86C42082.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0020820000    │              │              │              │
  │25│  │  │國立新竹師範學│       496,038│       428,699│        67,339│國立新竹師範學院本年度預算數 496,038千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 428,699千元,增加67,339千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │5120820100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        76,396│        74,985│         1,411│
  │  │  │  │5120820101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        76,396│        74,985│         1,411│1.本年度預算數76,396千元,包括人事費62,612千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,945千元,業務費 199千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,914千元,旅運費 4,924千元,獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 521千元,特別費 281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費62,612千元,較上年度淨增 2,002
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人,減列人事費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列人事費 1,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 2,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增班,增加職員 2人之人事費 1,729千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,803千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 131千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費74千元及車輛油料費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數及通案規定減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費 228千元,車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 3千元,辦公器具養護費 9千元及設施
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 7千元,合共 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列首長特別費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費70千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 9千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       173千元,合共 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 860千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則及通案規定減列業務費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 2,121千元,以服務收入等支應,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 429千元。
  │  │  │  │5120822000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       287,491│       292,524│        -5,033│
  │  │  │  │5120822001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       269,263│       267,928│         1,335│1.本年度預算數 269,263千元,包括人事費 219,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元,業務費19,234千元,維護費 2,865千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 627千元,材料費 3,921千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資23,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 218,851千元,較上年度淨增 4,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    52千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 9,319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班特殊教育學系、數理教育學系
  │  │  │  │              │              │              │              │      及幼兒教育學系各一班,計三班,增加教職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 6人之人事費 6,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費50,250千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部 8個學系,研究所 1所編列,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 3,689千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 3,004千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,維護費 1,795千元及材料費 121千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 4,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列自然增班經費 1,231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用 162千元,較上年度增列72千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │5120822002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        18,228│        24,596│        -6,368│1.本年度預算數18,228千元,包括人事費 9,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,059千元,維護費 1,164千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 155千元,材料費 400千元,設備及投資 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  費學分費等收入支應,較上年度減少 6,368千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │5120822500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        24,820│        45,284│       -20,464│1.本年度預算數24,820千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費20,524千元,較上年度減少21,249千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 2,288千元,較上年度增加 236千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 2,008千元,較上年度增加 549千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │5120829000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       106,531│        15,106│        91,425│
  │  │  │  │5120829002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       106,000│        10,000│        96,000│興建推廣教育大樓,地上六層,地下一層,計12,4
  │  │  │  │              │              │              │              │00平方公尺,按每平方公尺18,700元,核列工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 231,880千元,連同電梯空調設備費 8,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │設計監造費10,795千元,工程管理費 3,598千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │合共 254,273千元,分三年辦理,除85年度已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │10,000千元外,本年度編列第二年經費 106,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,較上年度增加96,000千元。
  │  │  │  │5120829009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │           425│         3,000│        -2,575│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校區美化綠化整建等工程經費 425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度整建校區美化綠化、電信工程等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 3,000千元,如數減列。
  │  │  │  │5120829010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│         1,800│        -1,800│上年度購置校園網路設備個人電腦及相關週邊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │等預算業已編竣,所列 1,800千元,如數減列。
  │  │  │  │5120829019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           106│           306│          -200│本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.一般行政設備費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度會議室設備購置預算業已編竣,所列 306
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │5120829800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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