86C40835.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008350000 │ │ │ │ │12│ │ │警政署保安警察│ 3,404,491│ 3,103,689│ 300,802│1.警政署保安警察第五總隊本年度預算數 3,404,4 │ │ │ │第五總隊 │ │ │ │ 91千元,較上年度法定預算數 3,192,679千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 211,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 3,192,679千元,除配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合移撥警政署警員60人,消防署警員31人,警政 │ │ │ │ │ │ │ │ 署國道公路警察局警員79人,由「機動警力及訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練」科目移出88,990千元,分別列入警政署「警 │ │ │ │ │ │ │ │ 務行政」科目38,320千元,消防署「消防救災行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政」科目13,989千元,警政署國道公路警察局「 │ │ │ │ │ │ │ │ 國道安全巡邏」科目36,681千元外,淨計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數。 │ │ │ │3808350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 298,784│ 294,266│ 4,518│ │ │ │ │3808350101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 298,784│ 294,266│ 4,518│1.本年度預算數 298,784千元,包括人事費 251,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,事務費38,885千元,業務費60千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6,801千元,旅運費 870千元,特別費 211 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 251,957千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,827千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,401千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 1,012千元,車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 152千元,退休退職人員三節慰問金28千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費61千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 108千元,辦公器具養護費10千元及儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備養護費31千元,合共 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列稅金24千元。 │ │ │ │3808350200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 3,092,932│ 2,784,423│ 308,509│ │ │ │ │3808350201 │ │ │ │ │ │ │ 1│機動警力及訓練│ 3,092,932│ 2,784,423│ 308,509│1.本年度預算數 3,092,932千元,包括人事費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 41,770千元,業務費44,895千元,維護費 2,192 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 1,046千元,材料費 1,397千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 1,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,041,770千元,較上年度增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,980千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 164,218千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 151,762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動勤務經費14,961千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則減列旅運費 821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費 6,229千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應勤裝備管理經費29,972千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,850千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 5,739千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列材料費43千元。 │ │ │ │3808359000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 11,275│ 23,500│ -12,225│ │ │ │ │3808359010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,140│ -│ 1,140│32位元個人電腦及印表機各十九套購置費如列數。 │ │ │ │3808359011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 8,908│ 23,500│ -14,592│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車 2輛,勤務車 1輛,偵防車 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大型警備車 5輛,中型警備車 2輛, │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣,所列23,500千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808359019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,227│ -│ 1,227│影印機、錄放影機、攝影機、吸塵器及打臘機等辦 │ │ │ │ │ │ │ │公、訓練及勤務等設備購置費如列數。 │ │ │ │3808359800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |