86C40832.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008320000    │              │              │              │
  │ 9│  │  │警政署保安警察│     3,159,565│     3,194,437│       -34,872│警政署保安警察第二總隊本年度預算數 3,159,565
  │  │  │  │第二總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 3,194,437千元,減少
  │  │  │  │              │              │              │              │34,872千元。
  │  │  │  │3808320100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       279,072│       265,459│        13,613│
  │  │  │  │3808320101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       279,072│       265,459│        13,613│1.本年度預算數 279,072千元,包括人事費 208,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元,事務費53,029千元,維護費15,545千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,525千元,材料費 706千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 208,056千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費18,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費71,016千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 5,187千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員15人警員 322人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌事務費 2,495千元及辦公器具養護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      64千元,合共減列 2,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 871千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4千元,退休退職人員慰問金 279千元及其
  │  │  │  │              │              │              │              │      他事務費 481千元,合共 1,635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列非消耗品 853千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費71千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 115千元,儀器設備養護費 143千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列材料費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列首長特別費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期及通案規定增列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       534千元。
  │  │  │  │3808320200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     2,864,806│     2,926,126│       -61,320│
  │  │  │  │3808320201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國營事業安全維│     2,864,806│     2,926,126│       -61,320│1.本年度預算數 2,864,806千元,包括人事費 2,7
  │  │  │  │護            │              │              │              │  85,420千元,業務費76,103千元,旅運費 2,783
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎勵及濟助費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,785,420千元,較上年度淨減58
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,682千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少警員 212人之人事經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       156,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費98,278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)警務及刑事偵防業務經費 8,459千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依通案規定減列警犬飼養經費 242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)員警教育訓練經費 6,424千元,較上年度依通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案規定減列業務費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)事業單位安全維護業務經費31,850千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依通案規定減列業務費 969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)應勤裝備管理經費32,653千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列員警服裝費 284千元及通案規定減列非消
  │  │  │  │              │              │              │              │    耗品 1,010千元,合共 1,294千元。
  │  │  │  │3808329000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        14,187│         1,352│        12,835│
  │  │  │  │3808329002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3808329010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         2,500│           480│         2,020│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦20部及資訊網路、軟體開發等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置個人電腦 8部等預算業已編列完竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 480千元,如數減列。
  │  │  │  │3808329011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         7,591│             -│         7,591│汰換中型警備車六輛、偵防車三輛及機車四十六輛
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 7,591千元。
  │  │  │  │3808329019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         4,096│           872│         3,224│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換冷氣機、影印機、冰箱等設備經費 4,096千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換影印機、辦公桌等設備預算業已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  完竣,所列 872千元,如數減列。
  │  │  │  │3808329800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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