,352│ 12,835│ │ │ │ │3808329002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808329010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,500│ 480│ 2,020│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦20部及資訊網路、軟體開發等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦 8部等預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 480千元,如數減列。 │ │ │ │3808329011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 7,591│ -│ 7,591│汰換中型警備車六輛、偵防車三輛及機車四十六輛 │ │ │ │ │ │ │ │經費 7,591千元。 │ │ │ │3808329019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 4,096│ 872│ 3,224│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換冷氣機、影印機、冰箱等設備經費 4,096千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換影印機、辦公桌等設備預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列 872千元,如數減列。 │ │ │ │3808329800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |