86C41720.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │賦稅署 │ 297,980│ 297,106│ 874│1.賦稅署本年度預算數 297,980千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定預算數 296,949千元,增加 1,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 296,949千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 財稅資料中心「管理資訊業務」科目移入電腦設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備耗材及維護費 157千元,共計如表列上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數。 │ │ │ │4017200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 38,230│ 36,102│ 2,128│ │ │ │ │4017200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 38,230│ 36,102│ 2,128│1.本年度預算數38,230千元,包括人事費25,970千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,904千元,業務費 3,795千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 963千元,旅運費 3,358千元,特別費 240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,970千元,較上年度增加 2,340 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,260千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 212千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依標準及通案規定減列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列業務費 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 2千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 6千元,合共 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列首長特別費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列公務車輛稅金、保險費、非消耗品及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦設備養護費等經費67千元。 │ │ │ │4017201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │賦稅行政 │ 256,859│ 259,478│ -2,619│ │ │ │ │4017201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│賦稅管理 │ 177,066│ 183,434│ -6,368│1.本年度預算數 177,066千元,包括人事費90,538 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費37,018千元,旅運費 4,245千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費45,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,538千元,較上年度增加 4,809 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)革新稅制改善稅政及加強稅務監察經費12,354 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 1,307千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列參加美洲國家稅務主管中心年費匯差21 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列規劃辦理兩岸租稅交流經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列督導各級稽徵機關業務考核旅費 351千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列派員出國計畫經費 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費28,026千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費 7,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 451千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導考核稅務自動化作業經費 432千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費45,265千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列獎勵及濟助費 4,735千元。 │ │ │ │4017201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務稽核 │ 69,477│ 66,414│ 3,063│1.本年度預算數69,477千元,包括人事費64,683千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,232千元,旅運費 2,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,683千元,較上年度增加 3,063 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費 4,794 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │4017201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│貨物稅評價 │ 10,316│ 9,630│ 686│1.本年度預算數10,316千元,包括人事費 9,735千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 474千元,旅運費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,735千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)評定貨物完稅價格促進誠實申報經費 581千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │4017209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,991│ 626│ 1,365│ │ │ │ │4017209010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,166│ -│ 1,166│租購網路通訊設備、檔案管理設備、個人電腦及其 │ │ │ │ │ │ │ │週邊設備等經費 1,166千元。 │ │ │ │4017209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 624│ 566│ 58│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車1輛、公務機車1輛購置費 624千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車預算業已編列完竣,所列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,如數減列。 │ │ │ │4017209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 201│ 60│ 141│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.活動檔案櫃 3架購置費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換冷氣機1臺購置費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換冷氣機2臺預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,如數減列。 │ │ │ │4017209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 900│ 900│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |