86C41735.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017350000 │ │ │ │ │ 5│ │ │關稅總局及所屬│ 6,241,919│ 6,182,990│ 58,929│1.關稅總局及所屬本年度預算數 6,241,919千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度法定預算數 6,152,990千元,增加88,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 6,152,990千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由行政院農業委員會「企劃管理」科目移入緝獲 │ │ │ │ │ │ │ │ 走私進口農產品處理經費30,000千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │ 列上年度預算數。 │ │ │ │4017350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 1,652,710│ 1,614,821│ 37,889│ │ │ │ │4017350101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 926,509│ 919,059│ 7,450│1.本科目上年度預算數 895,059千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「一般查緝」科目移入人事費24,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 926,509千元,包括人事費 727,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,事務費94,343千元,業務費26,389千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費22,888千元,旅運費42,731千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費12,070千元,特別費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 721,476千元,較上年度增加39,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費28,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合快遞貨物通關作業增列18人之人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 180,197千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減27,125千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員44人,約僱 6人, │ │ │ │ │ │ │ │ 以及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少工友15人,計減少65人之統籌事務費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元及辦公器具養護費54千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列非消耗品等 2,513千元及依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費23,386千元,合共減列25,899千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列車輛油料費17千元及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 139千元,合共 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列工讀生薪資等人事費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合調整內外勤人員核實增列統籌事務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費85 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列中央空調維護費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列關稅總局新建辦公大樓搬遷費 1,084 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)為民服務及政令宣導經費 5,000千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國計畫經費 1,868千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)考核及獎勵經費12,882千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則及通案規定減列業務費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)海關關員訓練及進修計畫經費 990千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理疑似大陸貨之鑑定及處理經費 4,096千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列兼職酬金 900千元、郵電費84 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及旅運費 112千元,合共增列 1,096千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度辦公房屋及宿舍整修經費業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 5,964千元,如數減列。 │ │ │ │4017350103 │ │ │ │ │ │ │ 2│貿易統計及資訊│ 726,201│ 695,762│ 30,439│1.本年度預算數 726,201千元,包括人事費 334,9 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 17千元,業務費 385,237千元,維護費 3,303千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 2,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 330,798千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費13,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 373,920千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增16,954千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列電腦租金10,763千元、數據線路費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,303千元、資料登錄費 9,992千元、檔案 │ │ │ │ │ │ │ │ 傳輸費 1,200千元、主記憶體購置費 4,624 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及磁帶機清洗養護費52千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 39,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列總局電子計算機顧問交通費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列文具紙張 2,451千元,印刷費 226千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及土地租金 185千元,合共增列 2,862千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列資訊室專用電費 720千元及資訊用耗材 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,943千元,合共增列 9,663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列關貿網路服務等相關經費41,356千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 空運轉型系統設計費 3,000千元,合共增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 44,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印統計月報經費 5,347千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)進出口貨物驗估經費16,136千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減71千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 180千元及旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,合共減列 763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列化驗儀器維護費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列工讀生薪資及兼職酬金 586千元。 │ │ │ │4017350200 │ │ │ │ │ │ 2│ │稽徵業務 │ 1,978,140│ 1,908,853│ 69,287│ │ │ │ │4017350203 │ │ │ │ │ │ │ 1│關稅稽徵 │ 1,453,471│ 1,386,491│ 66,980│1.本年度預算數 1,453,471千元,包括人事費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 55,774千元,業務費89,567千元,維護費 1,454 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 5,376千元,獎勵及濟助費 1,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,329,218千元,較上年度增加70 │ │ │ │ │ │ │ │ ,240千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費54,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費15,774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)進出口通關業務經費 112,889千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,752千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 6人之人事費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 3,809千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列工讀生薪資等 905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 239 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列臺北關稅局永儲、遠翔貨運站辦公室租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列進口貨留待鑑定倉儲及貨櫃延滯費 535 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列進口郵包徵收關稅給付手續費及傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │ 使用費 541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 5,421千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,445千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列執行追繳欠稅及補稅案件獎勵金 300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)逾期貨物處理經費 2,995千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)進出口貨物化驗業務經費 2,948千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列鑑定出席費 937千元。 │ │ │ │4017350204 │ │ │ │ │ │ │ 2│代徵稅費 │ 456,550│ 452,712│ 3,838│1.本年度預算數 456,550千元,包括人事費 442,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,業務費13,387千元,維護費 215千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 438,962千元,較上年度淨增 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員28人之人事費12,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費18,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)進出口通關業務經費14,924千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,529千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,732千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工讀生薪資 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 1,219千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)逾期貨物處理經費48千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)代收推廣貿易服務費業務經費 1,397千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 144千元。 │ │ │ │4017350205 │ │ │ │ │ │ │ 3│外銷品原料保退│ 68,119│ 69,650│ -1,531│1.本年度預算數68,119千元,包括人事費56,859千 │ │ │ │稅 │ │ │ │ 元,業務費11,063千元,旅運費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,484千元,較上年度伸算增列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度調整待遇經費 2,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)沖退稅案件審核及處理經費14,475千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 3,846千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦公室租金 5,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工讀生薪資 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列總局新建辦公大樓電錶基本費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、辦公室管理費 160千元及影印費18千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增列 1,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)沖退稅案件資料檔案保管經費 160千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │4017350300 │ │ │ │ │ │ 3│ │查緝業務 │ 2,236,290│ 2,199,142│ 37,148│ │ │ │ │4017350303 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般查緝 │ 1,362,098│ 1,333,384│ 28,714│1.本科目上年度預算數 1,357,384千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事費24,000千元列入「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,362,098千元,包括人事費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,284千元,業務費 100,271千元,維護費22,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,旅運費14,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,221,072千元,較上年度淨增31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,514千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員34人,以及依事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友15 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,計減少49人之人事費19,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費51,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅客行李處理經費19,101千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,686千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列X光檢查儀維護費 3,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列工讀生薪資 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列高雄關稅局夜勤人員車資 434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)進出口貨物稽查經費98,138千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,997千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列貨櫃押運人員房屋租金 4,026千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、交通車租金 3,690千元及旅運費17,641千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列25,357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 1,100千元及通案規 │ │ │ │ │ │ │ │ 定減列維護費69千元,合共 1,169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列工讀生薪資 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列查緝專用車輛稅金 296千元、油料費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元、保險費 112千元及養護費 2,271千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增列 3,357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列高雄關稅局租用高雄國際航空站租金 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列泰登鋼纜封條經費21,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合新購大貨車 1輛增列車輛稅金24千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 油料費46千元、保險費 8千元及養護費 9千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增列87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列堆高機14部油料費 480千元及養護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,合共增列 909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)關艇之管理及維持經費21,229千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 1,881千元及維護費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,合共減列 2,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)通訊器材維護經費 1,748千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 112千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列相關通訊器材維護費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列對講機使用執照費 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)警犬協助查緝毒品走私經費 810千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費 544千元。 │ │ │ │4017350304 │ │ │ │ │ │ │ 2│緝私案件處理 │ 358,373│ 357,555│ 818│1.本年度預算數 358,373千元,包括人事費98,130 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費76,805千元,旅運費 109千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 183,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費98,130千元,較上年度增加 4,296 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)私貨之保管、變價及處理經費76,914千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 3,478千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列高雄關稅局私貨倉庫電梯養護費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,緝運費 1,992千元,合共減列 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務罰鍰及沒收私貨提獎支出 183,329千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │4017350305 │ │ │ │ │ │ │ 3│海上巡緝 │ 515,819│ 508,203│ 7,616│1.本年度預算數 515,819千元,包括人事費 424,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,業務費57,450千元,維護費32,559千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 424,646千元,較上年度增加19,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費17,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 2,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)巡緝艦艇管理及維持經費51,531千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 7,634千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列海平艇定泊費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 8,499千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列基隆關稅局租用蘇澳港貯木池碼頭租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上查緝業務經費39,642千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 艦艇油料費 4,270千元。 │ │ │ │4017350400 │ │ │ │ │ │ 4│ │海上助航業務 │ 176,500│ 168,178│ 8,322│ │ │ │ │4017350403 │ │ │ │ │ │ │ 1│燈塔及導航設備│ 126,159│ 121,366│ 4,793│1.本年度預算數 126,159千元,包括人事費 111,0 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 74千元,業務費 6,339千元,維護費 7,556千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 111,074千元,較上年度增加 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)燈塔燈桿之管理及維護經費14,460千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列設施維護費 744千元及依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列旅運費24千元,合共減列 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雷達及無線電示標台管理及維持經費 625千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 105千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列無線電對講機使用執照費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列維修人員出差旅費90千元。 │ │ │ │4017350404 │ │ │ │ │ │ │ 2│燈塔補給 │ 50,341│ 46,812│ 3,529│1.本年度預算數50,341千元,包括人事費43,058千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,533千元,維護費 2,500千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,058千元,較上年度增加 3,572 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環島補給各燈塔及巡緝業務經費 3,933千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加艦艇油料費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)燈塔補給艦維持經費 3,350千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列維護費 100千元。 │ │ │ │4017359000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 183,979│ 277,696│ -93,717│ │ │ │ │4017359002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 57,876│ 17,718│ 40,158│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建關稅總局辦公大樓工程,地下三層、地上十 │ │ │ │ │ │ │ │ 七層,計41,600平方公尺,按每平方公尺29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費 1,206,400千元,連同規劃設計及 │ │ │ │ │ │ │ │ 空調設備等 157,867千元暨依物價指數調整工料 │ │ │ │ │ │ │ │ 款 2,500千元,合共總工程費 1,366,767千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 除81至85年度已編列 1,256,868千元,本年度賡 │ │ │ │ │ │ │ │ 續編列第六年工程款57,876千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 44,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度鼻頭角燈塔塔身拆除重建工程費預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣,所列 4,110千元,如數減列。 │ │ │ │4017359009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 12,616│ 18,368│ -5,752│總局新建大樓資訊工程第二期經費12,616千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列 5,752千元。 │ │ │ │4017359010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 5,423│ -5,423│上年度公文製作軟体及雷射印表機等設備第二期購 │ │ │ │ │ │ │ │置費預算,配合工程進度,本年度暫緩編列,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,423千元,如數減列。 │ │ │ │4017359011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 101,141│ 190,187│ -89,046│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 5輛、旅行車23輛、小型客貨車33 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛、大型貨車 5輛、小型貨車 3輛、機車74輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費40,644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換無線電對講機購置費 2,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海岸監控系統第三期購建費55,711千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 134,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置擴音機設備等購置費 457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置大型貨車 1輛購置費 1,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度汰換旅行車 1輛預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 457千元,如數減列。 │ │ │ │4017359015 │ │ │ │ │ │ │ 5│機械設備 │ 8,050│ -│ 8,050│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換化學儀器設備購置費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購堆高機及週邊設備購置費 3,050千元。 │ │ │ │4017359019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 4,296│ 46,000│ -41,704│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新購辦公設備購置費 3,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍 1戶設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換辦公設備、X光檢查儀、化學儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編列完竣,所列46,000千元,如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │4017359800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 14,300│ 14,300│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |