86C40834.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008340000 │ │ │ │ │11│ │ │警政署保安警察│ 2,756,736│ 2,605,949│ 150,787│1.警政署保安警察第四總隊本年度預算數 2,756,7 │ │ │ │第四總隊 │ │ │ │ 36千元,較上年度法定預算數 2,650,723千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 106,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 2,650,723千元,除配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合員額移撥由「機動警力及訓練」科目移出警員 │ │ │ │ │ │ │ │ 56人之人事等相關經費37,414千元列入警政署「 │ │ │ │ │ │ │ │ 警務行政」科目及移出警員10人之人事等相關經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,360千元分別列入營建署及所屬「太魯閣國 │ │ │ │ │ │ │ │ 家公園建設及管理」及「雪霸國家公園建設及管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3808340100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 215,131│ 205,590│ 9,541│ │ │ │ │3808340101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 215,131│ 205,590│ 9,541│1.本年度預算數 215,131千元,包括人事費 172,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,事務費32,743千元,維護費 7,899千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,524千元,特別費 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 172,754千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費10,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,377千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,144千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 822千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,非消耗品 5千元及退休退職人員慰 │ │ │ │ │ │ │ │ 問金21千元,合共 897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費36千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 6千元及設施養護費 140千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費23千元。 │ │ │ │3808340200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 2,520,209│ 2,394,762│ 125,447│ │ │ │ │3808340201 │ │ │ │ │ │ │ 1│機動警力及訓練│ 2,520,209│ 2,394,762│ 125,447│1.本年度預算數 2,520,209千元,包括人事費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 78,310千元,業務費36,568千元,維護費 2,141 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 690千元,材料費 1,000千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,478,310千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,780千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費91,292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數35,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動勤務經費 3,729千元,較上年度增加 354 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列機動警力支援勤務費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列保安機動警力安全維護演習工作費 │ │ │ │ │ │ │ │ 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費 4,371千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則及通案規定減列業務費 445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應勤裝備管理經費33,799千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,242千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,319千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列材料費77千元。 │ │ │ │3808349000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 19,896│ 4,097│ 15,799│ │ │ │ │3808349009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808349010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808349011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 17,998│ 3,850│ 14,148│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車 3輛及中型警備車 3輛經費17,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大型警備車 1輛預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 3,850千元如數減列。 │ │ │ │3808349019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 1,898│ 247│ 1,651│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換強力碎紙機、快速影印機、裝備攜行袋、攝 │ │ │ │ │ │ │ │ 錄影機、餐桌、電視機等辦公及勤務設備經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換影印機、購置強力照明手電筒等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 247千元如數減列。 │ │ │ │3808349800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |