86C41747.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017470000    │              │              │              │
  │11│  │  │臺灣省中區國稅│     1,340,072│     1,328,207│        11,865│1.臺灣省中區國稅局及所屬本年度預算數 1,340,0
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │  72千元,較上年度法定預算數 1,326,959千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加13,113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,326,959千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由財稅資料中心「國稅資訊規劃與處理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入綜合所得稅單照套版紙印製經費 1,248千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │4017470100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       321,618│       309,655│        11,963│
  │  │  │  │4017470101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       321,618│       309,655│        11,963│1.本科目上年度預算數 224,111千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「稅務資料審查」科目移入人事費39,580
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「稅務案件複核」科目移入人事費 808千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及旅運費 140千元,「稅款徵收及處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入人事費43,570千元,「間接稅稽徵」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入旅運費 120千元,「行政救濟案件」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 1,326千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 321,618千元,包括人事費 205,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,事務費77,473千元,業務費17,047千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 4,942千元,旅運費14,991千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 199,981千元,較上年度增加11,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    10千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 2,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 121,637千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 553千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元、辦公器具養護費 1千元及上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費14千元,合共減列28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依通案規定並核實減列統籌事務費 518千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、車輛油料費11千元、非消耗品 399千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      其他事務費 251千元,合共 1,179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,728千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、旅運費 7,899千元,合共減列 9,627千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依通案規定並核實減列房屋建築修繕費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元、辦公器具養護費43千元及設施養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,860千元,合共減列 6,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列首長特別費 166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 256
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列約僱人員人事費 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列分局、稽徵所外租辦公廳舍租金11,434
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列車輛稅金及保險費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 依退休退職人員人數增列退休退職人員三
  │  │  │  │              │              │              │              │        節慰問金 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列分局、稽徵所辦公廳舍櫃臺、裝璜及
  │  │  │  │              │              │              │              │        搬遷等費用 5,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費 259
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │4017471000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       130,745│       129,670│         1,075│1.本科目上年度預算數70,547千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出業務費 2,010千元,列入「稅款徵收及處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目,另由「稅務資料審查」科目移入旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 375千元,「電子處理及運用」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費60,758千元,移入移出數互抵後,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 130,745千元,包括人事費 109,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,業務費20,678千元,旅運費 574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 109,493千元,較上年度增加 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費13,320千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則及通案規定減列業務費 2,745千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費72千元,合共減列 2,817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 7,932千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 1,137千元,旅運費71千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 1,208千元。
  │  │  │  │4017471100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       433,681│       420,780│        12,901│
  │  │  │  │4017471120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       239,062│       235,126│         3,936│1.本科目上年度預算數 275,450千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費39,580千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目, 369千元列入「資料管理」科目,移出旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 375千元,列入「納稅宣導及服務」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 239,062千元,包括人事費 202,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,業務費31,311千元,旅運費 5,275千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 202,476千元,較上年度增加 9,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 683千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費17,856千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元,旅運費 725千元,合共減列 3,150千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費18,196千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則及通案規定減列業務費 2,130千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,旅運費 593千元,合共減列 2,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 480千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費54千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017471121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        19,510│        18,695│           815│1.本科目上年度預算數19,643千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 808千元、旅運費 140千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,510千元,包括人事費18,483千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 782千元,旅運費 245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,483千元,較上年度增加 962千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,027千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費87千元,旅運費60千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 147千元。
  │  │  │  │4017471122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       175,109│       166,959│         8,150│1.本科目上年度預算數 208,119千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費43,570千元,列入「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,另由「納稅宣導及服務」科目移入業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,010千元,「違章案件處理」科目移入旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元,「行政救濟案件處理」科目移入旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 200千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 175,109千元,包括人事費 129,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,業務費41,404千元,旅運費 1,222千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 2,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,809千元,較上年度增加 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費14,044千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,476千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,833千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 221
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列約僱人員人事費 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費14,382千元,較上年度淨增 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,244千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,563千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列寄送退稅憑單郵費 1,932千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列票據印刷及僱用工讀生等經費 5,875千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費12,327千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 1,020千元,旅運費 130千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 1,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 9,547千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則及通案規定減列業務費 516千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 175千元,獎勵及濟助費 511千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 1,202千元。
  │  │  │  │4017471200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        36,645│        35,803│           842│1.本科目上年度預算數37,561千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出旅運費 120千元,列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出獎勵及濟助費 2,013千元,列入「資料管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目,另由「電子處理及運用」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 375千元,移入移出數互抵後,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,645千元,包括人事費26,961千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,308千元,旅運費 454千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 5,922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,961千元,較上年度增加 1,326
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 2,947千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費 112千元,旅運費65千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 6,649千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 307千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 246千元,旅運費49
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列證券交易稅稽徵獎勵金12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費88千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017471300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       112,115│       121,615│        -9,500│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017471320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        87,121│        97,620│       -10,499│1.本科目上年度預算數93,662千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出旅運費 200千元,列入「稅款徵收及處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,另由「行政救濟案件」科目移入人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,068千元,「電子處理及運用」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費90千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數87,121千元,包括人事費19,125千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,296千元,旅運費 120千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費65,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,125千元,較上年度增加 975千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費67,616千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則及通案規定減列業務費 108千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費30千元,獎勵及濟助費11,189千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列11,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 380千元,較上年度依撙節原則
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 147千元。
  │  │  │  │4017471321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        24,994│        23,995│           999│1.本科目上年度預算數29,589千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,移出人事費 1,326千元,列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,人事費 4,068千元列入「違章案件處理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,旅運費 200千元列入「稅款徵收及處理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,994千元,包括人事費24,009千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 825千元,旅運費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,009千元,較上年度增加 1,131
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,084千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 985千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費92千元,旅運費40千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 132千元。
  │  │  │  │4017471400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       300,274│       305,724│        -5,450│
  │  │  │  │4017471420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       176,627│       178,581│        -1,954│1.本科目上年度預算數 170,140千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「稅務資料審查」科目移入人事費 369千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「間接稅稽徵」科目移入獎勵及濟助費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,「電子處理及運用」科目移入人事費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,059千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 176,627千元,包括人事費 122,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元,業務費52,880千元,旅運費 1,238千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 103,366千元,較上年度增加 4,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費28,997千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 3,197千元,旅運費59千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 3,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料蒐集通報經費41,531千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 3,363千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費 369
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 4,271千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,旅運費 175千元,合共減列 4,446千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 880
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列約僱人員人事費 572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 2,733千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列旅運費75千元。
  │  │  │  │4017471421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       123,647│       127,143│        -3,496│1.本科目上年度預算數 194,425千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費60,758千元,列入「納稅宣導及
  │  │  │  │              │              │              │              │  服務」科目,人事費 375千元列入「間接稅稽徵
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,人事費90千元列入「違章案件處理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,人事費 6,059千元列入「資料管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 123,647千元,包括人事費58,467
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費34,324千元,維護費 5,121千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 358千元,設備及投資25,377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,629千元,較上年度增加 1,480
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費92,018千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 4,976千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 7,072千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,旅運費90千元,合共減列 7,162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列約聘僱人員人事費 829千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電腦週邊設備維護費及主機週邊設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │      置費 146千元。
  │  │  │  │4017479000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         1,274│         1,240│            34│
  │  │  │  │4017479011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           145│           566│          -421│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.行動電話購置經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車 1輛預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   566千元,如數減列。
  │  │  │  │4017479019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,129│           674│           455│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置冷氣機及微縮影機等辦公設備經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公設備預算業已編列完竣,所列 674千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,如數減列。
  │  │  │  │4017479800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,720│         3,720│             0│仍照上年度預算數編列。
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