86C42082.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020820000 │ │ │ │ │25│ │ │國立新竹師範學│ 496,038│ 428,699│ 67,339│國立新竹師範學院本年度預算數 496,038千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 428,699千元,增加67,339千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120820100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 76,396│ 74,985│ 1,411│ │ │ │ │5120820101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 76,396│ 74,985│ 1,411│1.本年度預算數76,396千元,包括人事費62,612千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,945千元,業務費 199千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,914千元,旅運費 4,924千元,獎勵及濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 521千元,特別費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,612千元,較上年度淨增 2,002 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人,減列人事費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 1,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 2,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增班,增加職員 2人之人事費 1,729千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,803千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 131千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費74千元及車輛油料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數及通案規定減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 228千元,車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3千元,辦公器具養護費 9千元及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 7千元,合共 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 9千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 173千元,合共 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 860千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則及通案規定減列業務費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 2,121千元,以服務收入等支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 429千元。 │ │ │ │5120822000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 287,491│ 292,524│ -5,033│ │ │ │ │5120822001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 269,263│ 267,928│ 1,335│1.本年度預算數 269,263千元,包括人事費 219,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,業務費19,234千元,維護費 2,865千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 627千元,材料費 3,921千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資23,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 218,851千元,較上年度淨增 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 9,319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班特殊教育學系、數理教育學系 │ │ │ │ │ │ │ │ 及幼兒教育學系各一班,計三班,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 6人之人事費 6,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費50,250千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 8個學系,研究所 1所編列,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,689千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 3,004千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 1,795千元及材料費 121千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 4,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班經費 1,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 162千元,較上年度增列72千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5120822002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 18,228│ 24,596│ -6,368│1.本年度預算數18,228千元,包括人事費 9,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,059千元,維護費 1,164千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 155千元,材料費 400千元,設備及投資 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應,較上年度減少 6,368千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120822500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 24,820│ 45,284│ -20,464│1.本年度預算數24,820千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費20,524千元,較上年度減少21,249千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 2,288千元,較上年度增加 236千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 2,008千元,較上年度增加 549千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5120829000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 106,531│ 15,106│ 91,425│ │ │ │ │5120829002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 106,000│ 10,000│ 96,000│興建推廣教育大樓,地上六層,地下一層,計12,4 │ │ │ │ │ │ │ │00平方公尺,按每平方公尺18,700元,核列工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 231,880千元,連同電梯空調設備費 8,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │設計監造費10,795千元,工程管理費 3,598千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共 254,273千元,分三年辦理,除85年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │10,000千元外,本年度編列第二年經費 106,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增加96,000千元。 │ │ │ │5120829009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 425│ 3,000│ -2,575│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區美化綠化整建等工程經費 425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整建校區美化綠化、電信工程等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 3,000千元,如數減列。 │ │ │ │5120829010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 1,800│ -1,800│上年度購置校園網路設備個人電腦及相關週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │等預算業已編竣,所列 1,800千元,如數減列。 │ │ │ │5120829019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 106│ 306│ -200│本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度會議室設備購置預算業已編竣,所列 306 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │5120829800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |