86C41770.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017700000    │              │              │              │
  │16│  │  │財稅人員訓練所│        76,943│        78,225│        -1,282│財稅人員訓練所本年度預算數76,943千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數78,225千元,減少 1,282千元。
  │  │  │  │4017700100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        20,560│        20,064│           496│
  │  │  │  │4017700101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        20,560│        20,064│           496│1.本年度預算數20,560千元,包括人事費13,458千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,852千元,維護費 167千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 891千元,特別費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,458千元,較上年度增加 1,316
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,102千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 820千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元、辦公器具養護費 1千元、上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費 9千元,合共減列23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費11千元及車輛油料費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列土地租金 873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費 1千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 1千元,合共 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列首長特別費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依規定標準核實增列車輛油料費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列車輛稅金及保險費46千元、員工上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費 152千元,合共 198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 4千元。
  │  │  │  │4017700200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │財稅人員訓練  │        50,432│        55,916│        -5,484│1.本年度預算數50,432千元,包括人事費24,735千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費21,982千元,維護費 1,418千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,423千元,較上年度淨增 1,296
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 477
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學員訓練經費36,009千元,較上年度淨減 6,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 5,183千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,維護費44千元及旅運費 1,251千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共減列 6,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列人事費 2,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費23
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列影印機租金及印刷費 758千元、教室清
  │  │  │  │              │              │              │              │      潔費 364千元,合共 1,122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列網路軟體、套裝軟體、電腦報表紙等 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元及儀器設備養護費 215千元,合共 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列教授授課旅費及派員出國考察等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度財稅人員進修刊物及租稅叢書經費,業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編列完竣,所列 600千元,如數減列。
  │  │  │  │4017709000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         5,501│         1,795│         3,706│
  │  │  │  │4017709002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│         1,435│        -1,435│上年度辦公房舍遷建工程預算,配合工程進度,本
  │  │  │  │              │              │              │              │年度暫緩編列,所列 1,435千元,如數減列。
  │  │  │  │4017709010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         2,547│           360│         2,187│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換電腦教室教學用個人電腦經費 1,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.增置電腦網路系統經費 657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置 486個人電腦、點陣印表機各 6部經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費預算業已編列完竣,所列 360千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │4017709011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         1,170│             -│         1,170│汰換公務轎車 2輛購置費如列數。
  │  │  │  │4017709019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         1,784│             -│         1,784│1.汰換10噸箱型冷氣 4台、 2.5噸箱型冷氣 7台及
  │  │  │  │              │              │              │              │  飲水機 6台經費 802千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置幻燈機、投影機、電視機、錄放影機各 2台
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
  │  │  │  │4017709800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           450│           450│             0│仍照上年度預算數編列。
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