86C41750.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017500000    │              │              │              │
  │13│  │  │高雄市國稅局  │       670,822│       664,961│         5,861│1.高雄市國稅局本年度預算數 670,822千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 664,349千元,增加 6,473千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 664,349千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  財稅資料中心「國稅資訊規劃與處理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  綜合所得稅單照套版紙印製經費 612千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數。
  │  │  │  │4017500100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       129,680│       125,447│         4,233│
  │  │  │  │4017500101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       129,680│       125,447│         4,233│1.本年度預算數 129,680千元,包括人事費93,498
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費12,323千元,業務費13,470千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 4,176千元,旅運費 5,253千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費85,605千元,較上年度淨增 6,090
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 818
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費44,075千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,857千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 8人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       104千元,辦公器具養護費 8千元及上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費52千元,合共減列 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列車輛稅金 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依標準及通案規定減列車輛油料費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依撙節原則及通案規定減列業務費 450千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列房屋建築修繕費30千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費23千元,合共53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依撙節原則減列旅運費 1,237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]通案減列首長特別費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │        68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列車輛保險費13千元,非消耗品 2千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,合共15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 依退休退職人員人數增列退休退職人員三
  │  │  │  │              │              │              │              │        節慰問金16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 增列電梯空調維護費 210千元。
  │  │  │  │4017501000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        58,043│        57,697│           346│1.本年度預算數58,043千元,包括人事費51,617千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,305千元,旅運費 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,617千元,較上年度淨增 1,066
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 3人之人事費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費 3,433千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則及通案規定減列業務費 398千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費35千元,合共減列 433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 2,993千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則及通案規定減列業務費 287千元。
  │  │  │  │4017501100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       267,173│       261,233│         5,940│
  │  │  │  │4017501120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       136,715│       133,733│         2,982│1.本年度預算數 136,715千元,包括人事費 127,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,業務費 7,843千元,旅運費 1,432千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 127,440千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費 2,851千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 952千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 188千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,旅運費 864千元,合共減列 1,052千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列參加國際財政學會研討會之國外旅費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費 4,906千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則及通案規定減列業務費 556千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,旅運費 639千元,合共減列 1,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 1,379千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則及通案規定減列業務費 290千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,旅運費 154千元,合共減列 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 139千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案規定減列業務費 5千元。
  │  │  │  │4017501121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        13,279│        12,690│           589│1.本年度預算數13,279千元,包括人事費12,674千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 525千元,旅運費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,674千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 605千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費64千元,旅運費35千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列99千元。
  │  │  │  │4017501122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       117,179│       114,810│         2,369│1.本年度預算數 117,179千元,包括人事費 103,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元,業務費11,707千元,旅運費 586千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 1,607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 103,279千元,較上年度淨增 3,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    08千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 818
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費 5,330千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則及通案規定減列業務費 314千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費60千元,合共增列 374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 2,976千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則及通案規定減列業務費 327千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    52千元,合共減列 379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 3,377千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則及通案規定減列業務費 250千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費67千元,合共減列 317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 2,217千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     369千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費15千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      旅運費70千元,合共減列85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列執行欠稅獎勵金 284千元。
  │  │  │  │4017501200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        22,436│        22,337│            99│1.本年度預算數22,436千元,包括人事費13,601千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,440千元,旅運費 176千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 3,219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,601千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 4,216千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則及通案規定減列業務費 128千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,合共減列 158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 4,482千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 516千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列證券交易稅稽徵獎勵金 1,038千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列稅額繳款書印製費等 529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 137千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列旅運費37千元。
  │  │  │  │4017501300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│        77,294│        90,792│       -13,498│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017501320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        59,993│        74,575│       -14,582│1.本年度預算數59,993千元,包括人事費11,998千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 637千元,旅運費50千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費47,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,998千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費47,835千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,893千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 187千元,旅運費22
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列財務罰鍰獎勵金14,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 160千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017501321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        17,301│        16,217│         1,084│1.本年度預算數17,301千元,包括人事費16,612千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 522千元,旅運費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,612千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 689千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列旅運費72千元。
  │  │  │  │4017501400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       105,535│       101,250│         4,285│
  │  │  │  │4017501420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │        33,967│        33,294│           673│1.本年度預算數33,967千元,包括人事費25,568千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,314千元,旅運費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,568千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費 6,391千元,較上年度依通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案規定減列業務費92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費 1,253千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則及通案規定減列業務費 359千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費15千元,合共減列 374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 755千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則及通案規定減列業務費82千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費22千元,合共減列 104千元。
  │  │  │  │4017501421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│        71,568│        67,956│         3,612│1.本年度預算數71,568千元,包括人事費36,030千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,522千元,維護費 9,965千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 283千元,設備及投資15,768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,604千元,較上年度淨增 913千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 409
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費48,964千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,699千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦主機維護費等電作經費 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置公文電子傳遞系統等電腦設備費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,620千元。
  │  │  │  │4017509000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         9,122│         4,666│         4,456│
  │  │  │  │4017509009    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         1,600│        -1,600│上年度辦公大樓停車場改建工程預算業已編列完竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 1,600千元,如數減列。
  │  │  │  │4017509011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,500│           566│         2,934│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛、公務轎車 1輛、旅行車 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  、客貨兩用車 1輛及機車22輛購置費 3,413千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.業務聯繫行動電話購置費87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務車預算業已編列完竣,所列 566
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │4017509019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         5,622│         2,500│         3,122│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換四維大樓電梯及雜項辦公事務設備購置費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公大樓發電機排煙改善工程預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列完竣,所列 2,500千元,如數減列。
  │  │  │  │4017509800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,539│         1,539│             0│仍照上年度預算數編列。
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