86C42056.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020560000 │ │ │ │ │18│ │ │國立屏東技術學│ 1,035,493│ 964,927│ 70,566│國立屏東技術學院本年度預算數 1,035,493千元, │ │ │ │院 │ │ │ │較上年度法定預算數 964,927千元,增加70,566千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5120560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 101,424│ 99,920│ 1,504│ │ │ │ │5120560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 101,424│ 99,920│ 1,504│1.本年度預算數 101,424千元,包括人事費74,717 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 7,912千元,維護費12,692千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,172千元,獎勵及濟助費 650千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,717千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,587千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 9千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定並核實減列非消耗品75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數及通案規定減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 188千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費16千元,合共 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案規定核實減列車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依校園使用面積核實減列設施養護費 3千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合增加教職員15名,增列統籌事務費 127 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費16千元及上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 260千元,合共增列 403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列車輛稅金24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依規定標準核實增列車輛油料費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,150千元,以場地設備管理費、資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料書刊費等收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120562000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 666,817│ 645,121│ 21,696│ │ │ │ │5120562001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 620,660│ 595,786│ 24,874│1.本年度預算數 620,660千元,包括人事費 449,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,業務費52,187千元,維護費 9,999千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,033千元,材料費 7,564千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 100,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 446,309千元,較上年度增加31,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設日間部二技車輛工程技術系一班, │ │ │ │ │ │ │ │ 進修部畜牧生產技術系、工業管理技術系各 │ │ │ │ │ │ │ │ 一班,計三班,增加教職員 4人之人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,913千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班日間部四技獸醫學系、幼兒保 │ │ │ │ │ │ │ │ 育技術系各一班,食品技術研究所、進修部 │ │ │ │ │ │ │ │ 二技機械工程技術系、四技農園生產技術系 │ │ │ │ │ │ │ │ 、食品技術系、農企業管理技術系、生活應 │ │ │ │ │ │ │ │ 用科學技術系各一班,計八班,增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 8人之人事費15,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合開設教育學程增加教師 3人之人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 173,634千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部二年制18學系、四年制七學系及研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 所五所編列,較上年度減少 6,697千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則核實減列業務費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列材料費 3,500千元及設備費14,199 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共17,699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設學系及自然增班等經費13,002千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業推廣計畫經費 717千元,與上年度同。 │ │ │ │5120562031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 37,822│ 41,000│ -3,178│1.本年度預算數37,822千元,包括人事費 8,220千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,258千元,維護費 3,558千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 700千元,材料費 5,086千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)通案減列其他業務費 2,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)通案減列儀器設備養護費 616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)通案減列材料費 461千元。 │ │ │ │5120562032 │ │ │ │ │ │ │ 3│工廠實習 │ 8,335│ 8,335│ 0│1.本年度預算數 8,335千元,包括人事費 1,212千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,492千元,維護費 700千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 120千元,材料費 2,211千元,設備及投資 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為工廠實習工作維持費,以教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 學術服務收入及技術服務收入支應,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120562500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 12,245│ 11,425│ 820│1.本年度預算數12,245千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費83千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,554千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)獎助學金 9,608千元,較上年度增加 820千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120569000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 253,973│ 207,427│ 46,546│ │ │ │ │5120569002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 236,971│ 98,002│ 138,969│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建體育館工程,計15,000平方公尺,屬特殊建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築,按每平方公尺28,524元,核列建築費 427,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,連同設計監造費22,693千元,工程管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,445千元,合共 454,000千元,分五年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除82至85年度已編列 225,502千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列末期經費 228,498千元,較上年度增加 130 │ │ │ │ │ │ │ │ ,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生餐廳工程費 8,473千元。 │ │ │ │5120569009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 8,500│ 57,943│ -49,443│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.房屋整修及道路圍牆工程經費 4,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園設施整建工程經費 4,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建污水連接主管線設施工程及供水供電 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統改善工程等預算業已編竣,所列57,943千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5120569010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 5,000│ 5,519│ -519│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦主機及週邊設備經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦設備預算業已編竣,所列 5,519千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5120569011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 1,072│ -1,072│上年度編列汰換旅行車、機車等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 1,072千元如數減列。 │ │ │ │5120569019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 3,502│ 44,891│ -41,389│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置技藝訓練中心及車輛工程技術系教學設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度食品及畜牧技藝中心及教學實習設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列44,891千元如數減列。 │ │ │ │5120569800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,034│ 1,034│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |