86C40834.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008340000    │              │              │              │
  │11│  │  │警政署保安警察│     2,756,736│     2,605,949│       150,787│1.警政署保安警察第四總隊本年度預算數 2,756,7
  │  │  │  │第四總隊      │              │              │              │  36千元,較上年度法定預算數 2,650,723千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加 106,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 2,650,723千元,除配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合員額移撥由「機動警力及訓練」科目移出警員
  │  │  │  │              │              │              │              │  56人之人事等相關經費37,414千元列入警政署「
  │  │  │  │              │              │              │              │  警務行政」科目及移出警員10人之人事等相關經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,360千元分別列入營建署及所屬「太魯閣國
  │  │  │  │              │              │              │              │  家公園建設及管理」及「雪霸國家公園建設及管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目外,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3808340100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       215,131│       205,590│         9,541│
  │  │  │  │3808340101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       215,131│       205,590│         9,541│1.本年度預算數 215,131千元,包括人事費 172,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,事務費32,743千元,維護費 7,899千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,524千元,特別費 211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 172,754千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費10,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費42,377千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,144千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 822千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      49千元,非消耗品 5千元及退休退職人員慰
  │  │  │  │              │              │              │              │      問金21千元,合共 897千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費36千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 6千元及設施養護費 140千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列首長特別費23千元。
  │  │  │  │3808340200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     2,520,209│     2,394,762│       125,447│
  │  │  │  │3808340201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│機動警力及訓練│     2,520,209│     2,394,762│       125,447│1.本年度預算數 2,520,209千元,包括人事費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  78,310千元,業務費36,568千元,維護費 2,141
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 690千元,材料費 1,000千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,478,310千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    26,780千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費91,292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數35,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動勤務經費 3,729千元,較上年度增加 354
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列機動警力支援勤務費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列保安機動警力安全維護演習工作費
  │  │  │  │              │              │              │              │       114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)員警教育訓練經費 4,371千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則及通案規定減列業務費 445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費33,799千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,242千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,319千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列材料費77千元。
  │  │  │  │3808349000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        19,896│         4,097│        15,799│
  │  │  │  │3808349009    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3808349010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3808349011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        17,998│         3,850│        14,148│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 3輛及中型警備車 3輛經費17,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大型警備車 1輛預算業已編列完竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 3,850千元如數減列。
  │  │  │  │3808349019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         1,898│           247│         1,651│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換強力碎紙機、快速影印機、裝備攜行袋、攝
  │  │  │  │              │              │              │              │  錄影機、餐桌、電視機等辦公及勤務設備經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換影印機、購置強力照明手電筒等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編列完竣,所列 247千元如數減列。
  │  │  │  │3808349800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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