86C41720.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017200000    │              │              │              │
  │ 3│  │  │賦稅署        │       297,980│       297,106│           874│1.賦稅署本年度預算數 297,980千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │  定預算數 296,949千元,增加 1,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 296,949千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  財稅資料中心「管理資訊業務」科目移入電腦設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備耗材及維護費 157千元,共計如表列上年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數。
  │  │  │  │4017200100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        38,230│        36,102│         2,128│
  │  │  │  │4017200101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        38,230│        36,102│         2,128│1.本年度預算數38,230千元,包括人事費25,970千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,904千元,業務費 3,795千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 963千元,旅運費 3,358千元,特別費 240
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,970千元,較上年度增加 2,340
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,260千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 212千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依標準及通案規定減列車輛油料費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列業務費 142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費 2千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 6千元,合共 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列首長特別費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列公務車輛稅金、保險費、非消耗品及電
  │  │  │  │              │              │              │              │      腦設備養護費等經費67千元。
  │  │  │  │4017201000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │賦稅行政      │       256,859│       259,478│        -2,619│
  │  │  │  │4017201020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│賦稅管理      │       177,066│       183,434│        -6,368│1.本年度預算數 177,066千元,包括人事費90,538
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費37,018千元,旅運費 4,245千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費45,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,538千元,較上年度增加 4,809
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)革新稅制改善稅政及加強稅務監察經費12,354
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 1,307千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列參加美洲國家稅務主管中心年費匯差21
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列規劃辦理兩岸租稅交流經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列督導各級稽徵機關業務考核旅費 351千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列派員出國計畫經費 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費28,026千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費 7,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 451千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導考核稅務自動化作業經費 432千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費 351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費45,265千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列獎勵及濟助費 4,735千元。
  │  │  │  │4017201021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務稽核      │        69,477│        66,414│         3,063│1.本年度預算數69,477千元,包括人事費64,683千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,232千元,旅運費 2,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,683千元,較上年度增加 3,063
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費 4,794
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017201022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│貨物稅評價    │        10,316│         9,630│           686│1.本年度預算數10,316千元,包括人事費 9,735千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 474千元,旅運費 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,735千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)評定貨物完稅價格促進誠實申報經費 581千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │4017209000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,991│           626│         1,365│
  │  │  │  │4017209010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,166│             -│         1,166│租購網路通訊設備、檔案管理設備、個人電腦及其
  │  │  │  │              │              │              │              │週邊設備等經費 1,166千元。
  │  │  │  │4017209011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           624│           566│            58│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車1輛、公務機車1輛購置費 624千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車預算業已編列完竣,所列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元,如數減列。
  │  │  │  │4017209019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           201│            60│           141│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.活動檔案櫃 3架購置費 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換冷氣機1臺購置費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換冷氣機2臺預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,如數減列。
  │  │  │  │4017209800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           900│           900│             0│仍照上年度預算數編列。
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