86C41755.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017550000    │              │              │              │
  │14│  │  │臺北區支付處  │       132,267│       137,797│        -5,530│臺北區支付處本年度預算數 132,267千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 137,797千元,減少 5,530千元。
  │  │  │  │4017550100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,950│        23,530│           420│
  │  │  │  │4017550101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        23,950│        23,530│           420│1.本年度預算數23,950千元,包括人事費16,947千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,442千元,業務費 2,561千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,062千元,旅運費 1,698千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,947千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,003千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 231千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元,辦公器具養護費 1千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦公大樓水電費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費 2千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 2千元及儀器設備養護費29千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實減列車輛養護費86千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列首長特別費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列車輛稅金及保險費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │4017551000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │費款支付      │       105,697│       113,345│        -7,648│
  │  │  │  │4017551020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│支付管制      │        24,906│        24,523│           383│1.本年度預算數24,906千元,包括人事費20,119千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,769千元,旅運費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,119千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)可支庫款餘額管制經費 3,671千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,229千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,649千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列支付資料登錄等經費 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)業務宣導與服務經費 1,116千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加印刷費等經費 417千元。
  │  │  │  │4017551021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│支票簽發      │        32,663│        29,732│         2,931│1.本年度預算數32,663千元,包括人事費15,857千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費16,786千元,旅運費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,857千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,047千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)簽發作業管理經費16,806千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,884千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,252千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列處理支付貨款明細單經費 2,100千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │      郵資 1,980千元及數據線路費56千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,136千元。
  │  │  │  │4017551022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│支付資料處理  │        48,128│        59,090│       -10,962│1.本年度預算數48,128千元,包括人事費 8,591千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費25,524千元,維護費13,992千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,782千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)庫款支付資料處理經費 2,908千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 841千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 964千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、旅運費 297千元,合共減少 1,261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列連線作業資料等經費 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)庫款收入資料處理經費 1,498千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增20千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 283
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列國庫收入資料處理等經費 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦機具租賃與維護經費35,460千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 9,969千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費10,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦數據線路租金 783千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦維護費 550千元及電腦訊號線、電
  │  │  │  │              │              │              │              │      源線佈線工程費 275千元,合共 825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)安全設施維護經費 480千元,較上年度依通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    規定減少電腦機房不斷電設備等維修費 172千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │4017559000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,230│           532│         1,698│
  │  │  │  │4017559011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,340│            79│         1,261│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛、公務轎車 1輛及公務機車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛購置費 1,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置公務電話自動總機語音系統購置費91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務機車 2輛預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列79千元,如數減列。
  │  │  │  │4017559019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           890│           453│           437│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換國庫支票裁切機 1臺、冰箱 1臺購置費 483
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置空氣淨化器 7臺購置費 326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.零星設備購置經費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換冷氣機 2臺預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   453千元,如數減列。
  │  │  │  │4017559800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           390│           390│             0│仍照上年度預算數編列。
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