86C40851.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008510000    │              │              │              │
  │17│  │  │消防署        │       767,973│       428,504│       339,469│1.內政部消防署本年度預算數 767,973千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 414,515千元,增加 353,458千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 414,515千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  警政署保安警察第五總隊「機動警力及訓練」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入職員31人人事費13,989千元,共計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度預算數。
  │  │  │  │3808510100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        47,707│        37,941│         9,766│
  │  │  │  │3808510101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        47,707│        37,941│         9,766│1.本年度預算數47,707千元,包括人事費10,497千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費33,993千元,維護費 313千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,662千元,特別費 242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,497千元,較上年度增加 2,234
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列技工 1人、工友 2人之人事費 1,225千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,210千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 7,532千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列首長特別費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員31人,增列統籌事務費 344千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及辦公器具養護費28千元,合共增列 372
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公廳舍租金 6,197千元及管理費 528
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共增列 6,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準核實增列車輛油料費 178千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │      保險與稅費 194千元,及車輛養護費32千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列非消秏品59千元。
  │  │  │  │3808511000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │消防救災業務  │       688,142│       345,417│       342,725│
  │  │  │  │3808511020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│消防救災行政  │       658,231│       317,204│       341,027│1.本年度預算數 658,231千元,包括人事費 136,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元,業務費 141,807千元,維護費 2,646千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費11,235千元,補助及捐助 356,520千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,獎勵及濟助費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 130,669千元,較上年度增加11,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人事費不敷數 8,268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)消防管理業務經費 275,218千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 162,918千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙減原則減列旅運費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理119消防節宣導防災及各級民間
  │  │  │  │              │              │              │              │      團體、機關學校防災、救災宣導等系列活動
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費27,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列依「充實消防設施四年中程計畫」補助
  │  │  │  │              │              │              │              │      地方消防單位整建消防廳舍及購置消防車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 135,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強災害預防工作經費26,473千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增16,351千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙減原則減列旅運費 2,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理全國消防會議、消防設備師(士)
  │  │  │  │              │              │              │              │      研習等經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購買公共安全媒體宣導及製作等經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強災害搶救工作經費 175,425千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 127,599千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列執行「提升消防單位化學災害搶救能力
  │  │  │  │              │              │              │              │      二年中程計畫」經費31,599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助地方義消組織購置義消人員裝備器
  │  │  │  │              │              │              │              │      材經費15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助地方消防單位化學災害處理車 3輛
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費81,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強緊急救護工作經費27,261千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列辦理大量傷患緊急救護演習等經費 876千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強災害調查工作經費17,025千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加15,447千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦理災害調查及鑑定訓練等經費 2,187
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列執行「建立火災調查鑑定體系與實驗室
  │  │  │  │              │              │              │              │      四年中程計畫」經費13,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增加強救災救護指揮工作經費 6,160千元。
  │  │  │  │3808511021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│消防救災訓練  │        29,911│        28,213│         1,698│1.本年度預算數29,911元,包括人事費 2,832千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費19,025千元,旅運費 2,834千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 5,220千元,。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強消防教育提升消防人員素質經費11,781千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費 2,522千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強消防及救災人員常年訓練經費14,715千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列辦理「消防人力教育訓練四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    中程計畫」經費 5,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強消防及救災人員心理輔導、提升人員士氣
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,415千元,較上年度依撙節原則減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度加強義消人員訓練及督導民間消防團體
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編列完竣,所列 1,035千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3808519000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        30,324│        43,346│       -13,022│
  │  │  │  │3808519010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         2,800│         7,640│        -4,840│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦公室連線作業及人事作業管理系統電腦設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 2,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公室連線作業及會計資訊網路等各
  │  │  │  │              │              │              │              │  項電腦設備預算業已編列完竣,所列 7,640千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │3808519011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│        25,208│       -25,208│上年度購置公務車輛、各地區消防勤務中心連線通
  │  │  │  │              │              │              │              │信設備及傳真機等預算業已編列完竣,所列25,208
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │3808519015    │              │              │              │
  │  │  │ 3│機械設備      │             -│         1,800│        -1,800│上年度購置救災救護中心不斷電系統設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編列完竣,所列 1,800千元如數減列。
  │  │  │  │3808519019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        27,524│         8,698│        18,826│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.救災用望遠鏡、高功率廣播及應勤設備等購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.鑑定實驗室、化學及物理實驗室用儀器設備等購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費23,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置成立救災救護中心所需多頻道存證錄
  │  │  │  │              │              │              │              │  音機、會議室桌椅、值勤設備、辦公桌椅、多媒
  │  │  │  │              │              │              │              │  體簡報系統與影印機等事務設備預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 8,698千元如數減列。
  │  │  │  │3808519800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,800│         1,800│             0│仍照上年度預算數編列。
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