86C41701.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │財政部        │     6,225,487│     7,161,036│      -935,549│1.財政部本年度預算數 6,225,487千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數 7,159,834千元,減少 934,347千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 7,159,834千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由財稅資料中心「管理資訊業務」科目移入電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備耗材及維護費 1,202千元,共計如表列上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度預算數。
  │  │  │  │4017010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       234,280│       244,540│       -10,260│
  │  │  │  │4017010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       234,280│       244,540│       -10,260│1.本年度預算數 234,280千元,包括人事費 164,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  94千元,事務費21,020千元,業務費26,688千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 6,448千元,旅運費13,340千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 153,671千元,較上年度淨增10,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    91千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 449
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 3,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費71,084千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,277千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 367
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減少職員 2人、約聘僱10人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,及貨物通關自動化業務民營化,減少原通
  │  │  │  │              │              │              │              │      關小組人員68人,計減列80人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,037千元及辦公器具養護費86千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列 1,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 122千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       7千元及其他事務費 6千元,合共 135千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依撙節原則減列業務費 1,302千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,634千元,合共減列 2,936千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數及通案規定減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列房屋建築修繕費41千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 239千元,辦公器具養護費11千元,設施
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費61千元及儀器設備養護費61千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]通案減列首長特別費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費44
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]核實增列人事費 665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 核實增列車輛稅金及保險費 699千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 核實增列傳輸專線租金 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 核實增列政風宣導經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 配合公文自動化等作業增列電腦相關經費
  │  │  │  │              │              │              │              │         233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員出國計畫經費 9,525千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則及通案規定減列旅運費 1,017千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度出售三商銀股票作業預算業已編列完竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列16,657千元,如數減列。
  │  │  │  │4017011300    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保險行政      │        51,382│        50,347│         1,035│
  │  │  │  │4017011320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│保險行政規劃督│        10,211│        10,465│          -254│1.本年度預算數10,211千元,包括人事費 9,101千
  │  │  │  │導            │              │              │              │  元,業務費 1,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,188千元,較上年度淨減 128千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人之人事費 277千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)保險政策與制度經費 720千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)保險法規之訂定及修訂經費 1,303千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 100千元。
  │  │  │  │4017011322    │              │              │              │
  │  │  │ 2│保險業管理    │        41,171│        39,882│         1,289│1.本年度預算數41,171千元,包括人事費37,265千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,276千元,旅運費 630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,914千元,較上年度增加 2,479
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)保險業設立及變更登記之管理經費 526千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)保險業業務管理經費 1,875千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則及通案規定減列業務費 420千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費16千元,合共減列 436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)保險業財務管理經費 1,183千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 335千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 325千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)保險業檢查與考核經費 1,299千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費67千元及旅運費 254千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)保險教育宣導經費 374千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費74千元。
  │  │  │  │4017011400    │              │              │              │
  │  │ 3│  │關務行政      │        35,759│       336,442│      -300,683│
  │  │  │  │4017011420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│關務行政規劃督│        35,759│        33,570│         2,189│1.本年度預算數35,759千元,包括人事費32,305千
  │  │  │  │導            │              │              │              │  元,業務費 2,627千元,旅運費 584千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,841千元,較上年度淨增 1,485
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 368
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)關稅政策與制度研訂經費 1,200千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 260千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 293千元及委辦費27
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列海關進口稅則修正小組兼職酬金60
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導改進通關、查緝業務經費 690千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動採行國際關稅制度經費 1,182千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 204千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列國際關稅協定等資料譯稿費 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列業務費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)改進退稅、保稅業務經費 584千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列業務費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)平衡稅及反傾銷稅作業經費 1,262千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 230千元。
  │  │  │  │4017011421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│貨物通關全面自│             -│       302,872│      -302,872│上年度辦理貨物通關自動化預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │動化          │              │              │              │列 302,872千元,如數減列。
  │  │  │  │4017011600    │              │              │              │
  │  │ 4│  │稅制研究      │        35,147│        40,330│        -5,183│
  │  │  │  │4017011620    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅制稅法研修  │        30,463│        31,832│        -1,369│1.本年度預算數30,463千元,包括人事費27,286千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,249千元,旅運費76千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   852千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,467千元,較上年度增加 1,615
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)稅制稅法研究經費 3,630千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,774元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列聘用 3人之人事費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,146千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、旅運費33千元及委辦費 124千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列 1,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費50千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印財稅刊物 1,366千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 210千元。
  │  │  │  │4017011621    │              │              │              │
  │  │  │ 2│賦稅法令研審  │         4,684│         8,498│        -3,814│1.本年度預算數 4,684千元,包括人事費 3,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 839千元,旅運費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,750千元,較上年度淨減 3,006
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列聘用 6人之人事費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費74千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)稅制研究審查經費 934千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費 768千元及旅運費40千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 808千元。
  │  │  │  │4017015000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │國稅委託代徵  │         5,650│         3,514│         2,136│
  │  │  │  │4017015023    │              │              │              │
  │  │  │ 1│福建省代徵國稅│         5,650│         3,514│         2,136│本年度預算數 5,650千元,均屬委辦費,係委託金
  │  │  │  │業務          │              │              │              │馬地區稅捐稽徵處代徵國稅業務經費,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │加如列數。
  │  │  │  │6617015500    │              │              │              │
  │  │ 6│  │對公務人員保險│     2,828,248│     1,210,759│     1,617,489│本年度預算數 2,828,248千元,均屬補助及捐助,
  │  │  │  │現金給付補助  │              │              │              │係撥補公務人員保險等之養老給付、死亡給付、殘
  │  │  │  │              │              │              │              │廢給付、眷屬喪葬津貼等現金給付之不敷數,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度增加如列數。
  │  │  │  │6117015600    │              │              │              │
  │  │ 7│  │對亞洲開發銀行│             -│        99,375│       -99,375│上年度辦理對亞洲開發銀行亞洲開發基金捐助預算
  │  │  │  │亞洲開發基金捐│              │              │              │業已編列完竣,所列99,375千元,如數減列。
  │  │  │  │助            │              │              │              │
  │  │  │  │6117015700    │              │              │              │
  │  │ 8│  │對歐洲復興開發│             -│             -│             -│
  │  │  │  │銀行特別基金捐│              │              │              │
  │  │  │  │助            │              │              │              │
  │  │  │  │6117015800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │對美洲開發銀行│             -│             -│             -│
  │  │  │  │諮詢及訓練信託│              │              │              │
  │  │  │  │基金捐助      │              │              │              │
  │  │  │  │6117016200    │              │              │              │
  │  │10│  │對中小企業信用│     1,500,000│             -│     1,500,000│為提高中小企業信用保證基金之信用保證能力,以
  │  │  │  │保證基金捐助  │              │              │              │應其繼續協助中小企業取得融資之需,本年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │對基金捐助 1,500,000千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │6117016500    │              │              │              │
  │  │11│  │專案融資利率差│             -│             -│             -│
  │  │  │  │額補助        │              │              │              │
  │  │  │  │4017017300    │              │              │              │
  │  │12│  │投資事業股權移│             -│        67,049│       -67,049│1.本科目係由上年度預算「公營事業民營化股權移
  │  │  │  │轉            │              │              │              │  轉」科目檢討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度中國農民銀行及交通銀行股權移轉作業預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編列完竣,所列67,049千元,如數減列。
  │  │  │  │6117017400    │              │              │              │
  │  │13│  │公營事業民營化│       132,853│       728,742│      -595,889│1.本年度預算數 132,853千元,均屬損失及賠償費
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │  。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中國農民銀行移轉民營後原留用人員於五年內
  │  │  │  │              │              │              │              │    資遣者權益補償經費 132,853千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 549,017千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度辦理中國產物保險公司移轉民營後原留
  │  │  │  │              │              │              │              │    用人員於五年內資遣權益補償預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列46,872千元,如數減列。
  │  │  │  │6117017500    │              │              │              │
  │  │14│  │公營事業民營化│             -│             -│             -│
  │  │  │  │處理          │              │              │              │
  │  │  │  │7517017600    │              │              │              │
  │  │15│  │退休撫卹給付  │         5,098│         4,594│           504│1.本年度預算數 5,098千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中國產物保險公司民營化後,繼續負擔支領月
  │  │  │  │              │              │              │              │    退休人員月退休金 1,744千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中國農民銀行民營化後,繼續負擔支領月退休
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員月退休金 3,354千元,較上年度增加 360
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │6617017700    │              │              │              │
  │  │16│  │退休人員保險給│             -│         3,869│        -3,869│上年度辦理退休人員保險給付預算業已編列完竣,
  │  │  │  │付            │              │              │              │所列 3,869千元,如數減列。
  │  │  │  │6817017800    │              │              │              │
  │  │17│  │早期退休人員生│           444│           444│             0│1.本科目係由上年度預算「民營化事業單位早期退
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │  休人員生活困難濟助金」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 444千元,均屬獎勵及濟助費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)照護中國產物保險公司早期(68年底以前)退
  │  │  │  │              │              │              │              │    休人員生活困難之年節濟助金 228千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)照護中國農民銀行早期(68年底以前)退休人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員生活困難之年節濟助金 216千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │6117018000    │              │              │              │
  │  │18│  │營業基金      │     1,281,250│     3,624,333│    -2,343,083│
  │  │  │  │6117018021    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通銀行股本  │             -│     2,928,000│    -2,928,000│上年度交通銀行由國庫增資預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 2,928,000千元,如數減列。
  │  │  │  │6117018024    │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央信託局股本│             -│             -│             -│
  │  │  │  │6117018025    │              │              │              │
  │  │  │ 3│中央再保險股份│             -│       696,333│      -696,333│上年度中央再保險股份有限公司由國庫增資預算業
  │  │  │  │有限公司股本  │              │              │              │已編列完竣,所列 696,333千元,如數減列。
  │  │  │  │6117018027    │              │              │              │
  │  │  │ 4│中央存款保險股│     1,281,250│             -│     1,281,250│為改善資本結構、提昇風險負擔能力,發揮安定金
  │  │  │  │份有限公司股本│              │              │              │融功能,由國庫增資如列數。
  │  │  │  │6117018100    │              │              │              │
  │  │19│  │非營業循環基金│             -│             -│             -│
  │  │  │  │6117018120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政院開發基金│             -│             -│             -│
  │  │  │  │6117018123    │              │              │              │
  │  │  │ 2│金融資訊服務中│             -│             -│             -│
  │  │  │  │心作業基金    │              │              │              │
  │  │  │  │6117018200    │              │              │              │
  │  │20│  │投資支出      │       102,714│       732,308│      -629,594│
  │  │  │  │6117018221    │              │              │              │
  │  │  │ 1│亞洲開發銀行股│        12,772│        12,308│           464│亞洲開發銀行第四次全面增資我國增認19,270股,
  │  │  │  │本            │              │              │              │其 2%為實繳股份,計美金4,644,447.50元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │60%由我政府出具不可轉讓之無息本國貨幣本票存
  │  │  │  │              │              │              │              │入中央銀行專戶,俟有需要撥付時再辦理預算手續
  │  │  │  │              │              │              │              │,其餘40%以可兌換外幣分四年平均繳納,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │編列第二期款計美金464,444.75元,折合新台幣12
  │  │  │  │              │              │              │              │,772千元,較上年度因匯率價差增列 464千元。
  │  │  │  │6117018222    │              │              │              │
  │  │  │ 2│對中美洲銀行經│             -│             -│             -│
  │  │  │  │社發展基金出資│              │              │              │
  │  │  │  │6117018231    │              │              │              │
  │  │  │ 3│對中國產物保險│        89,942│       120,000│       -30,058│對中國產物保險公司投資89,942千元,全數以獲配
  │  │  │  │公司投資      │              │              │              │股票股利撥充支應,較上年度減少30,058千元。
  │  │  │  │6117018241    │              │              │              │
  │  │  │ 4│對關貿網路服務│             -│       600,000│      -600,000│上年度對關貿網路服務公司投資預算業已編列完竣
  │  │  │  │公司投資      │              │              │              │,所列 600,000千元,如數減列。
  │  │  │  │4017019000    │              │              │              │
  │  │21│  │一般建築及設備│        10,768│        12,496│        -1,728│
  │  │  │  │4017019010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         3,355│        11,084│        -7,729│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.租購網路通訊設備、檔案管理設備、個人電腦及
  │  │  │  │              │              │              │              │  其週邊設備等經費 3,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置資訊設備及基礎網路語音傳真設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編列完竣,所列11,084千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │4017019011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,893│         1,132│         3,761│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副首長座車 1輛、公務轎車 6輛、旅行車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛及機車 4輛購置費 4,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.行動電話 2具及電話答錄機 1臺購置費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務轎車 2輛預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 1,132千元,如數減列。
  │  │  │  │4017019019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,520│           280│         2,240│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.副首長職務宿舍 3戶之設備及裝修費 2,520千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購冷氣機、摺紙機、投影機、傳真機等
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備預算業已編列完竣,所列 280千元,如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │4017019800    │              │              │              │
  │  │22│  │第一預備金    │         1,894│         1,894│             0│仍照上年度預算數編列。
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