86C40836.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008360000    │              │              │              │
  │13│  │  │警政署保安警察│     1,427,415│     1,346,000│        81,415│1.警政署保安警察第六總隊本年度預算數 1,427,4
  │  │  │  │第六總隊      │              │              │              │  15千元,較上年度法定預算數 1,282,046千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加 145,369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,282,046千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由警政署保安警察第一總隊「機動警力及訓練」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入職員 2人、警員97人人事費63,954千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3808360100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        85,442│        80,658│         4,784│
  │  │  │  │3808360101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        85,442│        80,658│         4,784│1.本年度預算數85,442千元,包括人事費45,023千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費31,133千元,維護費 5,131千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,944千元,特別費 211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,023千元,較上年度增加 4,715
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 2,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費40,419千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增69千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 361千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元,非消耗品25千元及其他事務費 6千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數及通案規定減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積及通案規定減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公器具養護費49千元及儀器設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 1千元,合共50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列首長特別費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列車輛稅金11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 277千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列員工上下班車票費 348千元。
  │  │  │  │3808361500    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     1,334,759│     1,263,842│        70,917│
  │  │  │  │3808361501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│安全警衛及中央│     1,334,759│     1,263,842│        70,917│1.本年度預算數 1,334,759千元,包括人事費 1,3
  │  │  │  │駐衛警勤務    │              │              │              │  04,719千元,業務費23,710千元,維護費 375千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 5,655千元,獎勵及濟助費 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,303,719千元,較上年度增加74
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,858千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費47,654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數27,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)員警教育訓練經費 1,104千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全警衛勤務經費15,308千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,208千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 3,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列儀器設備養護費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列防護裝備維護費 100千元及汰換無
  │  │  │  │              │              │              │              │      線電機電池款32千元,合共減列 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列電腦軟、硬體維護費37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增考察美國國會及各國駐美使領館警衛制
  │  │  │  │              │              │              │              │      度旅費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合隨扈各首長勤務需要,核實增列旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費14,628千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 733千元。
  │  │  │  │3808369000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         5,714│             -│         5,714│
  │  │  │  │3808369009    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3808369010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           426│             -│           426│個人電腦 6部及週邊設備購置費如列數。
  │  │  │  │3808369011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         4,403│             -│         4,403│汰換警衛車 3輛、偵防車 1輛及機車14輛經費如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │3808369019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           885│             -│           885│電視機、影印機等設備購置費如列數。
  │  │  │  │3808369800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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