86C42054.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0020540000    │              │              │              │
  │16│  │  │國立體育學院  │       272,554│       274,094│        -1,540│國立體育學院本年度預算數 272,554千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 274,094千元,減少 1,540千元。
  │  │  │  │5120540100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        90,546│        89,811│           735│
  │  │  │  │5120540101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        90,546│        89,811│           735│1.本科目上年度預算數85,315千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「教學實習研究」科目移入人事經費 4,496
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數90,546千元,包括人事費54,087千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費26,409千元,維護費 6,768千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,758千元,獎勵及濟助費 243千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,087千元,較上年度淨增 1,159
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 1人、工友 2人,計減列 3人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,065千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費34,450千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 424千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列事務費其他 743千元,維護費 4千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共減列 747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列旅運費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加教職員11人,增列統籌事務費42千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 7千元,合共增列49千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準核實增列車輛油料費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列車輛保險費30千元,稅金35千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共增列65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍使用面積,核實增列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費45千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 1,200千元,以招生報名費收入支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 809千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │5120542000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       174,304│       161,410│        12,894│
  │  │  │  │5120542001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       144,394│       130,775│        13,619│1.本年度預算數 144,394千元,包括人事費93,874
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費16,073千元,維護費 7,724千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 570千元,材料費 586千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費93,406千元,較上年度增加11,218
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合開設教育學程增加教師 3人之人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班運動技術系四年級一班,新設
  │  │  │  │              │              │              │              │      體育管理學系一年級一班,計二班,增加教
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員 8人之人事費 8,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費47,215千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部 4系、研究所 3所編列,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,430千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 6,396千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,旅運費62千元,合共減列 6,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列材料費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新設系所及自然增班等維護費 4,935千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,設備及投資 4,999千元,合共 9,934千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用 468千元,較上年度增加27千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際文化交流經費 130千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聘請外籍教練專家學者經費 3,175千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列 1,056千元。
  │  │  │  │5120542021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│教學實習研究  │        29,910│        30,635│          -725│1.本科目上年度預算數35,131千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事經費 4,496千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,910千元,包括業務費 4,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費23,548千元,旅運費60千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │   902千元,設備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數為園區營運管理工作維持費29,910
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度依撙節原則減列業務費 725千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │5120542031    │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5120542500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         6,004│         5,260│           744│1.本年度預算數 6,004千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 124千元,較上年度增加41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 5,040千元,較上年度增加28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 840千元,較上年度增加 675千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │5120549000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,087│        17,000│       -15,913│
  │  │  │  │5120549002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5120549009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│        12,000│       -12,000│上年度綜合體育館屋頂鋼板塗裝工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列12,000千元如數減列。
  │  │  │  │5120549010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│         2,000│        -2,000│上年度綜合科技大樓電腦網路設備預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 2,000千元如數減列。
  │  │  │  │5120549011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         1,087│             -│         1,087│汰換小型客貨車 1輛經費 467千元及垃圾車 1輛經
  │  │  │  │              │              │              │              │費 620千元,合共 1,087千元。
  │  │  │  │5120549019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │             -│         3,000│        -3,000│上年度三度空間動作分析系統、肌力測試等設備預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編列完竣,所列 3,000千元如數減列。
  │  │  │  │5120549800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           613│           613│             0│仍照上年度預算數編列。
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